БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 18 апреля 2022 г. №242-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 28 октября 2013 года № 442-пп
В целях приведения государственной программыБелгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения итерриторий Белгородской области», утвержденной постановлением ПравительстваБелгородской области от 28 октября 2013 года № 442-пп, в соответствие с закономБелгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и законом Белгородской области от16 декабря 2021 года № 130 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановыйпериод 2023 и 2024 годов» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28октября 2013 года № 442-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения итерриторий Белгородской области»:
- в пункте 2 постановления слова «АдминистрацииГубернатора» исключить;
- в пункте 3 постановления слова «Департаментуфинансов и бюджетной политики области» заменить словами «Министерству финансови бюджетной политики Белгородской области»;
- в пункте 7 постановления слова «секретаря Советабезопасности области О.В. Мантулина» заменить словами «заместителя ГубернатораБелгородской области – руководителя Администрации Губернатора Белгородскойобласти Будлова И.М.»;
в государственную программу Белгородской области«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородскойобласти» (далее – программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- паспорт программы изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование государственной программы Белгородской области: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (далее – государственная программа) | |
1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Управление региональной безопасности области |
2. | Соисполнители государственной программы | Управление региональной безопасности области |
3. | Участники государственной программы | Управление региональной безопасности области; министерство образования области; министерство здравоохранения области; министерство общественных коммуникаций области; министерство строительства области; министерство культуры области; министерство цифрового развития области; министерство спорта области; министерство социальной защиты населения и труда области; министерство автомобильных дорог и транспорта области; управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию); областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию); Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию); администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
4. | Подпрограммы государственной программы | 1. Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 2. Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы. 3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения. 4. Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений. 5. Развитие мировой юстиции в Белгородской области. 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 7. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 8. Противодействие терроризму и экстремизму |
5. | Цель (цели) государственной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области |
6. | Задачи государственной программы | 1. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом. 2. Поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области. 3. Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности. 4. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения. 5. Повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области. 6. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 7. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. 8. Реализация комплекса мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области |
7. | Сроки и этапы реализации государственной программы | Реализация государственной программы осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9 920 377,3 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 9 635 225,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 435 925 тыс. рублей; 2015 год – 563 110 тыс. рублей; 2016 год – 570 630 тыс. рублей; 2017 год – 599 870 тыс. рублей; 2018 год – 692 660 тыс. рублей; 2019 год – 787 681,9 тыс. рублей; 2020 год – 840 324,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 071 619 тыс. рублей; 2022 год – 1 033 264,4 тыс. рублей; 2023 год – 1 058 662,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 070 768,6 тыс. рублей; 2025 год – 910 709,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 102 699,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160 652,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 21 800,0 тыс. рублей |
9. | Конечные результаты реализации государственной программы | К 2025 году планируется: 1. Увеличение удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 70 процентов. 2. Снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств») до 2,7 на 100 тыс. населения области. 3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 81 процента. 4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных до 47 процентов. 5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 81 человека. 6. Снижение уровня преступности по области до 900 случаев на 100 тыс. населения. 7. Сокращение транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) до 1,57. 8. Снижение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, до 2,6 процента. 9. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 300 единиц. 10. Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 10 минут |
- шестой абзац раздела 2программы после слов «общественного порядка» дополнить словами «и профилактикаправонарушений», далее по тексту;
- восьмой абзац раздела 4программы изложить в следующей редакции:
«- снижение количестваслучаев смерти в результате потребления наркотических средств до 2,7 случая на100 тыс. населения;»;
