|
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
От 14 февраля 2022 г. № 71-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 30 декабря 2013 года № 530-пп
В целях актуализациигосударственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политикиБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 30 декабря 2013 года № 530-пп, а также в соответствии сзаконом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджетена 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Белгородскойобласти постановляет:
Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 30 декабря2013 года № 530-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие кадровой политики Белгородской области» следующие изменения:
- в пункте 6постановления слова «
Администрацию Губернатора Белгородской области (Семенихин А.Ю.)»заменить словами «
заместителя ГубернатораБелгородской области – руководителя Администрации Губернатора Белгородскойобласти Будлова И.М.»;
- в государственнуюпрограмму Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородскойобласти» (далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1постановления:
- разделы2, 8, 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
2 | Соисполнители государственной программы | Администрация Губернатора области; департамент внутренней политики области (управление молодежной политики); департамент образования области; департамент экономического развития области |
8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы | Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении государственной программы составит Планируемый объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета составит 29 258 587,8 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 041 112 тыс. рублей; 2015 год – 2 117 108 тыс. рублей; 2016 год – 2 226 959 тыс. рублей; 2017 год – 2 368 096 тыс. рублей; 2018 год – 2 789 004 тыс. рублей; 2019 год – 4 147 674,7 тыс. рублей; 2020 год – 5 195 696,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 514 266,7 тыс. рублей; 2022 год – 938 098,5 тыс. рублей; 2023 год – 957 979,7 тыс. рублей; 2024 год – 981 296,6 тыс. рублей; 2025 год – 981 296,6 тыс. рублей. Планируемый объем средств из федерального бюджета Планируемый объем средств из консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 16 042,0 тыс. рублей. Планируемый объем средств из внебюджетных источников финансирования составит 654 344,0 тыс. рублей |
9 | Конечные результаты государственной программы | 1. Увеличение к 2025 году доли вакантных должностей государственной гражданской службы области, замещенных лицами с уровнем соответствия профессиональных компетенций не менее 72 процентов, 2. Увеличение к 2021 году доли лиц, принятых на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена по востребованным профессиям 3. Увеличение к 2025 году доли студентов, аспирантов 4. Увеличение к 2021 году доли молодежи, охваченной мероприятиями, от общего числа молодежи области до 64,7 процента. 5. Увеличение к 2018 году количества волонтеров, действующих на постоянной основе и принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, до 5200 человек. 6. Увеличение к 2021 году доли образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения, до 100 процентов к общему числу образовательных организаций области |
- шестнадцатый абзац раздела 4 государственнойпрограммы изложить
в следующей редакции:
«На втором этапе реализация комплексамероприятий подпрограммы 2 обеспечит увеличение к 2021 году доли организаций,осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программамсреднего профессионального образования, итоговая аттестация в которыхпроводится в форме демонстрационного экзамена, до 30 процентов и увеличение до2025 года доли выпускников по программам среднего профессиональногообразования, трудоустроившихся не позднее завершения первого года послевыпуска, до 50 процентов.»;
- двадцать шестой абзац раздела 4государственной программы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы5 обеспечит увеличение к 2021 году доли молодежи, вовлеченной в общественнуюдеятельность, до 46,4 процента от общего количества молодых людей в возрасте от14 до 35 лет в области.»;
- сорок третий абзац раздела 4 государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы8 позволит увеличить к 2021 году долю молодежи, участвующей в мероприятияхпатриотической направленности, по отношению к общему количеству молодых людей ввозрасте от 14 до 35 лет в области до 56 процентов.»;
- пятидесятый абзац раздела 4 государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы9 обеспечит к 2021 году увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских(добровольческих) организаций до 5 процентов от общего количества граждан.»;
- раздел 5
государственной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениегосударственной программы
Планируемаяобщая потребность в финансовом обеспечении государственной программы составит30 160 142,3 тыс. рублей.
Планируемый объем бюджетныхассигнований государственной программы
за счет средств областного бюджета составит 29 258 587,8 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год – 2 041 112 тыс.рублей;
2015 год – 2 117 108 тыс.рублей;
2016 год – 2 226 959 тыс.рублей;
2017 год – 2 368 096 тыс.рублей;
2018 год – 2 789 004 тыс.рублей;
2019 год – 4 147 674,7 тыс.рублей;
2020 год – 5 195 696,0тыс. рублей;
2021 год –4 514 266,7 тыс. рублей;
2022 год – 938 098,5тыс. рублей;
2023 год – 957 979,7тыс. рублей;
2024 год – 981 296,6тыс. рублей;
2025 год – 981 296,6тыс. рублей.
