ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30декабря 2021 г. № 699-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 524-ПП
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1.
Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8, 9 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 172 757 204,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 21 272 218,1 тыс. рублей; 2023 год – 16 897 251,8 тыс. рублей; 2024 год – 14 855 019,6 тыс. рублей; 2025 год – 14 855 094,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138 688 738,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,12 года. 2. Число прерываний беременности 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном 11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
- в пятьдесят седьмом абзаце раздела 2Программы слова «417 случаев» заменить словами «
424,4 случая»;
- в пятьдесят девятом абзаце раздела 2Программы слова и «11,7 случая» заменить словами
«14 случаев» соответственно;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 335 281 169,0 тыс.рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 172 757 204,0 тыс.рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей;
2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей;
2022 год – 21 272 218,1 тыс. рублей;
2023 год – 16 897 251,8 тыс. рублей;
2024 год – 14 855 019,6 тыс. рублей;
2025 год – 14 855 094,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит22 381 118,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 588 650,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счетсредств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 138 688 738,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 865 458,0 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно
в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе
.
Сводная информация по государственным заданиямприводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области
на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения
и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализациимероприятий государственной программы приводится
в приложении № 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Профилактика заболеванийи формирование здорового образа жизни» Программы (далее – подпрограмма 1):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | К концу 2018 года планируется: 1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента. 2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента. 3. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров. 4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения 5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков К концу 2025 года планируется: 1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3 тыс. человек. 2. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности до 149,7 на 1 тыс. человек населения 3. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 625,95 случая 4. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 186 случаев |
- восьмой – двенадцатый абзацы раздела 4подпрограммы 1 изложить
в следующей редакции:
«К концу 2025года планируется:
1. Увеличениеобращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до58,3 тыс. человек.
2. Снижениечисла случаев временной нетрудоспособности до 149,7
на 1 тыс. человек населения
3. Снижениесмертности мужчин трудоспособного возраста
до 625,95 случая на 100 тыс. человек населения.
4. Снижениесмертности женщин трудоспособного возраста до 186 случаев на 100 тыс. человекнаселения.»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5 386 514,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 253 568,8 тыс. рублей; 2023 год – 109 659,1 тыс. рублей; 2024 год – 54 168,0 тыс. рублей; 2025 год – 54 168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 2 787 600,8 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10 227,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах засчет всех источников финансирования составит 5 386 514,9 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 2 265 537,1 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014год – 2 008,0 тыс. рублей;
2015год – 0,0 тыс. рублей;
2016год – 97 508,0 тыс. рублей;
2017год – 520 290,0 тыс. рублей;
2018год – 454 406,0 тыс. рублей;
2019год – 182 489,3 тыс. рублей;
2020год – 120 399,3 тыс. рублей;
2021год – 416 872,6 тыс. рублей;
2022год – 253 568,8 тыс. рублей;
2023год – 109 659,1 тыс. рублей;
2024год – 54 168,0 тыс. рублей;
2025год – 54 168,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 2 787 600,8 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит10 227,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 3«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 35 089 922,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 7 099 763,9 тыс. рублей; 2023 год – 2 361 880,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей; 2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 564 853,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 475 530,0 тыс. рублей |
- дополнить раздел 3 подпрограммы 3девяносто пятым абзацем следующего содержания:
«Кроме того, реализация данного мероприятияпредусматривает приобретение, установку в медицинских организациях области пятиконцентраторов кислорода производительностью более 1 000 литров в минутукаждый, проведение пуско-наладочных работ и введение их в эксплуатацию.»;
- девяносто пятый и девяносто шестой абзацыраздела 3 подпрограммы 3 считать девяносто шестым и девяносто седьмымабзацами соответственно;
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит35 089 922,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 30 042 079,3 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей;
2022 год – 7 099 763,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 361 880,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 700 662,9 тыс. рублей;
2025 год – 1 700 662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 4 564 853,1 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 475 530,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери иребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 461 827,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 444 561,9 тыс. рублей; 2023 год – 372 984,4 тыс. рублей; 2024 год – 494 097,0 тыс. рублей; 2025 год – 493 997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2 087 632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит6 461 827,8 тыс. рублей.
