|
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
От 14 марта 2022 г. № 134-пп
О внесенииизменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп
В целях актуализации и повышения эффективностиреализации государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области», утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, атакже в соответствии с законами Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от16 декабря 2021 года № 130 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановыйпериод 2023 и 2024 годов» Правительство Белгородской области постановляет:
1.
Внести в постановлениеПравительства Белгородской области от 16 декабря2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области» следующиеизменения:
- в пункте 2 названногопостановления слово «Департаменту» заменить словом «Министерству»;
- в пункте 5 названногопостановления слова «первого заместителя Губернатора Белгородской области –начальника департамента цифрового развития Белгородской области» заменитьсловами «первого заместителя Губернатора Белгородской области – министрацифрового развития Белгородской области»;
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие информационного общества в Белгородской области»(далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1названного постановления:
в
паспорте государственной программы слова «Департаментцифрового развития Белгородской области», «департамент финансов и бюджетнойполитики Белгородской области», «департамент строительства и транспортаБелгородской области» заменить соответственно словами «Министерство цифровогоразвития Белгородской области», «министерство финансов
и бюджетной политики Белгородской области», «министерство строительстваБелгородской области»;
пункт
8 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 11 368 738,9 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 10 624 393,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 921 957,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 205 619,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 326 711,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 361 513,5 тыс. рублей; 2024 год – 1 356 537,6 тыс. рублей; 2025 год – 1 338 337 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах |
раздел
5 государственной программы изложить в следующейредакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 11 368 738,9тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах
за счет средств областного бюджета составит 10 624 393,4 тыс. рублей всего,
в том числе по годам:
2014 год – 330 169 тыс.рублей;
2015 год – 492 850 тыс.рублей;
2016 год – 451 654 тыс.рублей;
2017 год – 443 462,2 тыс.рублей;
2018 год – 433 335 тыс.рублей;
2019 год – 962 246,6 тыс.рублей;
2020 год – 921 957,3 тыс.рублей;
2021 год –1 205 619,8 тыс. рублей;
2022 год –1 326 711,4 тыс. рублей;
2023 год –1 361 513,5 тыс. рублей;
2024 год –1 356 537,6 тыс. рублей;
2025 год –1 338 337 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит
742 660,5 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальныхобразований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограммгосударственной программы за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Сводная информация погосударственным заданиям приводится
в приложении № 6 к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
- в подпрограмму 1 «Развитие информационногообщества» государственной программы (далее – подпрограмма 1):
в
паспорте подпрограммы 1, разделе 3 подпрограммы 1 слова«Департамент цифрового развития Белгородской области», «департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области» в соответствующих падежах заменить соответственнословами «Министерство цифрового развития Белгородской области», «министерствофинансов и бюджетной политики Белгородской области» в соответствующих падежах;
пункт
6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет Объем финансирования подпрограммы 1 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 498 427,6 тыс. рублей; 2021 год – 757 987,7 тыс. рублей; 2022 год – 746 688,4 тыс. рублей; 2023 год – 721 380,5 тыс. рублей; 2024 год – 737 121,6 тыс. рублей; 2025 год – 718 921 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит |
в
пятьдесят седьмом абзаце раздела 3 подпрограммы 1 слова «(2011 – 2020 годы)»исключить;
шестидесятый
абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия в 2022 – 2024 годах проектом(мероприятием), направленным на становление информационного общества
в субъектах Российской Федерации, является
реализация мероприятий
по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовыхсоциально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Белгородскойобласти, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетныхучреждений (далее –
региональные МСЗУ
) в электронном виде
с применением машиночитаемых цифровых административныхрегламентов
(далее– ЦАР).»;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 шестьдесят первым – шестьдесят третьим абзацамиследующего содержания:
«К перечню мероприятий по модернизации ведомственных информационныхсистем с целью оказания региональных МСЗУ в электронном виде с применениеммашиночитаемых ЦАР, реализуемых в Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфереинформационных технологий в 2022 – 2024 годах, в соответствии с настоящейгосударственной программой и пунктом 3 Правил распределения
и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий,приведенных в приложении № 2
к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество»,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля2014 года № 313, относятся следующие:
-
обеспечение
информационного взаимодействия ведомственной информационной системы (далее –ВИС) с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральнойгосударственной информационной системы «Федеральный реестр государственных имуниципальных услуг (функций)»
(далее – КЦР ФРГУ) в части получения сведений о ЦАР, участвующем
в предоставлении региональных МСЗУ;
-
доработка
ВИС вцелях модернизации процессов предоставления региональных МСЗУ с применением ЦАРв автоматизированном виде.»;
шестьдесят
первый – сто пятнадцатый абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать шестьдесятчетвертым – сто восемнадцатым абзацами соответственно;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 восемьдесят девятым – девяносто третьим абзацамиследующего содержания:
«Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение деятельности Центра управлениярегионом Белгородской области».