Планируется привлечениесредств:
- из федерального бюджета насофинансирование мероприятий государственной программы в сумме 231 168,5 тыс.рублей на условиях, установленных федеральным законодательством;
- из консолидированныхбюджетов муниципальных образований в сумме 16 042,0 тыс. рублей;
- из иных источников в сумме654 344,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий(мероприятий) государственной программы из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средствбюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Сводная информацияпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)юридическим и физическим лицам представлена в приложении № 5 к государственнойпрограмме.»;
- в подпрограмму 1 «Развитиегосударственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области» (далее– подпрограмма 1):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 составляет 55 664,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет 55 664,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 373 тыс. рублей; 2015 год – 3 228 тыс. рублей; 2016 год – 2 830 тыс. рублей; 2017 год – 4 175 тыс. рублей; 2018 год – 2 438 тыс. рублей; 2019 год – 6 008,2 тыс. рублей; 2020 год – 2 545,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 108,4 тыс. рублей; 2022 год – 6 356,0 тыс. рублей; 2023 год – 6 201,0 тыс. рублей; 2024 год – 6 201,0 тыс. рублей; 2025 год – 6 201,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджетасоставляет 55 664,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 373 тыс.рублей;
2015 год – 3 228 тыс.рублей;
2016 год – 2 830 тыс.рублей;
2017 год – 4 175 тыс.рублей;
2018 год – 2 438 тыс.рублей;
2019 год – 6 008,2 тыс.рублей;
2020 год – 2 545,0 тыс.рублей;
2021 год – 6 108,4 тыс.рублей;
2022 год – 6 356,0 тыс.рублей;
2023 год – 6 201,0 тыс.рублей;
2024 год – 6 201,0 тыс.рублей;
2025 год – 6 201,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- вподпрограмму 2 «Развитие профессионального образования» (далее – подпрограмма2):
- разделы 1, 6, 7 паспорта подпрограммы 2 изложить вследующей редакции:
1 | Соисполнитель подпрограммы 2 | Департамент внутренней и кадровой политики области; Администрация Губернатора области; департамент образования области; департамент экономического развития области |
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 составляет 25 793 076,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет областного бюджета составляет 25 026 689,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 833 303 тыс. рублей; 2015 год – 1 891 293 тыс. рублей; 2016 год – 1 985 655 тыс. рублей; 2017 год – 2 142 353 тыс. рублей; 2018 год – 2 527 569 тыс. рублей; 2019 год – 3 721 303,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 563 209,3 тыс. рублей; 2021 год – 4 047 274,7 тыс. рублей; 2022 год – 554 250,8 тыс. рублей; 2023 год – 572 603 тыс. рублей; 2024 год – 593 937,9 тыс. рублей; 2025 год – 593 937,9 тыс. рублей. Объем средств из федерального бюджета Объем средств из внебюджетных источников финансирования планируется в объеме 571 117,0 тыс. рублей |
7 | Конечные результаты подпрограммы 2 | Увеличение к 2021 году доли выпускников профессиональных образовательных организаций области, получивших квалификационный разряд Увеличение к 2025 году доли выпускников |
- второй абзац раздела 4
подпрограммы 2
изложитьв следующей редакции:
«
На втором этапе реализация комплексамероприятий подпрограммы 2 обеспечит увеличение к 2021 году доли выпускниковпрофессиональных образовательных организаций области, получившихквалификационный разряд
по профессии не ниже четвертого, в общей численности выпускников, прошедшихобучение по программам, предусматривающим присвоение квалификационного разряда,до 30 процентов; к 2025 году увеличение доли выпускников по программам среднегопрофессионального образования, трудоустроившихся не позднее завершения первогогода после выпуска, до 50 процентов»;
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 составляет
25 793 076,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 2 за счет областного бюджета составляет 25 026 689,6тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 833 303 тыс.рублей;
2015 год – 1 891 293 тыс.рублей;
2016 год – 1 985 655 тыс.рублей;
2017 год – 2 142 353 тыс.рублей;
2018 год – 2 527 569 тыс.рублей;
2019 год – 3 721 303,0тыс. рублей;
2020 год – 4 563 209,3 тыс.рублей;
2021 год – 4 047 274,7 тыс.рублей;
2022 год – 554 250,8 тыс.рублей;
2023 год – 572 603 тыс.рублей;
2024 год – 593 937,9 тыс.рублей;
2025 год – 593 937,9 тыс. рублей.
