БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
От 21 февраля 2022 г. №99-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 524-пп
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 524-пп, ПравительствоБелгородской области постановляет:
1.
Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от16 декабря 2013 года № 524-пп «Об утверждениигосударственной программы Белгородской области «Развитие здравоохраненияБелгородской области»:
- в пунктах 2, 5постановления слово «департамент» заменить словом «министерство» в соответствующемпадеже;
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- разделы 1 – 3, 8 паспорта Программыизложить в следующей редакции:
1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Белгородской области; управление записи актов гражданского состояния Белгородской области |
3. | Участники государственной программы | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области; департамент образования Белгородской области; управление записи актов гражданского состояния Белгородской области (ЗАГС); управление социальной защиты населения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 194 902 133,9 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 27 672 141,2 тыс. рублей; 2023 год – 21 386 027,4 тыс. рублей; 2024 год – 21 739 401,1 тыс. рублей; 2025 год – 19 226 944,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139 386 602,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
- раздел 2 Программы дополнить четырнадцатыми пятнадцатым абзацами следующего содержания:
«- Указом Президента Российской Федерации от 21июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерациина период до 2030 года»;
- Единым планом по достижению национальных целейразвития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до2030 года, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 01октября 2021 года № 2765-р;»;
- раздел 4 Программы дополнить семьдесятпервым абзацем следующего содержания:
«- «Цифровая зрелость» в отрасли здравоохранения;»;
- семьдесят первый – сотый абзацы считатьсемьдесят вторым – сто первым абзацами соответственно;
- раздел 4 Программы дополнить сто первымабзацем следующего содержания:
«В связи с организационно-штатными изменениями ворганах исполнительной власти, государственных органах Белгородской области,(распоряжение Губернатора Белгородской области от 25 января 2021 года№ 28-р), и передачей полномочий по координации деятельности управлениязаписи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области департаментусоциальной защиты населения и труда Белгородской области мероприятияподпрограммы И с 1 января 2022 года реализуется в рамках государственнойпрограммы «Социальная поддержка граждан в Белгородской области», утверждённойпостановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 523-пп.»;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 360 651 127,6 тыс.рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 194 902 133,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей;
2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей;
2022 год – 27 672 141,2 тыс. рублей;
2023 год – 21 386 027,4 тыс. рублей;
2024 год – 21 739 401,1 тыс. рублей;
2025 год – 19 226 944,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит24 908 978,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 587 954,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счетсредств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 139 386 602,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит865 458,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области
на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения
и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализациимероприятий государственной программы приводится
в приложении № 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона областиоб областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Профилактика заболеванийи формирование здорового образа жизни» Программы (далее – подпрограмма 1):
- разделы 1, 2, 6 паспортаподпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 1 | Министерство здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 1 2014 год – 180,0 тыс. рублей; 2015 год – 187,0 тыс. рублей; 2016 год – 187,0 тыс. рублей; 2017 год – 187,0 тыс. рублей; 2018 год – 187,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2022 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2024 год – 1 987,0 тыс. рублей; 2025 год – 187,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3 273,0 тыс. рублей |
- в двадцать пятом абзаце раздела 3 подпрограммы1 слово «департамента» заменить словом «министерства»;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 16 310,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 13 037,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 180,0тыс. рублей;
2015 год – 187,0тыс. рублей;
2016 год – 187,0тыс. рублей;
2017 год – 187,0тыс. рублей;
2018 год – 187,0тыс. рублей;
2019 год –1 987,0 тыс. рублей;
2020 год –1 987,0 тыс. рублей;
2021 год –1 987,0 тыс. рублей;
2022 год –1 987,0 тыс. рублей;
2023 год –1 987,0 тыс. рублей;
2024 год –1 987,0 тыс. рублей;
2025 год – 187,0тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014году за счет средств федерального бюджета составит 3 273,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетаБелгородской области по годам представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- разделы 1, 2, 6 паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 2 | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 323 806,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 671 765,6 тыс. рублей; 2023 год – 306 557,1 тыс. рублей; 2024 год – 474 692,2 тыс. рублей; 2025 год – 46 668,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3 696 773,3 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10 227,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 3подпрограммы 2 дополнить двадцать седьмым абзацем следующего содержания:
«С 2022 года программавключена в национальный проект «Здравоохранение». Мероприятия будут реализованыв рамках региональной составляющей федерального проекта «Модернизацияпервичного звена здравоохранение Российской Федерации» (2.