В рамках данного мероприятия планируется осуществить следующие видыработ:
– материально-техническое обеспечение Центра управления региономБелгородской области (далее – ЦУР);
– обеспечение надлежащей эксплуатации и обслуживания техническихсредств ЦУР;
– обеспечение ЦУР услугами связи, в том числе доступом к сетиИнтернет.»;
восемьдесят
девятый – сто восемнадцатый абзацы раздела 3
подпрограммы 1 считать девяносто четвертым – сто двадцать третьим абзацамисоответственно;
в
девяносто четвертом абзаце раздела 3 подпрограммы 1 слова «Основное мероприятие1.10» заменить словами «Основное мероприятие 1.11»;
дополнить
раздел 3 подпрограммы 1 сто двадцать четвертым абзацем следующего содержания:
«Также в рамках реализации проекта 1.D2 «Информационная инфраструктура»предполагается обеспечить реализацию мероприятий
по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам пономеру «122».»;
раздел
5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1
Планируемый общийобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит
7 489 189,1 тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 6 821 154,6тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год – 300 169 тыс. рублей;
2015 год – 473 099 тыс. рублей;
2016 год – 425 979 тыс. рублей;
2017 год – 415 862,2 тыс. рублей;
2018 год – 374 430 тыс. рублей;
2019 год – 651 088,6 тыс. рублей;
2020 год – 498 427,6тыс. рублей;
2021 год –757 987,7 тыс. рублей;
2022 год – 746 688,4 тыс. рублей;
2023 год – 721 380,5 тыс. рублей;
2024 год – 737 121,6 тыс. рублей;
2025 год –718 921 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 668 034,5 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета Белгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;
- в подпрограмму 2 «Повышениекачества и доступности государственных и муниципальных услуг» государственнойпрограммы (далее – подпрограмма 2):
в
паспорте подпрограммы 2 слова«Департамент цифрового развития Белгородской области», «департаментстроительства и транспорта Белгородской области» заменить соответственнословами «Министерство цифрового развития Белгородской области», «министерствостроительства Белгородской области»;
пункт
6 паспорта подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 879 549,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 423 529,7 тыс. рублей; 2021 год – 447 632,1 тыс. рублей; 2022 год – 580 023 тыс. рублей; 2023 год – 640 133 тыс. рублей; 2024 год – 619 416 тыс. рублей; 2025 год – 619 416 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит |
раздел
5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общийобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 879 549,8тыс. рублей.
Объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 803 238,8тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014 год – 30 000 тыс. рублей;
2015 год – 19 751 тыс. рублей;
2016 год – 25 675 тыс. рублей;
2017 год – 27 600 тыс. рублей;
2018 год – 58 905 тыс. рублей;
2019 год – 311 158 тыс. рублей;
2020 год – 423 529,7тыс. рублей;
2021 год –447 632,1 тыс. рублей;
2022 год –580 023 тыс. рублей;
2023 год –640 133 тыс. рублей;
2024 год –619 416 тыс. рублей;
2025 год –619 416 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, атакже по годам реализации государственной программы приводится в приложениях №3 и № 4 к государственной программе.»;
- в таблицах 1приложений № 1, № 3, № 4 к государственной программе слова «Основноемероприятие 1.10» заменить словами «Основное мероприятие 1.11»;
- в графе 6раздела «Основное мероприятие 1.11» таблицы 1 приложения № 4 к государственнойпрограмме цифры «14 1 10 20550» заменить цифрами «14 1 2055»;
- таблицы 2 приложений № 1, № 3, № 4 кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению;
- в приложении № 7 к государственной программе слова«Департамент строительства и транспорта Белгородской области (далее –Департамент)», «Департамент», «департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области» в соответствующих падежах заменить соответственно словами«Министерство строительства Белгородской области (далее – Министерство)», «Министерство»,«министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области» всоответствующих падежах.
2. Контроль за исполнением постановлениявозложить на первого заместителя Губернатора Белгородской области – министрацифрового развития Белгородской области Мирошникова Е.В.
3. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от 14 марта 2022 г. № 134-пп |
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Система основных мероприятий ипоказателей государственной программы Белгородской области
«Развитие информационного общества вБелгородской области» на I
I
этапе реализации
Таблица2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» (цель программы – получение гражданами | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | |||
2021 – 2025 | П | Доля массовых социально значимых услуг, доступных | 25 | 55 | 75 | 95 | 95 | |||
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 – 2025 | П | Доля обращений | 15 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области | ||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2021 – 2025 | П | Количество государственных услуг, предоставляемых | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 | |||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | ||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 – 2022 | П | Доля домохозяйств в каждом населенном пункте, определенном в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области, | 80 | 80 | | | | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 – 2025 | П | Доля обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов области и подведомственных им казенных учреждений средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество программных решений, используемых органами исполнительной власти области для представления и анализа информации о показателях социально-экономического развития региона, штук | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 |
1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля аттестованных | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 – 2025 | П | Доля автоматизированных рабочих мест органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | |||
2020 – 2025 | П | Доля обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов области и подведомственных им казенных учреждений возможностью использования отечественного офисного программного обеспечения, % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 – 2024 | П | Доля региональных массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ), оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации, % | | 30 | 60 | 100 | |
1.8. | Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение | Министерство финансов | 2015 – 2025 | П | Доля охвата специализированными программными продуктами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.9. | Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение деятельности Центра управления регионом Белгородской области» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 – 2025 | П | Доля государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Белгородской области | | 30 | 40 | 60 | 60 |
1.10. | Проект 1.D2 «Информационная инфраструктура» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 – 2024 | П | На участках мировых судей обеспечено формирование | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2023 – 2024 | П | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии | | | 8,21 | 100 | | |||
2022 | П | Реализованы мероприятия | | 1 | | | | |||
1.10.1. | Мероприятие 1.D2.1 «Обеспечение на участках мировых судей формирования | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 – 2024 | П | На участках мировых судей обеспечено формирование | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.10.2. | Мероприятие 1.D2.2 «Формирование | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2023 – 2024 | П | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии | | | 8,21 | 100 | |
1.10.3. | Мероприятие 1.D2.3 «Реализация мероприятий | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 | П | Реализованы мероприятия | | 1 | | | |
2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство цифрового развития Белгородской области, министерство строительства | 2019 – 2025 | П | Количество государственных | 1 515 000 | 1 530 150 | 1 545 451 | 1 560 906 | 1 576 515 |
2018 – 2023 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, единиц | 2 | | 7 | | |
*В указанной графе отражается вид показателя (П – прогрессирующий, Р –регрессирующий).
| Приложение № 3 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий
государственной
программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»
из
различных источников финансирования на
II
этапе реализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие информационного общества | Всего | 11 368 738,9 | 1 223 363 | 1 386 896,6 | 1 464 539,6 | 1 769 790,1 | 1 338 337 | 7 182 926,3 |
федеральный бюджет | 742 660,5 | 17 743,2 | 60 185,2 | 103 026,1 | 413 252,5 | | 594 207 | ||
областной бюджет | 10 624 393,4 | 1 205 619,8 | 1 326 711,4 | 1 361 513,5 | 1 356 537,6 | 1 338 337 | 6 588 719,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 7 489 189,1 | 775 730,9 | 806 873,6 | 824 406,6 | 1 150 374,1 | 718 921 | 4 276 306,2 |
федеральный бюджет | 668 034,5 | 17 743,2 | 60 185,2 | 103 026,1 | 413 252,5 | | 594 207 | ||
областной бюджет | 6 821 154,6 | 757 987,7 | 746 688,4 | 721 380,5 | 737 121,6 | 718 921 | 3 682 099,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных | Всего | 407 625,7 | 37 538 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 192 090 |
федеральный бюджет | 800 | | | | | | | ||