Предполагается привлечениесредств:
- из федерального бюджета вобъеме 195 270,0 тыс. рублей
на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленныхфедеральным законодательством;
- привлечение средств изиных источников в объеме 571 117,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет
средств бюджета Белгородской области по годам представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится в приложении № 5 кгосударственной
программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.
»;
- в подпрограмму 3 «Наука» государственнойпрограммы (далее –
подпрограмма 3):
- разделы 1, 2, 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
1 | Соисполнитель подпрограммы 3 | Администрация Губернатора области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области |
2 | Участники подпрограммы 3 | Администрация Губернатора области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области |
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 3 составляет 1 623 197,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет областного бюджета составляет 2014 год – 14 926 тыс. рублей; 2015 год – 14 044 тыс. рублей; 2016 год – 16 812 тыс. рублей; 2017 год – 13 739 тыс. рублей; 2018 год – 12 141 тыс. рублей; 2019 год – 11 891,0 тыс. рублей; 2020 год – 85 315,0 тыс. рублей; 2021 год – 120 925,8 тыс. рублей; 2022 год – 321 851,0 тыс. рублей; 2023 год – 321 851,0 тыс. рублей; 2024 год – 321 851,0 тыс. рублей; 2025 год – 321 851,0 тыс. рублей. Объем средств из иных источников финансирования планируется в размере 46 000,0 тыс. рублей |
- раздел 3
подпрограммы3 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«
Реализация основного мероприятия 3.3 «
Оказание поддержки программ развитияобразовательных организаций высшего образования в рамках реализации программыстратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предполагаетсофинансирование из регионального бюджета проектов программ развитияобразовательных организаций высшего образования, прошедших отбор в рамкахреализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»,ориентированных на содействие увеличению вклада образовательных организаций вдостижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года,сбалансированное пространственное развитие региона, обеспечение доступностикачественного высшего образования.»;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 3 составляет 1 623 197,8тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 3 за счет областного бюджета составляет 1 577 197,8тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 14 926 тыс.рублей;
2015 год – 14 044 тыс.рублей;
2016 год – 16 812 тыс.рублей;
2017 год – 13 739 тыс.рублей;
2018 год – 12 141 тыс.рублей;
2019 год – 11 891,0тыс. рублей;
2020 год – 85 315,0тыс. рублей;
2021 год – 120 925,8 тыс.рублей;
2022 год – 321 851,0тыс. рублей;
2023 год – 321 851,0тыс. рублей;
2024 год – 321 851,0тыс. рублей;
2025 год – 321 851,0тыс. рублей.
Объем средств из иных источниковфинансирования планируется в размере 46 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе. Объем финансового обеспечения подпрограммы 3подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму 4 «
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»государственной программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 4 составляет 21 832,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет областного бюджета составляет 2014 год – 1 747 тыс. рублей; 2015 год – 1 000 тыс. рублей; 2016 год – 1 000 тыс. рублей; 2017 год – 416 тыс. рублей; 2018 год – 350 тыс. рублей; 2019 год – 366,2 тыс. рублей; 2020 год – 374,3 тыс. рублей; 2021 год – 384,3 тыс. рублей; 2022 год – 353,7 тыс. рублей; 2023 год – 353,7 тыс. рублей; 2024 год – 353,7 тыс. рублей; 2025 год – 353,7 тыс. рублей. Объем средств из федерального бюджета Объем средств из внебюджетных источников финансирования планируется в размере 9 227 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 4 составляет 21 832,4 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 4 за счет областного бюджета составляет 7 052,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 747 тыс.рублей;
2015 год – 1 000 тыс.рублей;
2016 год – 1 000 тыс.рублей;
2017 год – 416 тыс. рублей;
2018 год – 350 тыс. рублей;
2019 год – 366,2 тыс.рублей;
2020 год – 374,3 тыс.рублей;
2021 год – 384,3 тыс.рублей;
2022 год – 353,7 тыс.рублей;
2023 год – 353,7 тыс.рублей;
2024 год – 353,7 тыс.рублей;
2025 год – 353,7 тыс.рублей.