- двадцать девятый абзацраздела 4 программы после слов «общественного порядка» дополнить словами «ипрофилактика правонарушений»;
- тридцать восьмой абзац раздела4 программы исключить;
- тридцать девятый –шестьдесят пятый абзацы раздела 4 программы считать тридцать восьмым –шестьдесят четвертым абзацами соответственно;
- тридцать восьмой абзац раздела4 программы изложить в следующей редакции:
«- снижение социальногориска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.»;
- дополнить раздел 4программы сорок восьмым абзацем следующего содержания:
«- создание условий дляповышения информационной безопасности несовершеннолетних.»;
- сорок восьмой – шестьдесятчетвертый абзацы раздела 4 программы считать сорок девятым – шестьдесят пятым соответственно;
- в пятидесятом абзацераздела 4 программы цифры «30» заменить цифрами «38»;
- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующейредакции:
«Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования
государственной программы
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Консолиди-рованные бюджеты муниципаль-ных образований | Территори-альные внебюджет- ные фонды | Внебюд-жетные источни- ки | Всего | |
2014 | 46 716 | 435 925 | 20 600 | - | 600 | 503 841 |
2015 | 27 090 | 563 110 | 20 600 | - | 600 | 611 400 |
2016 | 5 000 | 570 630 | 11 480 | - | 1 200 | 588 310 |
2017 | 5 000 | 599 870 | 11 480 | - | 1 200 | 617 550 |
2018 | 5 000 | 692 660 | 11 480 | - | 1 200 | 710 340 |
2019 | 5 000 | 787 681,9 | 11 480 | - | 2 200 | 806 361,9 |
2020 | 2 584,0 | 840 324,6 | 16 132 | - | 2 200 | 913 702,6 |
2021 | 6 309,6 | 1 071 619 | 11 480 | - | 3 800 | 1 093 208,6 |
2022 | 0 | 1 033 264,4 | 11 480 | - | 2 200 | 1 046 944,4 |
2023 | 0 | 1 058 662,6 | 11 480 | - | 2 200 | 1 072 342,6 |
2024 | 0 | 1 070 768,6 | 11 480 | - | 2 200 | 1 084 448,6 |
2025 | 0 | 910 709,6 | 11 480 | - | 2 200 | 924 389,6 |
Всего | 102 699,6 | 9 635 225,7 | 160 652 | - | 21 800 | 9 920 377,3 |
в подпрограмму 1«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропныхвеществ» программы (далее – подпрограмма 1):
- паспорт подпрограммы 1изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 1: «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (далее – подпрограмма 1) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 1 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 1 | Управление региональной безопасности области; министерство образования области; министерство здравоохранения области; министерство общественных коммуникаций области; министерство культуры области; министерство спорта области |
3. | Цель (цели) подпрограммы 1 | Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом |
4. | Задачи подпрограммы 1 | 1. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков. 2. Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 38 536 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2 932 тыс. рублей; 2015 год – 2 602 тыс. рублей; 2016 год – 2 562 тыс. рублей; 2017 год – 2 464 тыс. рублей; 2018 год – 2 429 тыс. рублей; 2019 год – 2 659 тыс. рублей; 2020 год – 2 659 тыс. рублей; 2021 год – 3 350 тыс. рублей; 2022 год – 5 818 тыс. рублей; 2023 год – 3 687 тыс. рублей; 2024 год – 3 687 тыс. рублей; 2025 год – 3 687 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | В 2025 году планируется: 1. Снижение количества случаев смерти в результате потребления наркотических средств до 2,7 случая на 100 тыс. населения. 2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 264,5 случая на 100 тыс. населения |
- в первом абзаце раздела 5подпрограммы 1 цифры «33 915» заменить цифрами «38 536»;
- девятый – тринадцатыйабзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 3 350 тыс.рублей;
2022 год – 5 818 тыс.рублей;
2023 год – 3 687 тыс.рублей;
2024 год – 3 687 тыс.рублей;
2025 год – 3 687 тыс.рублей»;
в подпрограмму 2«Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» программы (далее –подпрограмма 2):
- паспорт подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 2: «Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы» (далее – подпрограмма 2) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 2 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 2 | Управление региональной безопасности области; Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию) |
3. | Цель подпрограммы 2 | Поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области |
4. | Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 68 693,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8 000 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 38 893,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 21 800 тыс. рублей: 2014 год – 600 тыс. рублей; 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 1 200 тыс. рублей; 2017 год – 1 200 тыс. рублей; 2018 год – 1 200 тыс. рублей; 2019 год – 2 200 тыс. рублей; 2020 год – 2 200 тыс. рублей; 2021 год – 3 800 тыс. рублей; 2022 год – 2 200 тыс. рублей; 2023 год – 2 200 тыс. рублей; 2024 год – 2 200 тыс. рублей; 2025 год – 2 200 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | В 2025 году планируется: 1. Достижение среднесписочного количества осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, до 1 900 человек. 2. Достижение объема доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных – 350 000 тыс. рублей. 3. Достижение объема полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных – 30 000 тыс. рублей |
- таблицу 4 раздела 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Предполагаемые объемы финансированияподпрограммы 2
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Федераль-ный бюджет | Област- ной бюджет | Консолидиро- ванные бюджеты муниципальных образований | Территори-альные внебюджет- ные фонды | Внебюд- жетные источни-ки | Всего | |