N
9).»;
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит7 323 806,4 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 3 293 656,1 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014год – 2 008,0 тыс. рублей;
2015год – 0,0 тыс. рублей;
2016год – 97 508,0 тыс. рублей;
2017год – 520 290,0 тыс. рублей;
2018год – 454 406,0 тыс. рублей;
2019год – 182 489,3 тыс. рублей;
2020год – 120 399,3 тыс. рублей;
2021год – 416 872,6 тыс. рублей;
2022год – 671 765,6 тыс. рублей;
2023год – 306 557,1 тыс. рублей;
2024год – 474 692,2 тыс. рублей;
2025год – 46 668,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 3 696 773,3 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит10 227,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 3 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- разделы 1, 2, 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 3 | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 45 390 773,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 8 757 948,6 тыс. рублей; 2023 год – 5 099 000,4 тыс. рублей; 2024 год – 5 076 556,8 тыс. рублей; 2025 год – 3 623 967,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5 171 201,2 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 475 530,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит45 390 773,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах засчет средств областного бюджета составит 39 736 582,4 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс. рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс. рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс. рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей;
2022 год – 8 757 948,6 тыс. рублей;
2023 год – 5 099 000,4 тыс. рублей;
2024 год – 5 076 556,8 тыс. рублей;
2025 год – 3 623 967,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 5 171 201,2 тыс.рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 475 530,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 4 «Развитиегосударственно-частного партнерства» Программы (далее – подпрограмма 4):
- раздел 1 паспорта подпрограммы 4 изложитьв следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери иребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- разделы 1, 2, 6 паспорта подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 5 | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 984 972,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 554 959,9 тыс. рублей; 2023 год – 890 827,7 тыс. рублей; 2024 год – 653 067,0 тыс. рублей; 2025 год – 229 930,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит6 984 972,1 тыс. рублей.
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджетасоставляет 4 818 399,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год – 150 548,0 тыс. рублей;
2015год – 234 031,0 тыс. рублей;
2016год – 89 903,3 тыс. рублей;
2017год – 88 624,0 тыс. рублей;
2018год – 290 078,6 тыс. рублей;
2019год – 704 670,7 тыс. рублей;
2020год – 443 310,6 тыс. рублей;
2021год – 488 448,8 тыс. рублей;
2022год – 554 959,9 тыс. рублей;
2023год – 890 827,7 тыс. рублей;
2024год – 653 067,0 тыс. рублей;
2025год – 229 930,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- разделы1, 2, 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 6 | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 085 985,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 1 085 985,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 188 516,0 тыс. рублей; 2023 год – 492 802,0 тыс. рублей; 2024 год – 139 896,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6
в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит1 085 985,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет1 085 985,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год –188 516,0 тыс. рублей;
2023 год –492 802,0 тыс. рублей;
2024 год –139 896,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6за счет средств федерального бюджета
и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- в подпрограмму 7«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы (далее –подпрограмма 7):
- разделы 1, 2, 6паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 7 | Министерство здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств всех источников финансирования составит 566 904,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 195 873,2 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 12 356,0 тыс. рублей; 2015 год – 18 733,0 тыс. рублей; 2016 год – 21 122,9 тыс. рублей; 2017 год – 20 965,0 тыс. рублей; 2018 год – 21 136,0 тыс. рублей; 2019 год – 21 104,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 400,0 тыс. рублей; 2021 год – 12 265,0 тыс. рублей; 2022 год – 13 697,6 тыс. рублей; 2023 год – 13 697,6 тыс. рублей; 2024 год – 13 697,6 тыс. рублей; 2025 год – 13 697,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 371 030,8 тыс. рублей. Финансирование из территориальных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счетсредств всех источников финансирования составит 566 904,0 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 195 873,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –12 356,0 тыс. рублей;
2015 год –18 733,0 тыс. рублей;
2016 год –21 122,9 тыс. рублей;
2017 год –20 965,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 136,0тыс. рублей;
2019 год –21 104,9 тыс. рублей;
2020 год –13 400,0 тыс. рублей;
2021 год –12 265,0 тыс. рублей;
2022 год –13 697,6 тыс. рублей;
2023 год –13 697,6 тыс. рублей;
2024 год –13 697,6 тыс. рублей;
2025 год –13 697,6 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 7 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 371 030,8 тыс. рублей.