Предполагается привлечениесредств:
- из федерального бюджета вобъеме 5 552,8 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 наусловиях, установленных федеральным законодательством;
- из иных источников вобъеме 9 227,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.»;
- в подпрограмму 5 «
Молодость Белгородчины» государственной программы (далее –подпрограмма 5):
- разделы 5, 6, 7 паспортаподпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2 этапа: 1 этап – 2014 – 2020 годы; 2 этап – 2021 год |
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 5 составляет 1 028 117,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 989 085,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 82 432 тыс. рублей; 2015 год – 90 227 тыс. рублей; 2016 год – 103 113 тыс. рублей; 2017 год – 54 688 тыс. рублей; 2018 год – 53 825 тыс. рублей; 2019 год – 183 354,0 тыс. рублей; 2020 год – 279 711,3 тыс. рублей; 2021 год – 141 735,5 тыс. рублей. Предполагается привлечение средств: - из федерального бюджета в объеме 12 990,0 тыс. рублей - из консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 16 042,0 тыс. рублей; - из иных источников в объеме 10 000,0 тыс. рублей |
7 | Конечные результаты подпрограммы 5 | Увеличение к 2021 году доли молодежи, вовлеченной |
- шестой абзац раздела 2 подпрограммы 5изложить в следующей редакции :
«2 этап – 2021 год.»;
- раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:
«4. Прогноз конечных результатов подпрограммы5.
Перечень показателей подпрограммы 5
Реализациямероприятий подпрограммы 5 обеспечит увеличение к 2021 году доли молодежи,вовлеченной в общественную деятельность, до 46,4 процента от общего количествамолодых людей в возрасте от 14 до 35 лет в области.
Исчерпывающий переченьпоказателей реализации подпрограммы 5, а также сведения о динамике значенийпоказателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении№ 1 к государственной программе.»;
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 5 составляет 1 028 117,8 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 989 085,8тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 82 432 тыс.рублей;
2015 год – 90 227 тыс.рублей;
2016 год – 103113 тыс.рублей;
2017 год – 54 688 тыс.рублей;
2018 год – 53 825 тыс.рублей;
2019 год – 183 354,0тыс. рублей;
2020 год – 279 711,3 тыс.рублей;
2021 год – 141 735,5 тыс.рублей.
Предполагается привлечениесредств:
- из федерального бюджета вобъеме 12 990,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5на условиях, установленных федеральным законодательством;
- из консолидированныхбюджетов муниципальных образований в сумме 16 042,0 тыс. рублей;
- из иных источников вобъеме 10 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «
Обеспечение реализациигосударственной программы» государственной программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 2014 год – 104 771 тыс. рублей; 2015 год – 116 836 тыс. рублей; 2016 год – 117 069 тыс. рублей; 2017 год – 111 141 тыс. рублей; 2018 год – 147 019 тыс. рублей; 2019 год – 172 638,7 тыс. рублей; 2020 год – 212 025,2 тыс. рублей; 2021 год – 143 204,2 тыс. рублей; 2022 год – 54 807,0 тыс. рублей; 2023 год – 56 491,0 тыс. рублей; 2024 год – 58 473,0 тыс. рублей; 2025 год – 58 473,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объембюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджетасоставляет 1 352 948,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 104 771 тыс.рублей;
2015 год – 116 836 тыс.рублей;
2016 год – 117 069 тыс.рублей;
2017 год – 111 141 тыс.рублей;
2018 год – 147 019 тыс.рублей;
2019 год – 172 638,7 тыс.рублей;
2020 год – 212 025,2 тыс.рублей;
2021 год – 143 204,2 тыс.рублей;
2022 год – 54 807,0тыс. рублей;
2023 год – 56 491,0тыс. рублей;
2024 год – 58 473,0тыс. рублей;
2025 год – 58 473,0тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.»;
- вподпрограмму 7 «
Противодействие коррупции»государственной программы (далее – подпрограмма 7):
- раздел6 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 7 составляет 18 435,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет областного бюджета составляет 5 585,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 560 тыс. рублей; 2015 год – 480 тыс. рублей; 2016 год – 480 тыс. рублей; 2017 год – 480 тыс. рублей; 2018 год – 417 тыс. рублей; 2019 год – 480,0 тыс. рублей; 2020 год – 288,8 тыс. рублей; 2021 год – 480,0 тыс. рублей; 2022 год – 480,0 тыс. рублей; 2023 год – 480,0 тыс. рублей; 2024 год – 480,0 тыс. рублей; 2025 год – 480,0 тыс. рублей. Объем средств из иных источников финансирования планируется в объеме 12 850,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 7 составляет 18 435,8 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 7 за счет областного бюджета составляет 5 585,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 560 тыс. рублей;
2015 год – 480 тыс. рублей;
2016 год – 480 тыс. рублей;
2017 год – 480 тыс. рублей;
2018 год – 417 тыс. рублей;
2019 год – 480,0 тыс.рублей;
2020 год – 288,8 тыс.рублей;
2021 год – 480,0 тыс.рублей;
2022 год – 480,0 тыс.рублей;
2023 год – 480,0 тыс.рублей;
2024 год – 480,0 тыс.рублей;
2025 год – 480,0 тыс.рублей.