областной бюджет | 406 825,7 | 37 538 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 192 090 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 549 046,3 | 306 581,3 | 360 365 | 340 365 | 340 365 | 340 365 | 1 688 041,3 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 549 046,3 | 306 581,3 | 360 365 | 340 365 | 340 365 | 340 365 | 1 688 041,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 699 125,4 | 165 995,3 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 386 591,3 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 699 125,4 | 165 995,3 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 386 591,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы | Всего | 450 865,1 | 57 207,4 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 256 611,4 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 450 865,1 | 57 207,4 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 256 611,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности | Всего | 439 807,6 | 26 017 | 74 367 | 74 367 | 74 367 | 74 367 | 323 485 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 439 807,6 | 26 017 | 74 367 | 74 367 | 74 367 | 74 367 | 323 485 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | | ||||||||
иные источники | | ||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 757 134,8 | 138 522,4 | 120 454 | 123 160 | 125 975 | 125 975 | 634 086,4 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 757 134,8 | 138 522,4 | 120 454 | 123 160 | 125 975 | 125 975 | 634 086,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | Всего | 89 176 | | 4 712,1 | 4 712,1 | 4 712,1 | | 14 136,3 |
федеральный бюджет | 77 140,7 | | 3 581,2 | 3 581,2 | 3 581,2 | | 10 743,6 | ||
областной бюджет | 12 035,3 | | 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 | | 3 392,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными | Всего | 96 100 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 96 100 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов | Всего | 335 308 | 25 387 | 39 446 | 29 446 | 29 446 | 29 446 | 153 171 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 335 308 | 25 387 | 39 446 | 29 446 | 29 446 | 29 446 | 153 171 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение деятельности Центра управления регионом Белгородской области | Всего | 20 590 | | 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 20 590 | | 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 1.11 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 30 000 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 30 000 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Проект 1.D6 | Цифровое государственное управление | Всего | 6 906,7 | | | | | | |
федеральный бюджет | 6 630,4 | | | | | | | ||
областной бюджет | 276,3 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Проект 1.D2 | Информационная инфраструктура | Всего | 607 503,5 | 18 482,5 | 58 691,5 | 103 588,5 | 426 741 | | 607 503,5 |
федеральный бюджет | 583 463,4 | 17 743,2 | 56 604 | 99 444,9 | 409 671,3 | | 583 463,4 | ||
областной бюджет | 24 040,1 | 739,3 | 2 087,5 | 4 143,6 | 17 069,7 | | 24 040,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 1.D2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, | Всего | 89 124,6 | 18 482,5 | 50 017,1 | 10 312,5 | 10 312,5 | | 89 124,6 |
федеральный бюджет | 85 559,6 | 17 743,2 | 48 016,4 | 9 900 | 9 900 | | 85 559,6 | ||
областной бюджет | 3 565 | 739,3 | 2 000,7 | 412,5 | 412,5 | | 3 565 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 1.D2.2 | Формирование ИТ-инфраструктуры | Всего | 509 704,5 | | | 93 276 | 416 428,5 | | 509 704,5 |
федеральный бюджет | 489 316,2 | | | 89 544,9 | 399 771,3 | | 489 316,2 | ||
областной бюджет | 20 388,3 | | | 3 731,1 | 16 657,2 | | 20 388,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 1.D2.3 | Реализация мероприятий по созданию | Всего | 8 674,4 | | 8 674,4 | | | | 8 674,4 |
федеральный бюджет | 8 587,6 | | 8 587,6 | | | | 8 587,6 | ||
областной бюджет | 86,8 | | 86,8 | | | | 86,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг | Всего | 3 879 549,8 | 447 632,1 | 580 023 | 640 133 | 619 416 | 619 416 | 2 906 620,1 |
федеральный бюджет | 74 626 | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 803 238,8 | 447 632,1 | 580 023 | 640 133 | 619 416 | 619 416 | 2 906 620,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных | Всего | 94 858 | | | | | | |
федеральный бюджет | 74 626 | | | | | | | ||
областной бюджет | 20 232 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | | ||||||||
иные источники | | ||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 784 691,8 | 447 632,1 | 580 023 | 640 133 | 619 416 | 619 416 | 2 906 620,1 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 783 006,8 | 447 632,1 | 580 023 | 640 133 | 619 416 | 619 416 | 2 906 620,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 625 513,7 | 444 049 | 580 023 | 599 308 | 619 416 | 619 416 | 2 862 212 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 625 513,7 | 444 049 | 580 023 | 599 308 | 619 416 | 619 416 | 2 862 212 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 2.2.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего | 129 828,1 | 3 583,1 | | 40 825 | | | 44 408,1 |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 129 828,1 | 3 583,1 | | 40 825 | | | 44 408,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 2.2.3 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 16 850 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 15 165 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | | ||
Мероприятие 2.2.4 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности Белгородской области | Всего | 12 500 | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | ||
областной бюджет | 12 500 | | | | | | | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | | | | | ||
иные источники | | | | | | | |
| Приложение № 4 к государственной программе Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области» |
Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества
в
Белгородской области» за счет средств бюджета Белгородскойобласти на I
I
этапереализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объем финансиро-вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого | |||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|