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджетасоставляет 4 295 255,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год – 150 548,0 тыс. рублей;
2015год – 234 031,0 тыс. рублей;
2016год – 89 903,3 тыс. рублей;
2017год – 88 624,0 тыс. рублей;
2018год – 290 078,6 тыс. рублей;
2019год – 704 670,7 тыс. рублей;
2020год – 443 310,6 тыс. рублей;
2021год – 488 448,8 тыс. рублей;
2022год – 444 561,9 тыс. рублей;
2023год – 372 984,4 тыс. рублей;
2024год – 494 097,0 тыс. рублей;
2025год – 493 997,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 2паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
2. | Участники подпрограммы 6 | Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 481 893,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 481 893,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 131 516,0 тыс. рублей; 2023 год – 52 185,0 тыс. рублей; 2024 год – 33 421,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 481 893,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценкабюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет481 893,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год –131 516,0 тыс. рублей;
2023 год –52 185,0 тыс. рублей;
2024 год –33 421,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6за счет средств федерального бюджета
и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- разделы2, 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
2. | Участники подпрограммы 8 | Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 738 358,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 66 259,0 тыс. рублей; 2023 год – 66 906,0 тыс. рублей; 2024 год – 47 193,0 тыс. рублей; 2025 год – 47 368,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 441 459,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 121 992,7 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 328,7 тыс. рублей |
- дополнить раздел 3подпрограммы 8 тридцать шестым абзацем следующего содержания:
«Основное мероприятие 8.06 «Финансовоеобеспечение стимулирующих выплат врачам амбулаторного звена за досрочный выходиз отпуска по уходу
за ребенком до трех лет» направлено на устранение кадрового дефицита
в здравоохранении.»;
- раздел 5подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общийобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 1 738 358,9 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 142 578,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014год – 30 152,0 тыс. рублей;
2015год – 41 511,0 тыс. рублей;
2016год – 40 521,0 тыс. рублей;
2017год – 87 465,0 тыс. рублей;
2018год – 63 417,4 тыс. рублей;
2019год – 71 235,0 тыс. рублей;
2020год – 58 503,1 тыс. рублей;
2021год – 522 047,9 тыс. рублей;
2022год – 66 259,0 тыс. рублей;
2023год – 66 906,0 тыс. рублей;
2024год – 47 193,0 тыс. рублей;
2025год – 47 368,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета1 составит 441 459,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 121 992,7 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 328,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствованиесистемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»Программы (далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 012 439,6 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 606 309,8 тыс. рублей; 2023 год – 650 114,8 тыс. рублей; 2024 год – 382 932,0 тыс. рублей; 2025 год – 382 932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств |
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общийобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит11 448 543,3 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 5 012 439,6 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014год – 109 905,0 тыс. рублей;
2015год – 127 924,0 тыс. рублей;
2016год – 129 492,5 тыс. рублей;
2017год – 265 652,0 тыс. рублей;
2018год – 307 103,7 тыс. рублей;
2019год – 368 124,0 тыс. рублей;
2020год – 576 733,0 тыс. рублей;
2021год – 1 105 216,8 тыс. рублей;
2022год – 606 309,8 тыс. рублей;
2023год – 650 114,8 тыс. рублей;
2024год – 382 932,0 тыс. рублей;
2025год – 382 932,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит 6 436 103,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Б «Развитие информатизации вздравоохранении» Программы (далее – подпрограмма Б):
- раздел 7 паспортаподпрограммы Б изложить в следующей редакции:
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Б | 1. Доведение среднего количества медицинских работников на один персональный компьютер с процессором 2. Доведение в 2014 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 800 человек 3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест 4. Доведение к концу 2023 года уровня «цифровой зрелости» в отрасли здравоохранения до 50 процентов |
- дополнить раздел 4 подпрограммы Б пятымабзацем следующего содержания:
«4. Доведение к концу2023 года уровня «цифровой зрелости» в отрасли здравоохранения до 50 процентов.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системы территориальногопланирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 269 090 050,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 12 564 705,4 тыс. рублей; 2023 год – 13 169 288,6 тыс. рублей; 2024 год – 12 040 603,0 тыс. рублей; 2025 год – 12 040 603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3 924 399,7 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 137 599 982,4 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общийобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 269 090 050,2 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 127 562 208,1 тыс. рублей, втом числе
по годам:
2014год – 7 459 159,0 тыс. рублей;
2015год – 8 090 006,0 тыс. рублей;
2016год – 8 514 015,4 тыс. рублей;
2017год – 8 789 577,1 тыс. рублей;