Предполагается привлечениесредств из иных источников в сумме 12 850,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 7 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и №4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период.»;
- вподпрограмму 8 «
Патриотическое воспитаниеграждан Белгородской области» государственной программы (далее – подпрограмма8):
- разделы5, 6, 7 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 8 | Реализация подпрограммы 8 осуществляется в 2 этапа: 1 этап – 2017 – 2020 годы; 2 этап – 2021 год |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 8 составляет 236 952,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет областного бюджета составляет 231 802,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 41 104 тыс. рублей; 2018 год – 45 245 тыс. рублей; 2019 год – 46 792,0 тыс. рублей; 2020 год – 47 882,5 тыс. рублей; 2021 год – 50 778,8 тыс. рублей. Объем средств из иных источников финансирования планируется в размере 5 150,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты подпрограммы 8 | Увеличение к 2021 году доли молодежи, участвующей |
-десятый абзац раздела 2 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«2этап – 2021 год.»;
- раздел4 подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз конечныхрезультатов подпрограммы 8.
Перечень показателей подпрограммы 8
Реализациякомплекса мероприятий подпрограммы 8 обеспечит увеличение к 2021 году долимолодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности, поотношению к общему количеству молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет вобласти до 56 процентов.
Исчерпывающий переченьпоказателей реализации подпрограммы 8, а также сведения о динамике значенийпоказателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении№ 1 к государственной программе.»;
- раздел 5 подпрограммы 8 изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 8 составляет 236 952,3 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 8 за счет областного бюджета составляет 231 802,3тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 41 104 тыс.рублей;
2018 год – 45 245 тыс.рублей;
2019 год – 46 792,0тыс. рублей;
2020 год – 47 882,5 тыс.рублей;
2021 год – 50 778,8 тыс.рублей.
Предполагается привлечениесредств из иных источников в сумме 5 150,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородскойобласти по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Развитие добровольческого(волонтерского) движения на территории Белгородской области
» государственной программы (далее –подпрограмма 9):
- разделы 5, 6, 7 паспорта подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 9 | Реализация подпрограммы 9 осуществляется в 2 этапа: 1 этап – 2019 – 2020 годы; 2 этап – 2021 год |
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 9 составляет 29 916,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 9 за счет областного бюджета составляет 12 561,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 4 841,6 тыс. рублей; 2020 год – 4 344,6 тыс. рублей; 2021 год – 3 375,0 тыс. рублей. Объем средств из федерального бюджета |
7 | Конечные результаты подпрограммы 9 | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, к 2021 году составит 5 процентов |
- девятый абзац раздела 2 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«2 этап– 2021 год.»;
- первый и второй абзацы раздела 4 подпрограммы9 изложить в следующей редакции:
«Врезультате реализации подпрограммы 9 к концу 2021 года планируется достижениеследующего основного конечного результата:
- доля граждан, занимающихсяволонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельностьволонтерских (добровольческих) организаций, к 2021 году составит 5 процентов отобщего количества граждан.»;
- раздел 5 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 9 составляет 29 916,9 тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнованийна реализацию подпрограммы 9 за счет областного бюджета составляет 12 561,2тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 4 841,6 тыс.рублей;
2020 год – 4 344,6 тыс.рублей;
2021 год – 3 375,0 тыс.рублей.
Предполагается привлечениесредств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы 9в сумме 17 355,7 тыс. рублей на условиях, установленных федеральнымзаконодательством.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы9 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородской области по годампредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансового
обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период.»;
- таблицу 2 приложения № 1, таблицу 2 приложения № 3,таблицу 2 приложения № 4, приложение № 5, приложение № 6 к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- приложение № 7 к
государственнойпрограмме исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Белгородской области – руководителя Администрации ГубернатораБелгородской области Будлова И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 декабря 2021года.