2014 | 5 000 | 0 | - | - | 600 | 5 600 |
2015 | 5 000 | 4 000 | - | - | 600 | 9 600 |
2016 | 5 000 | 4 000 | - | - | 1 200 | 10 200 |
2017 | 5 000 | - | - | - | 1 200 | 6 200 |
2018 | 5 000 | - | - | - | 1 200 | 6 200 |
2019 | 5 000 | - | - | - | 2 200 | 7 200 |
2020 | 2 584 | - | - | - | 2 200 | 4 784 |
2021 | 6 309,6 | - | - | - | 3 800 | 10 109,6 |
2022 | 0 | - | - | - | 2 200 | 2 200 |
2023 | 0 | - | - | - | 2 200 | 2 200 |
2024 | 0 | - | - | - | 2 200 | 2 200 |
2025 | 0 | - | - | - | 2 200 | 2 200 |
Всего | 38 893,6 | 8 000 | - | - | 21 800 | 68 693,6 |
в подпрограмму 3 «Снижениерисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера, пожарная безопасность и защита населения» программы (далее –подпрограмма 3):
- паспорт подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 3: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (далее – подпрограмма 3) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 3 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 3 | Управление региональной безопасности области; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны; чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию); областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (по согласованию); министерство строительства области; министерство цифрового развития области |
3. | Цель подпрограммы 3 | Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности |
4. | Задачи подпрограммы 3 | 1. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 3. Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов. 4. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территорий области |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы 3 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников | Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 3 187 981,2 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 3 124 175,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 188 856 тыс. рублей; 2015 год – 212 090 тыс. рублей; 2016 год – 209 932 тыс. рублей; 2017 год – 202 834 тыс. рублей; 2018 год – 224 233 тыс. рублей; 2019 год – 274 093 тыс. рублей; 2020 год – 266 095,8 тыс. рублей; 2021 год – 339 978,4 тыс. рублей; 2022 год – 360 309 тыс. рублей; 2023 год – 276 960 тыс. рублей; 2024 год – 284 397 тыс. рублей; 2025 год – 284 397 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63 806 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 41 716 тыс. рублей; 2015 год – 22 090 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 3 | В 2025 году планируется: 1. Снижение количества техногенных пожаров до 1297 единиц. 2. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 36 человек. 3. Снижение экономического ущерба от пожаров на 15 процентов |
- в первом абзаце раздела 5подпрограммы 3 цифры «2 987 018,2» заменить цифрами «3 187 981,2»;
- во втором абзаце раздела5 подпрограммы 3 цифры «2 923 212,2» заменить цифрами «3 124 175,2»;
- десятый – четырнадцатый абзацыраздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 339 978,4 тыс.рублей;
2022 год – 360 309 тыс.рублей;
2023 год – 276 960 тыс.рублей;
2024 год – 284 397 тыс.рублей;
2025 год – 284 397 тыс.рублей»;
в подпрограмму 4«Укрепление общественного порядка» программы (далее – подпрограмма 4):
- заголовок к текступаспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Укрепление общественногопорядка и профилактика правонарушений»;
- паспорт подпрограммы 4изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 4: «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – подпрограмма 4) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 4 | Управление региональной безопасности области; министерство цифрового развития области; министерство автомобильных дорог и транспорта области; министерство строительства области; министерство образования области; министерство общественных коммуникаций области; министерство социальной защиты населения и труда области; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию); администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
|
3. | Цель подпрограммы 4 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения |
4. | Задачи подпрограммы 4 | 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 427 389,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2 275 537,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 60 101 тыс. рублей; 2015 год – 155 219 тыс. рублей; 2016 год – 148 248 тыс. рублей. 2017 год – 179 414 тыс. рублей; 2018 год – 180 272 тыс. рублей; 2019 год – 213 780 тыс. рублей; 2020 год – 193 879,8 тыс. рублей; 2021 год – 345 962,2 тыс. рублей; 2022 год – 216 200,5 тыс. рублей; 2023 год – 184 386 тыс. рублей; 2024 год – 223 798 тыс. рублей; 2025 год – 174 277 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151 852 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20 600 тыс. рублей; 2015 год – 20 600 тыс. рублей; 2016 год – 10 600 тыс. рублей; 2017 год – 10 600 тыс. рублей; 2018 год – 10 600 тыс. рублей; 2019 год – 10 600 тыс. рублей; 2020 год – 15 252 тыс. рублей; 2021 год – 10 600 тыс. рублей; 2022 год – 10 600 тыс. рублей; 2023 год – 10 600 тыс. рублей; 2024 год – 10 600 тыс. рублей; 2025 год – 10 600 тыс. рублей
|
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 4 | В 2025 году планируется: 1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 220 на 100 тыс. населения. 2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения. 3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 98 человек. 4. Снижение социального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3
|
- раздел 3 подпрограммы 4 дополнитьдвадцать вторым – двадцать четвертым абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 4.6«Профилактика преступлений, совершаемых с использованиеминформационно-телекоммуникационных технологий».