2018год – 9 861 670,3 тыс. рублей;
2019год – 10 110 445,9 тыс. рублей;
2020год – 11 081 145,2 тыс. рублей;
2021год – 13 840 989,2 тыс. рублей;
2022год – 12 564 705,4 тыс. рублей;
2023год – 13 169 288,6 тыс. рублей;
2024год – 12 040 603,0 тыс. рублей;
2025год – 12 040 603,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 3 924 399,7 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 137 599 982,4 тыс.рублей;
- внебюджетных источников составит3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д«Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее –подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 481 406,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 108 956,0 тыс. рублей; 2022 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2023 год – 91 209,0 тыс. рублей; 2024 год – 86 382,0 тыс. рублей; 2025 год – 86 382,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 16 690,9 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 046 200,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 481 406,1 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 418 515,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год – 108 956,0 тыс.рублей;
2022 год –88 624,0 тыс. рублей;
2023 год –91 209,0 тыс. рублей;
2024 год –86 382,0 тыс. рублей;
2025 год –86 382,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 16 690,9 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательногомедицинского страхования Белгородской области составит1 046 200,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- таблицу№ 2 приложения № 1, приложения № 3, 4 к Программе изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
- дополнить раздел«Подпрограмма Б «Развитие информатизации
в здравоохранении» приложения № 6 к Программе пунктом 52 следующего содержания:
№ | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
52 | «Цифровая зрелость» | Процентов | «Цифровая зрелость» в отрасли здравоохранения. Информация ОГКУЗ «МИАЦ» | Ведомственный мониторинг | Ежегодно до 7 февраля |
- пункты 52 – 66 приложения № 6 к Программе считатьпунктами 53 – 67 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить
на департамент здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор | В.В. Гладков |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица № 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 73,25 | 73,81 | 74,46 | 75,12 |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 | 1676 | 1425 | 1212 | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | ||||
Р | Смертность населения | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | ||||
Р | Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 756,35 | 755,9 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество разработанных | | | | | 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | | | | | 4,5 | ||||
2.2. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват мероприятиями | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| ||||
2.3. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|
|
2.4. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2024 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| ||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов |
| 75,5 | 76 | 76,5 | | ||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ||||
3. | Подпрограмма 2 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | 161421,4 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены | 91,0 | 86,0 | 117,0 |
|
|
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2017-2025 | П | Количество введенных | 15 | 30 | 11 |
|
|
П | Количество введенных | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||
П | Количество выкупленных объектов здравоохранения |
|
|
| 1 | 1 | ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций | 15 | 29 | 11 | 2 |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2018-2021 | П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания, процентов | 78,0 |
|
|
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент строительства | 2019-2021 | П | Количество объектов, | 13,0 |
|
|
|
|
3.7. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
|
4. | Подпрограмма 3 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 725,0 | 680,0 | 670,0 | 600,0 | 540,0 |
Р | Смертность | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | ||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (процент от числа опрошенных), процентов | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500,0 | 6700,0 | 7000,0 | 7300,0 | 7300,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
П | Количество больных | 1670,0 | 1704,0 | 1741,0 | 1768,0 | 1800,0 | ||||
П | Количество больных | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные на обследование населения | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355,0 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
| ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 390 | 70 | | |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 8 | 11 | 2 | 10 | ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2016-2023 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|
|
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных | 110,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 |
|
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | Р | Больничная летальность | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 |
|
Р | Больничная летальность | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 14,0 |
| ||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 | | ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба заболеваниями» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
|
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 62,7 | 63,0 |