Первый заместитель Губернатора Белгородской области –министр цифрового развития Белгородской области | Е.В. Мирошников |
Приложение от 14 февраля 2022 г. №71-пп |
Приложение № 1 |
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы на II этапе реализации
Таблица2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реали- зации | Вид пока- зате- ля 4 | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие кадровой политики Белгородской области | Администрация Губернатора области | 2017 – 2025 годы | П | Доля вакантных должностей государственной гражданской службы области, замещенных лицами с уровнем соответствия профессиональных | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | 2014 –2021 годы | П | Доля лиц, принятых на обучение | 95 | х | х | х | х |
| | | 2014 – 2025 годы | П | Доля студентов, аспирантов | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
2017 – 2021 годы | П | Доля молодежи, охваченной мероприятиями, к общему числу молодежи области, процент | 64,7 | х | х | х | х | |||
2019 – 2021 годы | П | Доля образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения к общему числу образовательных организаций области, процент | 100 | х | х | х | х | |||
1. | Развитие государственной гражданской | Администрация Губернатора области | 2017 – 2025 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области со значением уровня соответствия профессиональных компетенций требуемому уровню | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.1. | Кадровое обеспечение государственной гражданской | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области, прошедших обучение в соответствии | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2014 – 2025 годы | П | Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1.2. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля успешно реализованных проектов | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2. | Развитие профессионального образования. (Задача 2. Модернизация региональной системы профессионального образования для кадрового обеспечения перспективного социально-экономического развития области) | Департамент образования области, департамент экономического развития области | 2021 год | П | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 30 | х | х | х | х |
2022–2025 годы | П | Доля выпускников по программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся | х | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент образования области, департамент экономического развития области | 2014 – 2021 годы | П | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных и негосударственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся | 96,3 | х | х | х | х |
2022–2025 годы | П | Доля выпускников по программам среднего профессионального образования, продолживших обучение по программам высшего образования, процент | х | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
2014 – 2021 годы | П | Доля лиц, принятых | 35 | х | х | х | х | |||
2.2. | Социальная поддержка обучающихся | Департамент образования области, Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022 – 2025 годы | П | Доля обучающихся в государственных образовательных организациях профессионального образования, получивших стипендии, к общему количеству обучающихся очно за счет средств областного бюджета, процент | х | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2014 – 2021 годы | П | Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии, к общему количеству обучающихся, процент | 65 | х | х | х | х | |||
| | | 2014 – 2021 годы | П | Доля обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области, получивших стипендии Правительства Российской Федерации, к общему количеству обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации | 1,6 | х | х | х | х |
2.3. | Социальная поддержка педагогических работников | Департамент образования области | 2014 – 2021 годы | П | Доля педагогических работников государственных образовательных организаций, расположенных | 100 | х | х | х | х |
2.4. | Содействие развитию профессионального образования | Департамент внутренней политики области, Администрация Губернатора области, департамент образования области | 2018 – 2021 годы | П | Доля обучающихся образовательных организаций области, принявших участие в независимой оценке качества подготовки по основным профессиональным образовательным программам из перечня профессий, востребованных на рынке труда, процент | 88 | х | х | х | х |
| | 2014 – 2021 годы | П | Доля профессиональных образовательных организаций области, обеспечивших конкурс при приеме абитуриентов на обучение | 60 | х | х | х | х | |
| 2016 – 2021 годы | П | Доля профессиональных образовательных организаций области, обновивших учебно-лабораторное оборудование, в общей численности профессиональных образовательных организаций области, процент | 20 | х | х | х | х | ||
2019 –2021 годы | П | Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, | 11 | х | х | х | х | |||
| | | 2018 – 2021 годы | П | Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся | 100 | х | х | х | х |
2.5. | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Департамент строительства | 2014 – 2021 годы | П | Количество объектов, введенных | 1 | х | х | х | х |
2.6. | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Департамент строительства и транспорта области | 2016 – 2021 годы | П | Количество объектов, введенных | 25 | х | х | х | х |
2.Е4 | Проект «Цифровая образовательная среда» | Департамент образования области | 2021 год | П | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент | 35,1 | X | X | X | X |
2.Е6 | Проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособ- ности профессионального образования)» | Департамент образования области | 2019 – 2021 годы | П | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц | 1 | х | х | х | х |
2019 – 2021 годы | П | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц | 62 | х | х | х | х | |||
2019 – 2021 годы | П | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию | 5 | х | х | х | х | |||