Данное основное мероприятиепредполагает реализацию мероприятий, направленных на профилактику и снижениеуровня преступлений, совершаемых с использованиеминформационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционнымспособом, путем повышения уровня правовой грамотности населения, информированияграждан о новых видах и способах мошеннических действий с использованиемсредств массовой информации, наглядной агитации, рассылки СМС-извещений наиболеенезащищенным категориям граждан, получающим меры социальной поддержки.
Финансирование мероприятиябудет осуществляться за счет средств областного бюджета.»;
- двадцать второй абзацраздела 3 подпрограммы 4 считать двадцать пятым абзацем;
- шестой абзац раздела 4подпрограммы 4 исключить;
- седьмой – восьмой абзацыраздела 4 подпрограммы 4 считать шестым – седьмым абзацами соответственно;
- шестой абзац раздела 4подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«снижение социального риска(число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) до 6,3.»;
- таблицу 5 раздела 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Предполагаемыеобъемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей
Годы | Источники финансирования | |||||
Феде-раль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Консолидиро-ванные бюджеты муниципальных образований | Террито-риальные внебюд-жетные фонды | Внебюд-жетные источ-ники | Всего | |
2014 | - | 60 101 | 20 600 | - | - | 80 701 |
2015 | - | 155 219 | 20 600 | - | - | 175 819 |
2016 | - | 148 248 | 10 600 | - | - | 158 848 |
2017 | - | 179 414 | 10 600 | - | - | 190 014 |
2018 | - | 180 272 | 10 600 | - | - | 190 872 |
2019 | - | 213 780 | 10 600 | - | - | 224 380 |
2020 | - | 193 879,8 | 15 252 | - | - | 209 131,8 |
2021 | - | 345 962,2 | 10 600 | - | - | 356 562,2 |
2022 | - | 216 200,5 | 10 600 | - | - | 226 800,5 |
2023 | - | 184 386 | 10 600 | - | - | 194 986 |
2024 | - | 223 798 | 10 600 | - | - | 234 398 |
2025 | - | 174 277 | 10 600 | - | - | 184 877 |
Всего | - | 2 275 537,5 | 151 852 | - | - | 2 427 389,5 |
в подпрограмму 5 «Развитиемировой юстиции в Белгородской области» программы (далее – подпрограмма 5):
- паспорт подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 5: «Развитие мировой юстиции в Белгородской области» (далее – подпрограмма 5) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 5 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 5 | Управление региональной безопасности области; управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области; министерство строительства области |
3. | Цель подпрограммы 5 | Повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области |
4. | Задачи подпрограммы 5 | Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Реализация подпрограммы 5 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 744 135,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 166 169 тыс. рублей; 2015 год – 170 515 тыс. рублей; 2016 год – 176 660 тыс. рублей; 2017 год – 179 417 тыс. рублей; 2018 год – 250 040 тыс. рублей; 2019 год – 263 851 тыс. рублей; 2020 год – 341 415 тыс. рублей; 2021 год – 346 828,9 тыс. рублей; 2022 год – 401 517,3 тыс. рублей; 2023 год – 543 188 тыс. рублей; 2024 год – 507 536 тыс. рублей; 2025 год – 396 998 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 5 | В 2025 году планируется: - увеличение уровня оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, до 85 процентов |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 5 цифры «3162 054,8» заменить цифрами «3 744 135,1»;
- девятый – тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы5 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 346 828,9 тыс. рублей
2022 год – 401 517,3 тыс. рублей;
2023 год – 543 188 тыс. рублей;
2024 год – 507 536 тыс. рублей;
2025 год – 396 998 тыс. рублей»;
в подпрограмму 6 «Профилактика безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних» программы (далее – подпрограмма 6):
- паспорт подпрограммы 6 изложить в следующейредакции:
№ п/п | Наименование подпрограммы 6: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – подпрограмма 6) | |
1. | Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 6 | Управление региональной безопасности области |
2. | Участники подпрограммы 6 | Управление региональной безопасности области; министерство образования области; министерство культуры области; министерство социальной защиты населения и труда области; министерство спорта области; министерство цифрового развития области |
3. | Цель подпрограммы 6 | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области, создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации |
4. | Задачи подпрограммы 6 | 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 2. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 3. Создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних |
5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 | Реализация подпрограммы 6 осуществляется в два этапа: I этап – 2014 – 2020 годы; II этап – 2021 – 2025 годы |
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 335 834,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составляет 335 834,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 17 867 тыс. рублей; 2015 год – 18 684 тыс. рублей; 2016 год – 19 228 тыс. рублей; 2017 год – 19 345 тыс. рублей; 2018 год – 22 686 тыс. рублей; 2019 год – 23 299 тыс. рублей; 2020 год – 26 275 тыс. рублей; 2021 год – 25 888 тыс. рублей; 2022 год – 39 419,6 тыс. рублей; 2023 год – 40 441,6 тыс. рублей; 2024 год – 41 350,6 тыс. рублей; 2025 год – 41 350,6 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 6 | В 2025 году планируется: 1. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 38 человек. 2. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 90 процентов |
- дополнить раздел 2 подпрограммы 6 шестым абзацемследующего содержания:
«- создание условий для повышения информационнойбезопасности несовершеннолетних.»;
- шестой – девятый абзацы раздела 2 подпрограммы 6считать седьмым – десятым соответственно;
- раздел 3 подпрограммы 6 дополнить шестнадцатым – двадцатымабзацами следующего содержания:
«Задача 3 «Создание условий для повышенияинформационной безопасности несовершеннолетних».
Данная задача направлена на реализацию мер, которыедолжны исключить либо минимизировать влияние на несовершеннолетних негативногоинформационного контента, в том числе размещаемого в сети Интернет, способногопричинить вред их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственномуразвитию.
Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение защитынесовершеннолетних от негативной информации».
В рамках указанного основного мероприятияпредполагается обеспечить родителей учащихся общеобразовательных учрежденийобласти программным обеспечением, позволяющим удаленно осуществлять контрольиспользования детьми мобильных устройств.
Финансирование мероприятия будет осуществляться засчет средств областного бюджета.»;
- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 6 цифры «30»заменить цифрами «38»;
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 6 цифры «282916» заменить цифрами «335 834,4»;
- девятый – тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы6 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 25 888 тыс. рублей;
2022 год – 39 419,6 тыс. рублей;
2023 год – 40 441,6 тыс. рублей;
2024 год – 41 350,6 тыс. рублей;
2025 год – 41 350,6 тыс. рублей»;
в подпрограмму 7 «Построение и развитиеаппаратно-программного комплекса «Безопасный город» программы (далее –подпрограмма 7):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить вследующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 109 007,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 10 000 тыс. рублей; 2017 год – 16 396 тыс. рублей; 2018 год – 13 000 тыс. рублей; 2019 год – 10 000 тыс. рублей; 2020 год – 10 000 тыс. рублей; 2021 год – 9 611,5 тыс. рублей; 2022 год – 10 000 тыс. рублей; 2023 год – 10 000 тыс. рублей; 2024 год – 10 000 тыс. рублей; 2025 год – 10 000 тыс. рублей |
- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры «109396» заменить цифрами «109 007,5»;
- седьмой абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить вследующей редакции:
«2021 год – 9 611,5 тыс. рублей;»;
- таблицы 2 приложений № 1,№ 3 и № 4 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
- приложения № 2 и № 5 кпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области –руководителя Администрации Губернатора Белгородской области Будлова И.М.
3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
|
В.В. Гладков |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 18 » апреля 2021 г.
№ 243-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
и территорий Белгородской
области»
Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей государственной программы на 2 этапереализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид пока-зате-ля | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» (цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области) | Управление региональной безопасности области
| 2014 – 2025 годы | П | Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процентов
| 67,6 | 68 | 68,5 | 69 | 70 | |
2014 – 2025 годы | Р | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения) | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов | 79,5 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процентов | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | ||||
2015 – 2025 годы | Р | Количество людей, погибших при пожарах, человек | 88 | 87 | 85 | 83 | 81 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения) | 925 | 920 | 915 | 910 | 900 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | 2,06 | 1,93 | 1,8 | 1,69 | 1,57 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10 | ||||
Подпрограмма 1 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (задача 1 – сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом) | Министерство здравоохранения области
| 2014 – 2025 годы | Р | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств (случаев на 100 тыс. населения) | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | |
2014 – 2025 годы | Р | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения) | 269,8 | 268,5 | 267,2 | 265,8 | 264,5 | ||||
Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения» | Министерство общественных коммуникаций области | 2014 – 2021 годы | П | Показатель 1.1.1. Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов | 61 | - | - | - | - | |
Министерство образования области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
Министерство культуры области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.3. Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
Министерство образования области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.4. Доля обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | |||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.5. Доля родителей обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов | 54 | - | 58 | 60 | 62 | ||||
Министерство спорта области | 2021 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.6. Организация и проведение спортивного мероприятия для обучающихся 9 – 11 классов, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Управление региональной безопасности области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.7. Проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде, единиц
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2022 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.8. Количество изготовленных наглядных материалов антинаркотической направленности, тыс. штук
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Министерство общественных коммуникаций области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 1.1.9. Доля мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящейся в социально опасном положении, по отношению к запланированным работам, процентов |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | |||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Министерство здравоохранения области | 2014 – 2025 годы | Р | Показатель 1.2.1. Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз «употребление наркотических средств с вредными последствиями» (случаев на 100 тыс. населения)
| 34,7 | 34,0 | 33,4 | 32,7 | 32,0 | |
Подпрограмма 2 | Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы (задача 2 – поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области) | Управление региональной безопасности области
| 2014 – 2025 годы | П | Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | |
2014 – 2025 годы | П | Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей | 300 000 | 315 000 | 325 000 | 335 000 | 350 000 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 | ||||
Задача 1 «Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области» | |||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы» | Управление региональной безопасности области, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 2.1.2. Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек | 1211 | 1236 | 1261 | 1286 | 1311 | |
Подпрограмма 3 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения (задача 3 – создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности) | Управление региональной безопасности области
| 2014 – 2025 годы | Р | Количество техногенных пожаров, единиц | 1342 | 1334 | 1316 | 1304 | 1297 | |
2014 – 2025 годы | Р | Количество пострадавших людей при пожарах, человек | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 197 212 | 195 002 | 192 950 | 189 530 | 184 173 | ||||
Задача 1 «Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» | |||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб» | Управление региональной безопасности области
| 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.1. Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.2. Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов
| 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.3. Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.4. Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.5. Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.1.6. Строительство новых пожарных частей, единиц | 2 | 2 | - | - | - | ||||
|
|
| 2022 год | П | Показатель 3.1.7. Капитальный ремонт пожарных частей, единиц |
| 1 |
|
|
| |
Задача 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | |||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение защиты и безопасности населения» | Управление региональной безопасности области, министерство цифрового развития области, Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.2.1. Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области. Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.2.2. Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе «112» Белгородской области, единиц
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Задача 3 «Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов» | |||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 «Мобилизационная подготовка населения области» | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.3.1. Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Задача 4 «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области» | |||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 «Реализация мероприятий противопожарной службы области» | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 3.4.1. Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма 4 | Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений (задача 4 – обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения) | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | Р | Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения) | 225 | 224 | 223 | 222 | 220 | |
2014 – 2025 годы | Р | Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения) | 169 | 166,5 | 164 | 161,5 | 159 | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) | 128 | 120 | 112 | 105 | 98 | ||||
2014 – 2021 годы | Р | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек) | 5 | - | - | - | - | ||||
2014 – 2025 годы | Р | Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) | 8,26 | 7,75 | 7,23 | 6,78 | 6,3 | ||||