Финансирование изтерриториальных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников непредусмотрено.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- разделы1, 2, 6 паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 8 | Министерство здравоохранения Белгородской области; министерство строительства Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 172 179,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 305 576,5 тыс. рублей; 2023 год – 132 491,8 тыс. рублей; 2024 год – 136 113,3 тыс. рублей; 2025 год – 43 995,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 484 779,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 121 992,7 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 378,7 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 8
Общийобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 2 172 179,5 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 533 029,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014год – 30 152,0 тыс. рублей;
2015год – 41 511,0 тыс. рублей;
2016год – 40 521,0 тыс. рублей;
2017год – 87 465,0 тыс. рублей;
2018год – 63 417,4 тыс. рублей;
2019год – 71 235,0 тыс. рублей;
2020год – 58 503,1 тыс. рублей;
2021год – 522 047,9 тыс. рублей;
2022год – 305 576,5 тыс. рублей;
2023год – 132 491,8 тыс. рублей;
2024год – 136 113,3 тыс. рублей;
2025год – 43 995,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета1 составит 484 779,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 121 992,7 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 378,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы(далее – подпрограмма 9):
- разделы 1, 2, 6паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы 9 | Министерство здравоохранения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 9 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 203 095,8 тыс. рублей; 2023 год – 727 429,8 тыс. рублей; 2024 год – 763 483,8 тыс. рублей; 2025 год – 757 900,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах |
- раздел 5подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общийобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит13 956 695,8 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 6 442 060,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014год – 109 905,0 тыс. рублей;
2015год – 127 924,0 тыс. рублей;
2016год – 129 492,5 тыс. рублей;
2017год – 265 652,0 тыс. рублей;
2018год – 307 103,7 тыс. рублей;
2019год – 368 124,0 тыс. рублей;
2020год – 576 733,0 тыс. рублей;
2021год – 1 105 216,8 тыс. рублей;
2022год – 1 203 095,8 тыс. рублей;
2023год – 727 429,8 тыс. рублей;
2024год – 763 483,8 тыс. рублей;
2025год – 757 900,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит 7 514 635,4 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Б «Развитие информатизации вздравоохранении» Программы (далее – подпрограмма Б):
- разделы 1, 2, 5 – 7паспорта подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Б | Министерство здравоохранения Белгородской области |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы Б | 2014 – 2024 годы, этапы реализации |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Б за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Общий объем финансирования подпрограммы Б в 2014 – 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 1 045 189,6 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 79 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 818,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 38 446,3 тыс. рублей; 2020 год – 20 347,7 тыс. рублей; 2021 год – 5 121,2 тыс. рублей; 2022 год – 3 535,1 тыс. рублей; 2023 год – 2 478,9 тыс. рублей; 2024 год – 2 729,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Б в 2014 – 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 965 713,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы Б за счет средств внебюджетных источников |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Б | 1. Доведение среднего количества медицинских работников на один персональный компьютер с процессором 2. Доведение в 2014 году количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 800 человек 3. Доведение к концу 2021 года количества автоматизированных рабочих мест 4. Доведение к концу 2024 года уровня «цифровой зрелости» в отрасли здравоохранения до 55 процентов |
- в четвёртом абзаце раздела 2 подпрограммыБ цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
- в четвёртом абзаце раздела 4подпрограммы Б цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
- в пятом абзаце раздела 4подпрограммы Б цифры «2023» заменить цифрами «2024», цифры «50» заменитьцифрами «55»;
- раздел 5подпрограммы Б изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Б
Общий объемфинансирования подпрограммы Б в 2014 – 2024 годах за счет всех источниковфинансирования составит 1 045 189,6 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет79 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –6 818,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –38 446,3 тыс. рублей;
2020 год –20 347,7 тыс. рублей;
2021 год –5 121,2 тыс. рублей;
2022 год –3 535,1 тыс. рублей;
2023 год –2 478,9 тыс. рублей;