| | | 2019 – 2021 годы | П | Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых | 90 | х | х | х | х |
2021 – 2021 годы | П | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, человек | 4000 | х | х | х | х | |||
2021 год | П | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, процент | 62,4 | х | х | х | х | |||
2021 год | П | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших | 3 | х | х | х | х | |||
3. | Наука5 (Задача 3. Наращивание научно-исследовательского потенциала Белгородской области) | Департамент экономического развития области | 2020 – 2025 годы | П | Количество разработанных | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3.1. | Содействие развитию вузовской науки | Департамент внутренней политики области, Администрация Губернатора области, департамент экономического развития области | 2014 – 2025 годы | П | Доля научных статей, опубликованных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2014 – 2025 годы | П | Количество поданных заявок | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2021 год | П | Создание и поддержка информационного ресурса, содержащего информацию для организации мониторинга международной деятельности в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Белгородской области, единиц | 1 | х | х | х | х | |||
3.2. | Содействие развитию науки | Администрация Губернатора области, департамент экономического развития области | 2021 – 2024 годы | П | Количество участников НОЦ, реализующих технологические проекты полного цикла, единиц | 43 | 45 | 47 | 50 | х |
2020 – 2025 годы | П | Количество проведенных заседаний научно-производственных платформ НОЦ, штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2021 – 2024 годы | П | Количество технологических проектов полного цикла НОЦ, реализуемых участниками НОЦ, единиц | 32 | 48 | 72 | 100 | х | |||
3.3. | Оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования | Департамент экономического развития области | 2022 –2025 годы | П | Количество проектов, связанных с развитием и реализацией прорывных научных исследований и разработок, | х | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.1. | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля специалистов, прошедших конкурсный отбор и рекомендованных для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Молодость Белгородчины. (Задача 5. Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2014 – 2021 годы | П | Доля молодежи, вовлеченной | 46,4 | х | х | х | х |
5.1 | Создание условий успешной социализации | Управление молодежной политики области, департамент внутренней политики области, департамент строительства департамент образования области | 2014 – 2021 годы | П | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания, процент | 95 | х | х | х | х |
2017 – 2021 годы | П | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по созданию условий для успешной социализации молодых людей, к общему количеству молодежи, процент | 30 | х | х | х | х | |||
2017 – 2021 годы | П | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по созданию условий для эффективной самореализации молодых людей, к общему количеству молодежи, процент | 34,9 | х | х | х | х | |||
2021 год | П | Количество объектов, введенных | 1 | X | X | X | X | |||
5.2. | Организация тельскую деятельность | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2014 – 2021 годы | П | Количество физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных | 630 | х | х | х | х |
5.3. | Обеспечение информационной безопасности | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2021 год | П | Количество созданных центров информационной безопасности | 1 | х | х | х | х |
6. | Обеспечение реализации государственной программы | Департамент внутренней политики области, управление молодежной политики области, Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей государственной программы, процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Департамент внутренней политики области, управление молодежной политики области | 2014 – 2021 годы | П | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата подпрограмм 1 – 5, 7, 8, 9, процент | 95 | х | х | х | х |
6.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания, процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6.4. | Расходы областного бюджета | Администрация Губернатора области | 2021 год | П | Количество проведенных мероприятий по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, единиц | 1 | х | х | х | х |
6.5. | Расходы | Департамент внутренней политики области, Администрация Губернатора области | 2017 – 2025 годы | П | Количество награжденных лауреатов ежегодной премии Николая Ивановича Рыжкова «Созидание», единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7. | Противодействие коррупции. Задача 7. Снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности государственных | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | Р | Уровень коррупции, процент | 75 | 72,5 | 70 | 68,5 | 66 |
7.1. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Доля государственных гражданских служащих области, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции, процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7.3. | Проведение социологических опросов населения | Администрация Губернатора области | 2014 – 2025 годы | П | Количество проведенных социологических исследований, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Патриотическое воспитание граждан Белгородской области. Задача 8. Создание условий для повышения гражданской ответственности | Департамент внутренней политики области | 2017 – 2021 годы | П | Доля молодежи, участвующей | 56 | х | х | х | х |
8.2. | Совершенствова- ние форм и методов работы | Управление молодежной политики области, департамент внутренней политики области | 2018 – 2021 годы | П | Доля участвующих в реализации подпрограммы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций, процент | 100 | х | х | х | х |
2018 – 2021 годы | П | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, акциях, событиях, направленных | 100 | х | х | х | х | |||
