БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 07 ноября 2022 г. №651-пп
Овнесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп
Вцелях актуализации и повышения эффективности реализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие информационного общества вБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 16 декабря 2013 года № 518-пп, а также в соответствии с закономБелгородской области от 16 декабря 2021 года № 130«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов» Правительство Белгородской области постановляе т :
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программыБелгородской области «Развитие информационного общества в Белгородскойобласти»:
вгосударственную программу Белгородской области «Развитие информационногообщества в Белгородской области» (далее – государственная программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- пункт 8паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государствен- ной программы | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансирования государственной программы 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 921 957,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 205 619,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 213 341,9 тыс. рублей; 2023 год – 1 330 737 тыс. рублей; 2024 год – 1 325 526,3 тыс. рублей; 2025 год – 1 338 337 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 742 660,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс. рублей |
-раздел 5 государственной программы изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемыйобщий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годахза счет всех источников финансирования составит 11 193 581,6 тыс.рублей.
Объемфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 10 449 236,1 тыс. рублей всего,в том числе по годам:
2014год – 330 169 тыс. рублей;
2015год – 492 850 тыс. рублей;
2016год – 451 654 тыс. рублей;
2017год – 443 462,2 тыс. рублей;
2018год – 433 335 тыс. рублей;
2019год – 962 246,6 тыс. рублей;
2020год – 921 957,3 тыс. рублей;
2021год – 1 205 619,8 тыс. рублей;
2022год – 1 213 341,9 тыс. рублей;
2023год – 1 330 737 тыс. рублей;
2024год – 1 325 526,3 тыс. рублей;
2025год – 1 338 337 тыс. рублей.
Планируемый объемфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счетсредств федерального бюджета составит 742 660,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счетсредств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы, подпрограмм государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм государственной программы за счет средств бюджетаБелгородской области представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится в приложении № 6 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодномууточнению.»;
- вподпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственной программы(далее – подпрограмма 1):
пункт6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7 314 608,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 498 427,6 тыс. рублей; 2021 год – 757 987,7 тыс. рублей; 2022 год – 622 470,4 тыс. рублей; 2023 год – 696 169,5 тыс. рублей; 2024 год – 711 969,6 тыс. рублей; 2025 год – 718 921 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 |
раздел5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 7 314 608,1 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 6 646 573,6 тыс. рублей всего, в томчисле по годам:
2014год – 300 169 тыс. рублей;
2015год – 473 099 тыс. рублей;
2016год – 425 979 тыс. рублей;
2017год – 415 862,2 тыс. рублей;
2018год – 374 430 тыс. рублей;
2019год – 651 088,6 тыс. рублей;
2020год – 498 427,6 тыс. рублей;
2021год – 757 987,7 тыс. рублей;
2022год – 622 470,4 тыс. рублей;
2023год – 696 169,5 тыс. рублей;
2024год – 711 969,6 тыс. рублей;
2025год – 718 921 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 668 034,5 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета Белгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;
- вподпрограмму 2 «Повышение качества и доступности государственных имуниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2):
пункт6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 878 973,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 423 529,7 тыс. рублей; 2021 год – 447 632,1 тыс. рублей; 2022 год – 590 871,5 тыс. рублей; 2023 год – 634 567,5 тыс. рублей; 2024 год – 613 556,7 тыс. рублей; 2025 год – 619 416 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 |
раздел5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 3 878 973,5 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 3 802 662,5 тыс. рублейвсего, в том числе по годам:
2014год – 30 000 тыс. рублей;
2015год – 19 751 тыс. рублей;
2016год – 25 675 тыс. рублей;
2017год – 27 600 тыс. рублей;
2018год – 58 905 тыс. рублей;
2019год – 311 158 тыс. рублей;
2020год – 423 529,7 тыс. рублей;
2021год – 447 632,1 тыс. рублей;
2022год – 590 871,5 тыс. рублей;
2023год – 634 567,5 тыс. рублей;
2024год – 613 556,7 тыс. рублей;
2025год – 619 416 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета, а также по годам реализации государственной программы приводится вприложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.»;
- вприложении № 2 к государственной программе слова «Департамент цифровогоразвития Белгородской области» заменить словами «Министерство цифровогоразвития Белгородской области»;
-таблицы 2 приложений № 3, № 4, приложение № 6 к государственной программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Белгородской области – министра цифрового развитияБелгородской области Мирошникова Е.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 07 ноября 2022 г.