| ||||
Р | Смертность |
| 176,9 | 175,4 | 173,9 | | ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
5. | Подпрограмма 4 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. | Подпрограмма 5 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
Р | Смертность детей | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей |
|
|
|
| 100,0 |
6.5. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2014-2025 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | 1 |
| 1 |
|
|
П | Количество объектов, | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
6.6. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Департамент здравоохранения Белгородской области, департамент строительства | 2019-2024 | Р | Детская смертность | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
|
П | Новое строительство / реконструкция детских больниц (корпусов), единиц |
|
|
| 1 |
| ||||
П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
| ||||
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 |
| ||||
6.7. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
7. | Подпрограмма 6 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2015-2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 55,0 | 66,0 | 75,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Департамент строительства | 2020-2023 | П | Количество объектов, | 3 | 2 | 1 |
|
|
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2023 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 |
|
|
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 |
|
|
|
|
8. | Подпрограмма 7 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10 тыс. человек, посещений | 140,0 | 160,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
П | Доля посещений выездной патронажной службой | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
9. | Подпрограмма 8 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля специалистов, допущенных | 21,8 | 42,0 | 62,2 | 82,2 | 82,4 | ||||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение | 237 | 684 | 464 | 261 | 309 |
П | Количество врачей, прошедших обучение | 1279 | 1699 | 1454 | 1373 | 1313 | ||||
П | Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, | 19336 | 19761 | 20185 | 20610 | 20840 | ||||
9.2. | Основное мероприятие 8.02. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество участников конкурса на звание «Лучший врач года», человек | 12 | ||||
9.3. | Основное мероприятие 8.03. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек | 71 | 49 | 49 | 49 | 49 |
9.4. | Основное мероприятие 8.04. «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля осуществлённых ежемесячных денежных выплат в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг медицинских и фармацевтических работников областных государственных учреждений здравоохранения от предоставивших необходимые документы, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9.5. | Основное мероприятие 8.05. «Обеспечение ведомственным жильём участников региональной программы «Обеспечение жильём медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области» | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021 | П | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) органом местного самоуправления муниципального района | 158 |
|
|
|
|
9.6. | Основное мероприятие 8.06. «Финансовое обеспечение стимулирующих выплат врачам амбулаторного звена | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2021 | П | Количество врачей, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, в том числе первичную медицинскую помощь, досрочно вышедших | 24 | | | | |
9.7. | Проект 8.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Укомплектованность врачебных должностей | 88,1 | 90,7 | 92,5 | | |
П | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала | 92,3 | 96,6 | 100,0 | | | ||||
10. | Подпрограмма 9 | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
10.1. | Основное мероприятие 9.01. «Централизованная закупка лекарственных препаратов | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10.2. | Основное мероприятие 9.03. «Осуществление организационных мероприятий, связанных | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Охват лекарственным обеспечением лиц, включённых в региональный сегмент Федерального регистра лиц 14 ВЗН, | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Р | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
10.3. | Основное мероприятие 9.04. «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Среднее количество рецептов на одного льготополучателя | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | |
10.4. | Основное мероприятие 9.05. «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
10.5. | Проект 9.N2. «Борьба | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2020-2023 | П | Доля лиц, не имеющих группы инвалидности | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
|
|
11. | Подпрограмма Б | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области, единиц | 14034 | 14034 | 14034 | | |
П | «Цифровая зрелость» |
| 45 | 50 | | | ||||
11.1. | Проект Б.N7. «Создание единого цифрового контура | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2019-2023 | П | Количество медицинских работников, участвующих | 18981,0 |
|
|
|
|
П | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путём организации информационного взаимодействия в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов | 82,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| ||||
П | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам | 45,0 | 72,0 | 100,0 |
|
| ||||
12. | Подпрограмма Г | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||||
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | ||||