8.3. | Военно-патриотическое воспитание детей | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики), управление физической культуры | 2018 – 2021 годы | П | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду | 29 | х | х | х | х |
2018 – 2021 годы | П | Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, | 0,3 | х | х | х | х | |||
2018 – 2021 годы | П | Доля воинских частей (кораблей), | 77 | х | х | х | х | |||
8.5. | Информационное обеспечение патриотического воспитания | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2018 – 2021 годы | П | Доля информированных о мероприятиях подпрограммы 8 граждан в общей численности граждан, процент | 100 | х | х | х | х |
9. | Развитие добровольческого (волонтерского) движения | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2019 – 2021 годы | П | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных | 5 | х | х | х | х |
9.1. | Совершенствова-ние форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры | Департамент внутренней политики области | 2019 – 2021 годы | П | Количество добровольческих объединений и организаций, действующих на территории области, | 20 | х | х | х | х |
2019 – 2021 годы | П | Доля образовательных организаций всех типов, на базе которых действуют волонтерские объединения, к общему числу образовательных организаций области, процент | 100 | х | х | х | х | |||
9.2. | Развитие системы научного, методического | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2019 – 2021 годы | П | Количество подготовленных добровольцев и организаторов добровольческой деятельности, чел. | 500 | х | х | х | х |
9.3. | Информационное обеспечение добровольческого движения | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2019 – 2021 годы | П | Доля мероприятий добровольческой направленности, освещенных на медиа-ресурсах, к общему количеству запланированных к проведению Региональным ресурсным центром развития добровольчества, процент | 100 | х | х | х | х |
9.Е8 | Проект «Социальная активность» | Департамент внутренней политики области (управление молодежной политики) | 2021 год | П | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных | 0,1402 | х | х | х | х |
Приложение № 3
к государственной программе Белгородской области«Развитие кадровой политики Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственнойпрограммы области из различных источников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс.рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого на 2 этапе (2021-2025 годы) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государст-венная программа | Развитие кадровой политики Белгородской области | Всего: | 30 160 142,3 | 4 611 031,5 | 943 233,7 | 963 114,9 | 986 431,8 | 986 431,8 | 8 490 243,7 | |
федеральный бюджет | 231 168,5 | 76 942,0 | 4 695,4 | 4 695,4 | 4 695,4 | 4 695,4 | 95 723,6 | |||
областной бюджет | 29 258 587,8 | 4 514 266,7 | 938 098,5 | 957 979,7 | 981 296,6 | 981 296,6 | 8 372 938,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 654 344,0 | 19 822,8 | 439,8 | 439,8 | 439,8 | 439,8 | 21 582,0 | |||
Подпрог-рамма 1 | Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области | Всего: | 55 664,6 | 6 108,4 | 6 356,0 | 6 201,0 | 6 201,0 | 6 201,0 | 31 067,4 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 55 664,6 | 6 108,4 | 6 356,0 | 6 201,0 | 6 201,0 | 6 201,0 | 31 067,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприя-тие 1.1 | Кадровое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы | Всего: | 52 718,6 | 5 880,4 | 6 128,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 29 927,4 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 52 718,6 | 5 880,4 | 6 128,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 5 973,0 | 29 927,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприя-тие 1.2 | Мероприятия | Всего: | 2 946,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 1 140,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 2 946,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 228,0 | 1 140,0 | |||
| | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрог-рамма 2 | Развитие профессионального образования | Всего: | 25 793 076,6 | 4 142 530,1 | 558 547,4 | 576 899,6 | 598 234,5 | 598 234,5 | 6 474 446,1 | |
федеральный бюджет | 195 270,0 | 76 472,4 | 4 296,6 | 4 296,6 | 4 296,6 | 4 296,6 | 93 658,8 | |||
областной бюджет | 25 026 689,6 | 4 047 274,7 | 554 250,8 | 572 603,0 | 593 937,9 | 593 937,9 | 6 362 004,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 571 117,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | |||
Основное мероприя-тие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего: | 19 029 716,2 | 2 785 712,4 | 533 307,3 | 550 649,9 | 570 934,8 | 570 934,8 | 5 011 539,2 | |
федеральный бюджет | 47 071,9 | 29 446,7 | 4 296,6 | 4 296,6 | 4 296,6 | 4 296,6 | 46 633,1 | |||
областной бюджет | 18 534 199,3 | 2 737 482,7 | 529 010,7 | 546 353,3 | 566 638,2 | 566 638,2 | 4 946 123,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | иные источники | 448 445,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | |
Основное мероприя-тие 2.2 | Социальная поддержка обучающихся | Всего: | 1 543 869,3 | 244 777,7 | 25 240,1 | 26 249,7 | 27 299,7 | 27 299,7 | 350 866,9 | |
федеральный бюджет | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | областной бюджет | 1 539 269,3 | 244 777,7 | 25 240,1 | 26 249,7 | 27 299,7 | 27 299,7 | 350 866,9 | |
| | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприя-тие 2.3 | Социальная поддержка педагогических работников | Всего: | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприя-тие 2.4 | Содействие развитию профессионального образования | Всего: | 434 987,3 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 | |
федеральный бюджет | 58 545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 313 779,4 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 | |||
| | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 62 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприя-тие 2.5 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего: | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 |