2024 год –2 729,4 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Б в 2014 – 2024 годах за счет средствфедерального бюджета составит 965 713,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы Б за счет средстввнебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Б за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Б подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- разделы 1, 2, 6паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Г | Министерство здравоохранения Белгородской области; территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 868 166,1 тыс. рублей; 2023 год – 13 612 781,1 тыс. рублей; 2024 год – 14 368 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 14 368 000,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3 920 989,5 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138 279 099,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- в двадцать восьмом абзаце раздела 3подпрограммы Г слово «департаменту» заменить словом «министерству»;
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общийобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 278 167 504,4 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 135 963 955,3 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014год – 7 459 159,0 тыс. рублей;
2015год – 8 090 006,0 тыс. рублей;
2016год – 8 514 015,4 тыс. рублей;
2017год – 8 789 577,1 тыс. рублей;
2018год – 9 861 670,3 тыс. рублей;
2019год – 10 110 445,9 тыс. рублей;
2020год – 11 081 145,2 тыс. рублей;
2021год – 13 840 989,2 тыс. рублей;
2022год – 15 868 166,1 тыс. рублей;
2023год – 13 612 781,1 тыс. рублей;
2024год – 14 368 000,0 тыс. рублей;
2025год – 14 368 000,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 3 920 989,5 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит138 279 099,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д«Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее –подпрограмма Д):
- разделы 1, 2, 6, 7паспорта подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
1. | Соисполнитель, ответственный | Министерство здравоохранения Белгородской области |
2. | Участники подпрограммы Д | Министерство здравоохранения Белгородской области |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 575 132,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 108 956,0 тыс. рублей; 2022 год – 102 893,0 тыс. рублей; 2023 год – 105 974,0 тыс. рублей; 2024 год – 109 178,0 тыс. рублей; 2025 год – 109 178,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 17 093,8 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 064 897,4 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Д | К концу 2025 года планируется: 1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы |
- в четвёртом, шестом, седьмом и двадцать шестомабзацах слово «департамент» в соответствующих падежах заменить словом«министерство»
в соответствующих падежах;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы Дцифры «97» заменить цифрами «95»;
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит2 575 132,4 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 1 493 141,2 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год –108 956,0 тыс. рублей;
2022 год –102 893,0 тыс. рублей;
2023 год –105 974,0 тыс. рублей;
2024 год –109 178,0 тыс. рублей;
2025 год –109 178,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 17 093,8 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательногомедицинского страхования Белгородской области составит1 064 897,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму И«Обеспечение защиты и реализации прав граждан
и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»Программы (далее – подпрограмма И):
- разделы 5 – 7 паспортаподпрограммы И изложить в следующей редакции:
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы И | 2014 – 2021 годы, этапы реализации |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И за счет средств областного бюджета, | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет средств областного бюджета составит 21 278,6 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 5 227,0 тыс. рублей; 2015 год – 9 566,0 тыс. рублей; 2016 год – 542,6 тыс. рублей; 2017 год – 106,0 тыс. рублей; 2018 год – 126,0 тыс. рублей; 2019 год – 106,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 056,0 тыс. рублей; 2021 год – 549,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 596 966,6 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 550,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы И | 1. Увеличение в 2017 году доли записей актов гражданского состояния за период с 1998 года 2. Достижение к 2019 году 100 процентов внесения записей актов гражданского состояния за период 3. Поддержание до конца 2021 года доли предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, |
- пятый– шестой абзацы раздела 2 подпрограммы И изложить
в следующей редакции:
«Всвязи с передачей в 2021 году полномочий по координации деятельности управлениязаписи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области департаментусоциальной защиты населения и труда Белгородской области срок реализацииподпрограммы И – 2014 – 2021 годы. Этапы реализации подпрограммы И невыделяются.