Р | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||||
Р | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы врачей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 годах (агрегированные значения), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Число дней занятости койки | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | ||||
Р | Средняя длительность лечения больного | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
12.1. | Основное мероприятие Г.01. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Число койко-дней | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
Р | Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, кВт*ч | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||
Р | Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||||
Р | Удельный расход воды | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
12.2. | Основное мероприятие Г.02. «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Число законченных случаев лечения в соответствии | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
Р | Количество вызовов скорой медицинской помощи | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||
12.3. | Основное мероприятие Г.04. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2021 | П | Количество закупленного оборудования за счёт средств нормированного страхового запаса ОМС, единиц | 4,0 | ||||
12.4. | Основное мероприятие Г.05. «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2023 | П | Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
12.5. | Проект Г.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2019-2021 | П | Количество медицинских работников, получивших выплаты, человек | 24 |
|
|
|
|
13. | Подпрограмма Д | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | П | Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
13.1. | Основное мероприятие Д.01. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов» | Департамент здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014-2025 | Р | Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2. | Основное мероприятие Д.04. «Мероприятия» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, к общему числу госслужащих, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13.3. | Основное мероприятие Д.06. «Расходы на выплаты | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2015-2025 | Р | Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.4. | Основное мероприятие Д.07. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество предоставленных и переоформленных лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения, единиц | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
14. | Подпрограмма И | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014-2025 | Р | Доля предписаний | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14.1. | Основное мероприятие И.01. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014-2025 | П | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц | 48130 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
П | Количество совершённых юридически значимых действий, единиц | 85270 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | ||||
14.2. | Основное мероприятие И.02. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов» | Управление ЗАГС Белгородской области, департамент строительства | 2014-2023 | П | Количество документов, | 300 | 300 | 300 |
|
|
П | Количество объектов, |
|
| 1 |
|
| ||||
14.3. | Основное мероприятие И.03. «Мероприятия» | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014-2025 | П | Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
основных мероприятий(мероприятий) государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохраненияБелгородской области» из различных источников финансирования
на I этапе реализации
Таблица № 1
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объём финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Белгородской области | Развитие здравоохранения Белгородской области | Всего | 335281169,0 | 16745282,7 | 18588682,3 | 18318330,7 | 20138548,5 | 25077276,0 | 29704232,9 | 34382537,1 | 162954890,2 |
федеральный бюджет | 22381118,2 | 1559439,9 | 1792330,2 | 878417,3 | 778112,4 | 965606,2 | 1658905,4 | 4703414,0 | 12336225,4 | ||
областной бюджет | 172757204,0 | 8410592,5 | 9044713,0 | 9628784,2 | 10681880,1 | 13012688,1 | 15397511,1 | 15838698,9 | 82014867,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 588650,7 | 183580,0 | | | 182152,0 | 92220,0 | 7460,0 | 550,0 | 465962,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 138688738,1 | 6555190,3 | 7751339,1 | 7785770,2 | 8418958,0 | 10751761,7 | 12624856,4 | 13458201,2 | 67346076,9 | ||
иные источники | 865458,0 | 36480,0 | 300,0 | 25359,0 | 77446,0 | 255000,0 | 15500,0 | 381673,0 | 791758,0 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний | Всего | 14510,0 | 3453,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 1987,0 | 1987,0 | 8175,0 |
федеральный бюджет | 3273,0 | 3273,0 | | | | | | | 3273,0 | ||
областной бюджет | 11237,0 | 180,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 1987,0 | 1987,0 | 4902,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.01. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя | Всего | 1302,0 | 180,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | | 1115,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| | ||||
областной бюджет | 1302,0 | 180,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | | 1115,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | |
|
|
|
|
|
| | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.03. | Внедрение эффективных технологий профилактики | Всего | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | |