|
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 04 июля 2022 г. №411-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 524-пп
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление ПравительстваБелгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп «Об утверждении государственной программы Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области»:
- первый абзац пункта 5 постановленияизложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области –министра образования Белгородской области Милёхина А.В.»;
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную
в пункте 1 названного постановления:
- разделы 8, 9 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета
средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит
2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 29 551 045,6 тыс. рублей; 2023 год – 21 389 587,4 тыс. рублей; 2024 год – 21 479 858,9 тыс. рублей; 2025 год – 19 226 944,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139 386 602,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
9. | Конечные результаты государственной программы | К концу 2018 года планируется увеличение доли населения, отнесенного по состоянию здоровья к 1 группе, в общей численности населения до не менее 29 процентов. К концу 2020 года планируется сохранить коэффициент рождаемости на уровне не ниже 9,2 человека на 1000 человек населения, достигнутый в 2019 году. К 2021 году планируется достижение 100 процентов доли медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации К 2025 году планируется: 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,12 года. 2. Число прерываний беременности 3. Увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, до 81,2 процента. 4. Снижение смертности населения 5. Снижение численности лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами 6. Снижение смертности от всех причин 7. Поддержание обеспечения населения паллиативной медицинской помощью 8. Увеличение обеспеченности врачами 9. Снижение доли зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии 10. Увеличение доли тяжелого оборудования, используемого в двухсменном
11. Увеличение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения не ниже 85 процентов от числа опрошенных. 12. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|
- десятый абзац разделе 2 Программы изложитьв следующей редакции:
«- приказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации
от 23 октября 2019 года № 878н «Обутверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей»
;»;
- раздел 2 Программы дополнить одиннадцатымабзацем следующего содержания:
«- приказом Министерства здравоохраненияРоссийской Федерации
от 31 июля 2020 года № 788н «Обутверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых»;
»;
- одиннадцатый – семидесятый абзацы раздела2 Программы считать двенадцатым – семьдесят первым абзацами соответственно;
- в шестьдесят восьмом абзаце раздела 2Программы цифры «2025» заменить цифрами «2021»;
- в восьмидесятом – восемьдесят втором абзацахраздела 4 Программы слова «в 2014 – 2018 годах» исключить;
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечениегосударственной программы
Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 362 579 779,2 тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит196 525 056,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс.рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс.рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс.рублей;
2017 год –10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год –13 012 688,1 тыс. рублей;
2019 год –15 397 511,1 тыс. рублей;
2020 год –15 838 698,9 тыс. рублей;
2021 год –22 862 752,0 тыс. рублей;
2022 год – 29 551 045,6 тыс.рублей;
2023 год –21 389 587,4 тыс. рублей;
2024 год –21 479 858,9 тыс. рублей;
2025 год –19 226 944,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 25 138 561,7тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 688 300,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхованияБелгородской области составит 139 386 602,8 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы
в 2014 – 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 841 258,0 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограммгосударственной программы из различных источников финансирования
и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится
в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области
на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения
и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализациимероприятий государственной программы приводится
в приложении № 7 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 120 728,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2
2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 806 048,9 тыс. рублей; 2023 год – 256 557,1 тыс. рублей; 2024 год – 187 331,0 тыс. рублей; 2025 год – 46 668,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3 696 773,3 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 10 227,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 120 728,5 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 3 090 578,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –120 399,3 тыс. рублей;
2021 год –416 872,6 тыс. рублей;
2022 год –806 048,9 тыс. рублей;
2023 год –256 557,1 тыс. рублей;
2024 год –187 331,0 тыс. рублей;
2025 год –46 668,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 3 696 773,3 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит10 227,0 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 3 «Совершенствованиеоказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации» Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 46 631 984,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 10 023 359,9 тыс. рублей; 2023 год – 5 099 000,4 тыс. рублей; 2024 год – 5 076 556,8 тыс. рублей; 2025 год – 3 623 967,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 5 171 201,2 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 451 330,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 3
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3
в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит46 631 984,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 41 001 993,7 тыс.рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс.рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс.рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс.рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс.рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс.рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс.рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс.рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс.рублей;
2022 год –10 023 359,9 тыс. рублей;
2023 год – 5 099 000,4 тыс.рублей;
2024 год – 5 076 556,8 тыс.рублей;
2025 год – 3 623 967,7 тыс.рублей.
Планируемый объемфинансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит5 171 201,2 тыс. рублей;
- консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 451 330,0 тыс.рублей .
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери иребёнка» Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 099 025,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 932 452,7 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 594 754,0 тыс. рублей; 2023 год – 940 827,7 тыс. рублей; 2024 год – 677 326,0 тыс. рублей; 2025 год – 229 930,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 7 099 025,2 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 932 452,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год –234 031,0 тыс. рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год – 443 310,6 тыс.рублей;
2021 год –488 448,8 тыс. рублей;
2022 год –594 754,0 тыс. рублей;
2023 год –940 827,7 тыс. рублей;
2024 год –677 326,0 тыс. рублей;
2025 год –229 930,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 087 632,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 50 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счетсредств областного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;
- вподпрограмму 6 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортноголечения, в том числе детей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Прогнозная оценка бюджетных ассигнований 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 272 614,8 тыс. рублей; 2023 год – 492 802,0 тыс. рублей; 2024 год – 139 896,0 тыс. рублей; 2025 год – 33 421,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 95 971,5 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 3 подпрограммы 6 дополнить десятыми одиннадцатым абзацами следующего содержания:
«Кроме того, в рамках данного основного мероприятияпредусмотрено оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскимиизделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения,оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации,
в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых
и детей, за счёт предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям ииным некоммерческим организациям в рамках федерального проекта «Оптимальная длявосстановления здоровья медицинская реабилитация».
В целях обеспечения доступности оказаниямедицинской помощи
по медицинской реабилитации и информирования граждан о возможностях медицинскойреабилитации постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2022года № 324-пп утверждена программа Белгородской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинскаяреабилитация в Белгородской области», определяющая задачи, показатели икомплекс мероприятий, направленные на совершенствование реабилитационноймедицинской помощи в Белгородской области.»;
- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6
в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит
1 266 055,3 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет1 170 083,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год – 272 614,8тыс. рублей;
2023 год –492 802,0 тыс. рублей;
2024 год –139 896,0 тыс. рублей;
2025 год –33 421,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированияподпрограммы 6 в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджетасоставит 95 971,5 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счетвнебюджетных источников
не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источниковфинансирования представлены в приложении № 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 305 576,5 тыс. рублей; 2023 год – 132 491,8 тыс. рублей; 2024 год – 136 113,3 тыс. рублей; 2025 год – 43 995,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 484 779,1 тыс. рублей;
- консолидированных бюджетов муниципальных образований составит - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 378,7 тыс. рублей |
- двадцатый абзац раздела 3 подпрограммы8 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие осуществляетсяпосредством выплаты денежной премии врачам по номинациям в соответствии сПоложением о проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучший врачгода», утвержденным распоряжением Губернатора Белгородской области
от 09 июня 2021 года
№ 268-р «О проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучший врачгода»
.»;
- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 2 272 525,4 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 1 533 029,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –58 503,1 тыс. рублей;
2021 год –522 047,9 тыс. рублей;
2022 год – 305 576,5 тыс.рублей;
2023 год –132 491,8 тыс. рублей;
2024 год –136 113,3 тыс. рублей;
2025 год –43 995,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счетсредств:
- федеральногобюджета1 составит 484 779,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 222 338,6 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 378,7 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 8 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 8 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы(далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 9 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 233 095,8 тыс. рублей; 2023 год – 727 429,8 тыс. рублей; 2024 год – 763 483,8 тыс. рублей; 2025 год – 757 900,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах |
- раздел 5 подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 9
Общий объем финансированияподпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит14 027 673,7 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 6 472 060,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год –265 652,0 тыс. рублей;
2018 год –307 103,7 тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –576 733,0 тыс. рублей;
2021 год –1 105 216,8 тыс. рублей;
2022 год –1 233 095,8 тыс. рублей;
2023 год –727 429,8 тыс. рублей;
2024 год –763 483,8 тыс. рублей;
2025 год –757 900,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит 7 555 613,3 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- разделы 6, 7паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 136 291 052,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 16 191 703,0 тыс. рублей; 2023 год – 13 614 561,1 тыс. рублей; 2024 год – 14 369 780,0 тыс. рублей; 2025 год – 14 368 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 013 623,6 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 138 279 099,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы Г | К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий) на уровне 2. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 3. Поддержание доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне 4. Сохранение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов 5. Сохранение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий на уровне не выше 50,7 процента, достигнутом в 2020 году. 6. Поддержание соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы 7. Поддержание соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы 8. Поддержание соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Белгородской области (агрегированные значения) на уровне не ниже 100 процентов, достигнутом в 2018 году. 9. Сохранение числа дней занятости койки 10. Поддержание средней длительности лечения больного в стационаре на уровне |
- в седьмом – девятом абзацах раздела 4подпрограммы Г исключить слова «в 2014 – 2018 годах»;
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах
за счет всех источников финансирования составит 278 587 235,5 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 136 291 052,2 тыс. рублей, в томчисле
по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –11 081 145,2 тыс. рублей;
2021 год –13 840 989,2 тыс. рублей;
2022 год –16 191 703,0 тыс. рублей;
2023 год –13 614 561,1 тыс. рублей;
2024 год –14 369 780,0 тыс. рублей;
2025 год –14 368 000,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 4 013 623,6 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит138 279 099,7 тыс. рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Гподлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 580 472,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 108 956,0 тыс. рублей; 2022 год – 104 673,0 тыс. рублей; 2023 год – 107 754,0 тыс. рублей; 2024 год – 110 958,0 тыс. рублей; 2025 год – 109 178,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 17 093,8 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 064 897,4 тыс. рублей
|
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Д
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 2 580 472,4 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 498 481,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год –108 956,0 тыс. рублей;
2022 год –104 673,0 тыс. рублей;