С1 января 2022 года мероприятия подпрограммы И реализуются в рамках государственнойпрограммы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородскойобласти».»;
- исключитьседьмой абзац раздела 2 подпрограммы И;
- втринадцатом абзаце раздела 3 подпрограммы И слово «планируется»заменить словом «осуществляется»;
-пятнадцатый абзац раздела 3 подпрограммы И изложить в следующейредакции:
«Основноемероприятие реализуется управлением ЗАГС Белгородской области посредством:»;
- вдвадцать третьем абзаце раздела 3 подпрограммы И слова «Реализацияосновного мероприятия планируется» заменить словами «Финансовое обеспечениеосуществляется»;
- исключитьчетвёртый абзац раздела 4 подпрограммы И;
- пятый– шестой абзацы раздела 4 подпрограммы И считать четвёртым – пятымабзацами соответственно;
- четвёртыйабзац раздела 4 подпрограммы И после слов «Поддержание» дополнитьсловами «до конца 2021 года», далее по тексту;
- раздел 5 подпрограммы И изложить вследующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы И
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет всехисточников финансирования составит 618 795,2 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет средств областногобюджета составит 21 278,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –5 227,0 тыс. рублей;
2015 год –9 566,0 тыс. рублей;
2016 год – 542,6тыс. рублей;
2017 год – 106,0тыс. рублей;
2018 год – 126,0тыс. рублей;
2019 год – 106,0тыс. рублей;
2020 год –5 056,0 тыс. рублей;
2021 год – 549,0тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы И в 2014 – 2021 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 596 966,6 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований области составит 550,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счетсредств бюджета Белгородской области, а также Порядок предоставления ираспределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образованийБелгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции,приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности врамках реализации мероприятий государственной программы представленысоответственно в приложениях № 3, № 4 и № 8 к государственнойпрограмме.»;
- таблицу№ 2 приложения № 1, приложения № 2 – 4, таблицу № 2 приложения № 5 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить
на министерство здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор
Белгородской области В.В. Гладков
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий(мероприятий) и показателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица № 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» (Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 73,25 | 73,81 | 74,46 | 75,12 |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 | 1676 | 1425 | 1212 | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | ||||
Р | Смертность населения | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | ||||
Р | Численность лиц в возрасте | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте на 1 жителя, койко-дней | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. человек населения, единиц | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 756,35 | 755,90 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество разработанных |
|
|
|
| 10 |
Р | Розничные продажи алкогольной продукции |
|
|
|
| 4,5 | ||||
2.3. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват мероприятиями | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| ||||
2.4. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|
2.5. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| ||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов |
| 75,5 | 76 | 76,5 |
| ||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ||||
3. | Подпрограмма 2 (Задача 2. Обеспечение доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Министерство здравоохранения Белгородской области (министерство строительство Белгородской области) | 2014 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения на 100 тыс. человек населения, случаев | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | 161421,4 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены в связи с износом | 91,0 | | |
|
|
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2017 – 2024 | П | Количество введенных | 15 | 0 | 1 | 2 |
|
П | Количество введённых |
| 30 | 11 | 5 |
| ||||
П | Количество введенных | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ||||
П | Количество введённых |
| 8 | 12 | 5 |
| ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций | 15 | | | |
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2018 – 2021 | П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания, процентов | 78,0 |
|
|
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Департамент строительства Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Количество объектов, | 13 |
|
|
|
|
3.7. | Проект 2.N9. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2022 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц |
| 87 | 121 | 1 |
|
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество введенных |
| 30 | 11 | 5 |
| |||
П | Количество введенных |
| 8 | 12 | 5 |
| ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций, введённых в эксплуатацию |
| 29 | 11 | 2 |
| ||||
3.8. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
4. | Подпрограмма 3 (Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, | Министерство здравоохранения Белгородской области (министерство строительство Белгородской области) | 2014 – 2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 725,0 | 680,0 | 670,0 | 600,0 | 540,0 |
Р | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. человек населения, случаев | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | ||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500,0 | 8800,0 | 9300,0 | 9500,0 | 9500,0 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
П | Количество больных | 1670,0 | 1704,0 | 1741,0 | 1768,0 | 1800,0 | ||||
П | Количество больных | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355,0 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Белгородской области, процентов | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 19500 | 400 | 250 | 250 |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2024 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 5 | 8 | 8 |
| ||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2016 – 2025 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | 110,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 |
|
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Больничная летальность | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 |
|
Р | Больничная летальность | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 14,0 |
| ||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
|
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 62,7 | 63,0 |
| ||||
Р | Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. человек населения, случаев |
| 176,9 | 175,4 | 173,9 |
| ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
5. | Подпрограмма 4 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. | Подпрограмма 5 (Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Министерство здравоохранения Белгородской области (министерство строительства Белгородской области) | 2014 – 2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
Р | Смертность детей от 0 до 17 лет | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей |
|
|
|
| 100,0 |
6.7. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2024 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | 1 |
| | 1 |
|
П | Количество объектов, | 7 | 2 | 2 | 2 |
| ||||
6.8. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Детская смертность (в возрасте 0-4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, случаев | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
|
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 |
| ||||
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
| |||
6.9. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
7. | Подпрограмма 6 (Задача 6. Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 55,0 | 66,0 | 75,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество объектов, | 3 | | 2 | 1 |
|
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 | 4 |
|
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 |
|
|
|
|
8. | Подпрограмма 7 (Задача 7. Организация системы оказания паллиативной помощи населению) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10 тыс. человек, посещений | 140,0 | 160,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
П | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
9.
| Подпрограмма 8 (Задача 8. Обеспечение потребности системы здравоохранения Белгородской области в квалифицированных специалистах) | Министерство здравоохранения Белгородской области (министерство строительства Белгородской области) | 2014 – 2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля специалистов, допущенных | 21,8 | 42,0 | 62,2 | 82,2 | 82,4 | ||||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек | 237 | | | | 309 |
П | Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек | 1279 | | | | 1313 | ||||
П | Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, | 19336 | | | | 20840 | ||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | П | Количество медицинских работников, обученных |
| 1 |
|
|
| |||
9.2. | Основное мероприятие 8.02. «Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество участников конкурса на звание «Лучший врач года», человек |
|
|
|
| 12 |
9.3. | Основное мероприятие 8.03. «Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты, человек | 71 | 49 | 49 | 49 | 49 |
9.4. | Основное мероприятие 8.04. «Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществлённых ежемесячных денежных выплат в части предоставления льгот по оплате жилья | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9.5. | Основное мероприятие 8.05. «Обеспечение ведомственным жильём участников региональной программы «Обеспечение жильём медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской области» | Министерство строительства Белгородской области | 2021 – 2024 | П | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) органом местного самоуправления муниципального района | 158 | 82 | 30 | 30 |
|
9.6. | Основное мероприятие 8.06. «Финансовое обеспечение стимулирующих выплат врачам амбулаторного звена | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2021 | П | Количество врачей, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, | 24 |
|
|
|
|
9.7. | Проект 8.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), | 88,1 | 90,7 | 92,5 | 95,3 |
|
П | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала | 92,3 | 96,6 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек |
| 684 | 464 | 261 |
| ||||
П | Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек |
| 1699 | 1454 | 1373 |
| ||||
П | Число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного образования медицинских работников, |
| 19761 | 20185 | 20610 |
| ||||
10 | Подпрограмма 9 (Задача 9. Повышение обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
10.1. | Основное мероприятие 9.01. «Централизованная закупка лекарственных препаратов | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 6 | 8,5 | 6 | 6 | 6 |
10.3. | Основное мероприятие 9.03. «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2023 | П | Охват лекарственным обеспечением лиц, включённых в региональный сегмент Федерального регистра лиц | 99,7 | 99,8 | 99,9 | | |
Р | Доля рецептов, находящихся | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | ||||
10.4. | Основное мероприятие 9.04. «Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднее количество рецептов на одного льготополучателя | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
10.5. | Основное мероприятие 9.05. «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднее количество обслуженных рецептов | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
10.6. | Проект 9.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Доля лиц, не имеющих группы инвалидности и перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркта миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, обеспеченных лекарственными препаратами | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|
11. | Подпрограмма Б (Задача 10. Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2024 | П | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных (муниципальных) медицинских организациях Белгородской области, единиц | 14034 | 14034 | 14034 | 14034 |
|
П | «Цифровая зрелость» в отрасли здравоохранения, процентов |
| 45 | 50 | 55 |
| ||||
11.2. | Проект Б.N7. «Создание единого цифрового контура | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Количество медицинских работников, участвующих | 18981,0 |
|
|
|
|
П | Доля медицинских организаций государственной | 82,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
П | Доля медицинских организаций государственной | 45,0 | 72,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||
12. | Подпрограмма Г (Задача 11. Создание единого механизма реализации конституционных прав жителей области на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированного её объема и качества за счет всех источников финансирования) | Министерство здравоохранения Белгородской области (территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области) | 2014 – 2025 | П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||||
П | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | ||||
Р | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||||
Р | Доля расходов на оказание медицинской помощи | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы врачей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
П | Число дней занятости койки | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | ||||
Р | Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
12.1. | Основное мероприятие Г.01. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Число койко-дней | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
Р | Удельный расход электроэнергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, кВт*ч | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | ||||
Р | Удельный расход тепловой энергии учреждений здравоохранения на 1 кв. м площади, Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||||
Р | Удельный расход воды | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||
12.2. | Основное мероприятие Г.02. «Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования» | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Число законченных случаев лечения в соответствии | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
Р | Количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 застрахованного, единиц | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||||
12.4. | Основное мероприятие Г.04. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество закупленного оборудования за счёт средств нормированного страхового запаса ОМС, единиц | 4,0 | 4,0 |
|
|
|
12.5. | Основное мероприятие Г.05. «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями медицинской помощи гражданам Украины и лицам | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Охват медицинской помощью граждан Украины и лиц | 100,0 | | |
|
|
12.7. | Проект Г.N5. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Количество медицинских работников, получивших выплаты, человек | 24,0 |
|
|
|
|
13. | Подпрограмма Д | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень достижения целевых показателей государственной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
13.1. | Основное мероприятие Д.01. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.4. | Основное мероприятие Д.04. «Мероприятия» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удельный вес госслужащих, прошедших диспансеризацию, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13.5. | Основное мероприятие Д.06. «Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2015 – 2021 | Р | Просроченная кредиторская задолженность, тыс. рублей | 0 | | | | |
13.6. | Основное мероприятие Д.07. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество предоставленных | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
15. | Подпрограмма И (Задача 14. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014 – 2021 | Р | Доля предписаний | 40 |
|
|
|
|
15.1. | Основное мероприятие И.01. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц | 48130 |
|
|
|
|
П | Количество совершённых юридически значимых действий, единиц | 85270 |
|
|
|
| ||||
15.2. | Основное мероприятие И.02. «Обеспечение функций органов власти Белгородской области, | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество документов, | 300 |
|
|
|
|
15.3. | Основное мероприятие И.03. «Мероприятия» | Управление ЗАГС Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Доля мероприятий, проведенных в рамках реализации региональной семейной политики, | 100 |
|
|
|
|
Приложение№ 2
кгосударственной программе
Белгородскойобласти «Развитие
здравоохраненияБелгородской области»
Основные меры правового регулирования в сферереализации
государственной программы Белгородской области
«Развитие здравоохранения Белгородской области»
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения (наименование) нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Белгородской области | ||||
1. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 годы (по мере необходимости) |
2. | Приказ министерства здравоохранения Белгородской области | Определение порядка организации реализации | Министерство здравоохранения Белгородской области |