Задача 1 «Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий» | |||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения» | Министерство автомобильных дорог и транспорта области, министерство цифрового развития области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.1.2. Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.1.3. Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | ||||
4.R3 | Проект 4.R3 «Безопасность дорожного движения» | Министерство образования области | 2019 – 2024 годы | П | Показатель 4.R3.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, к общему числу детей указанного возраста, процентов | 80 | 82 | 84 | 86 | - | |
Задача 2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области» | |||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области» | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.2.1. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях, штук | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство строительства области | 2020 – 2024 годы | П | Показатель 4.3.2. Количество зданий органов внутренних дел, в которых проведен капитальный ремонт, единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
4.4. | Основное мероприятие 4.4 «Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах» | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 4.4.1. Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»), единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.5 | Основное мероприятие 4.5 «Реализация мероприятий по охране общественного порядка» | Управление региональной безопасности области | 2021 год | П | Показатель 4.5.1. Количество приобретенных технических средств для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, единиц | 126 | - | - | - | - | |
Министерство цифрового развития области | 2021 год | П | Показатель 4.5.2. Количество приобретенных лицензий ПО родительского контроля, единиц | 20 001 | - | - | - | - | |||
4.6 | Основное мероприятие 4.6 «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникацион-ных технологий» | Управление региональной безопасности области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 4.6.1 Количество изготовленных листовок-памяток профилактической направленности, тыс. штук |
| 500 | 500 | 500 | 500 | |
Министерство общественных коммуникаций области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 4.6.2 Производство и распространение видеоматериалов, способствующих укреплению общественного правопорядка и профилактике правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, часов |
| 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | |||
Показатель 4.6.3 Доля телевизионного времени, отведенного на освещение темы профилактики правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме запланированных телевизионных программ, направленных на освещение темы укрепления общественного порядка и профилактики правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, процент |
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Министерство социальной защиты населения и труда области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 4.6.4 Количество направленных СМС-извещений гражданам, получающим меры социальной поддержки, тыс. штук |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Подпрограмма 5 | Развитие мировой юстиции в Белгородской области (задача 5 – повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области) | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области | 2014 – 2025 годы | П | Уровень оснащенности компьютерной техникой и серверным оборудованием, соответствующим современным требованиям судебного делопроизводства, процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Задача 1 «Государственная поддержка информационного, правового и организационного обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области» | |||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области» | Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 5.1.1. Коэффициент выполнения установленных государственных функций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Министерство строительства области | 2020 – 2021 годы | П | Показатель 5.1.2. Количество введенных в эксплуатацию зданий мировых судей, единиц | 1 | - | - | - | - | |||
2020 – 2022 годы | П | Показатель 5.1.3. Количество зданий мировых судей, в которых проведен капитальный ремонт, единиц | - | 1 | - | - | - | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области»
| Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 5.2.1. Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Подпрограмма 6 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (задача 6 – повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации) | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | Р | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек | 38 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
2015 – 2025 годы | П | Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
Задача 1 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | |||||||||||
6.1. | Основное мероприятие 6.1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Министерство социальной защиты населения и труда области | 2015 – 2025 годы | П | Показатель 6.1.2. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Министерство культуры области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 6.1.3. Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | |||
Министерство спорта области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 6.1.4. Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||
Министерство образования области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 6.1.5. Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
Министерство образования области | 2014 – 2025 годы | Р | Показатель 6.1.6. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет, проживающих на территории области, процентов
| 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | |||
Задача 2 «Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | |||||||||||
6.2. | Основное мероприятие 6.2 «Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Управление региональной безопасности области | 2014 – 2025 годы | П | Показатель 6.2.1. Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Задача 3 «Создание условий для повышения информационной безопасности несовершеннолетних» | |||||||||||
6.3 | Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних» | Министерство цифрового развития области | 2022 – 2025 годы | П | Показатель 6.3.1. Количество приобретенных лицензий ПО родительского контроля, единиц | - | 20 001 | 20 001 | 20 001 | 20 001 | |
Подпрограмма 7 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (задача 7 – повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания) | Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» | 2016 – 2025 годы | П | Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек | 2464 | 2489 | 2514 | 2539 | 2564 | |
Задача «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | |||||||||||
7.1. | Основное мероприятие 7.1 «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности» | Областное государственное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» | 2016 – 2025 годы | Р | Показатель 7.1.1. Количество ландшафтных (природных) пожаров, единиц | 1590 | 1578 | 1567 | 1554 | 1547 | |
Подпрограмма 8 | Противодействие терроризму и экстремизму (задача 8 – реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области) | УФСБ России по Белгородской области (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) | 2016 – 2025 годы | Р | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2016 – 2025 годы | Р | Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Задача 1 «Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона» | |||||||||||
8.1. | Основное мероприятие 8.1 «Обеспечение проведения антитеррористических учений» |