2023 год –107 754,0 тыс. рублей;
2024 год –110 958,0 тыс. рублей;
2025 год –109 178,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 –
2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 17 093,8 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинскогострахования Белгородской области составит 1 064 897,4 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов
на реализацию основных мероприятий подпрограммы Д из различных источниковфинансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Д за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Дподлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
- таблицы № 2 приложений № 1, 3, 4 кПрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить
на заместителя Губернатора Белгородской области – министра образованияБелгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор | В.В. Гладков |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица № 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни | 72,68 | 71,91 | 73,84 | 74,35 | 75,12 | ||
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 | 1676 | 1425 | 1212 | ||||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | ||||||
Р | Смертность населения | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | ||||||
Р | Численность лиц в возрасте | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | ||||||
Р | Смертность от всех причин | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | ||||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||||
П | Обеспеченность врачами | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | ||||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | ||||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ||||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | ||||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||
2. | Подпрограмма 1 (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 | ||
Р | Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. человек населения, единиц | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | ||||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 756,35 | 755,90 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | ||||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | ||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.01. «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество разработанных |
|
|
|
| 10 | ||
Р | Розничные продажи алкогольной продукции |
|
|
|
| 4,5 | ||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват мероприятиями | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | |||||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | |||||||
2.3. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
2.4. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| ||||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов | 75,5 | 76 | 76,5 |
| |||||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ||||||
3. | Подпрограмма 2 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | ||
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 172260,0 | 164921,5 | 163721,6 | 161421,4 | 161421,4 | ||||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | ||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены в связи с износом для медицинских организаций и их структурных подразделений, единиц | 91,0 |
|
|
|
| ||
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | ||
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2017 – 2024 | П | Количество введенных | 15 | 14 | 2 | ||||
П | Количество введённых | 31 | 11 |
|
| |||||||
П | Количество введенных | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
П | Количество введённых | 8 | 12 | 5 | ||||||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций | 15 | 31 |
|
|
| ||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2018 – 2021 | П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I-II стадию заболевания, процентов | 78,0 |
|
|
|
| ||
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | ||
Р | Заболеваемость бешенством на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Количество объектов, | 13 |
|
|
|
| ||
3.7. | Проект 2.N9. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2022 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 87 | 121 | 1 |
| |||
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество введенных | 31 | 11 | 4 |
| ||||||
П | Количество введенных | 8 | 12 | 5 | ||||||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций, введённых в эксплуатацию | 29 | 11 | 2 | ||||||||
3.8. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |||
4. | Подпрограмма 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 725,0 | 680,0 | 670,0 | 600,0 | 540,0 | ||
Р | Смертность | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | ||||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | ||||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | ||||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500,0 | 8800,0 | 9300,0 | 9500,0 | 9500,0 | ||
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 335,0 | ||
П | Количество больных | 1670,0 | 1704,0 | 1741,0 | 1768,0 | 1800,0 | ||||||
П | Количество больных | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | ||||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 82,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | ||||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные на обследование населения | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355,0 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 | ||
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | ||||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ||||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | ||||||
П | Охват медицинским освидетельствованием | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 19500 | 400 | 250 | 250 | ||
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2024 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 4 | 3 | 3 |
| ||
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 10 | 8 | 8 |
| ||||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2016 – 2025 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных | 110,0 | 122,0 | 134,0 | 146,0 | |||
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Больничная летальность | 10,4 | 9,6 | 8,8 | 8,0 | |||
Р | Больничная летальность | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 14,0 | |||||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 | |||
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | 62,2 | 62,5 | 62,7 | 63,0 | |||||||
Р | Смертность | 176,9 | 175,4 | 173,9 | ||||||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
5. | Подпрограмма 4 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
6. | Подпрограмма 5 «Охрана здоровья матери (Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | ||
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||||
Р | Смертность детей | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | ||||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | ||
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | ||
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
6.4. | Основное мероприятие 5.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей |
|
|
|
| 100,0 | ||
6.5. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2024 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | 1 | 1 | 1 | ||||
П | Количество объектов, | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||
6.6. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство здравоохранения Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Детская смертность | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | |||
П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
| ||||||
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 | |||||||
6.7. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
7. | Подпрограмма 6 (Задача 6. Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 55,0 | 66,0 | 75,0 | ||
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | ||||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | ||||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | ||
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество объектов, | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 |
|
|
|
| ||
8. | Подпрограмма 7 | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, коек | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | ||
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, коек | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | ||||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 |
|