№ 651-пп
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие информационного общества
в Белгородской области»
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходовна реализацию основных мероприятий государственной
программыБелгородской области «Развитие информационного
обществав Белгородской области» из различных источников
финансированияна II этапе реализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие информационного общества | Всего | 11 193 581,6 | 1 223 363 | 1 273 527,1 | 1 433 763,1 | 1 738 778,8 | 1 338 337 | 7 007 769 |
федеральный бюджет | 742 660,5 | 17 743,2 | 60 185,2 | 103 026,1 | 413 252,5 |
| 594 207 | ||
областной бюджет | 10 449 236,1 | 1 205 619,8 | 1 213 341,9 | 1 330 737 | 1 325 526,3 | 1 338 337 | 6 413 562 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 7 314 608,1 | 775 730,9 | 682 655,6 | 799 195,6 | 1 125 222,1 | 718 921 | 4 101 725,2 |
федеральный бюджет | 668 034,5 | 17 743,2 | 60 185,2 | 103 026,1 | 413 252,5 |
| 594 207 | ||
областной бюджет | 6 646 573,6 | 757 987,7 | 622 470,4 | 696 169,5 | 711 969,6 | 718 921 | 3 507 518,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных | Всего | 407 625,7 | 37 538 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 192 090 |
федеральный бюджет | 800 |
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 406 825,7 | 37 538 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 38 638 | 192 090 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 395 296,3 | 306 581,3 | 206 615 | 340 365 | 340 365 | 340 365 | 1 534 291,3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 3 395 296,3 | 306 581,3 | 206 615 | 340 365 | 340 365 | 340 365 | 1 534 291,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 715 719,4 | 165 995,3 | 71 743 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 403 185,3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 715 719,4 | 165 995,3 | 71 743 | 55 149 | 55 149 | 55 149 | 403 185,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие | Всего | 443 465,1 | 57 207,4 | 42 451 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 249 211,4 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 443 465,1 | 57 207,4 | 42 451 | 49 851 | 49 851 | 49 851 | 249 211,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе | Всего | 430 415,6 | 26 017 | 74 367 | 69 756,5 | 69 585,5 | 74 367 | 314 093 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 430 415,6 | 26 017 | 74 367 | 69 756,5 | 69 585,5 | 74 367 | 314 093 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 736 501,8 | 138 522,4 | 140 792 | 102 559,5 | 105 604,5 | 125 975 | 613 453,4 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 736 501,8 | 138 522,4 | 140 792 | 102 559,5 | 105 604,5 | 125 975 | 613 453,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов | Всего | 89 176 |
| 4 712,1 | 4 712,1 | 4 712,1 |
| 14 136,3 |
федеральный бюджет | 77 140,7 |
| 3 581,2 | 3 581,2 | 3 581,2 |
| 10 743,6 | ||
областной бюджет | 12 035,3 |
| 1 130,9 | 1 130,9 | 1 130,9 |
| 3 392,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными | Всего | 96 100 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 96 100 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение и информационно- техническое сопровождение специализированных программных продуктов | Всего | 335 308 | 25 387 | 39 446 | 29 446 | 29 446 | 29 446 | 153 171 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 335 308 | 25 387 | 39 446 | 29 446 | 29 446 | 29 446 | 153 171 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение деятельности Центра управления регионом Белгородской области | Всего | 20 590 |
| 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 20 590 |
| 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 1.11 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 30 000 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 30 000 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Проект 1.D6 | Цифровое государственное управление | Всего | 6 906,7 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | 6 630,4 |
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 276,3 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Проект 1.D2 | Информационная инфраструктура | Всего | 607 503,5 | 18 482,5 | 58 691,5 | 103 588,5 | 426 741 |
| 607 503,5 |
федеральный бюджет | 583 463,4 | 17 743,2 | 56 604 | 99 444,9 | 409 671,3 |
| 583 463,4 | ||
областной бюджет | 24 040,1 | 739,3 | 2 087,5 | 4 143,6 | 17 069,7 |
| 24 040,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 1.D2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической | Всего | 89 124,6 | 18 482,5 | 50 017,1 | 10 312,5 | 10 312,5 |
| 89 124,6 |
федеральный бюджет | 85 559,6 | 17 743,2 | 48 016,4 | 9 900 | 9 900 |
| 85 559,6 | ||
областной бюджет | 3 565 | 739,3 | 2 000,7 | 412,5 | 412,5 |
| 3 565 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 1.D2.2 | Формирование ИТ-инфраструктуры и иным информационным системам, | Всего | 509 704,5 |
|
| 93 276 | 416 428,5 |
| 509 704,5 |
федеральный бюджет | 489 316,2 |
|
| 89 544,9 | 399 771,3 |
| 489 316,2 | ||
областной бюджет | 20 388,3 |
|
| 3 731,1 | 16 657,2 |
|
20 388,3
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 1.D2.3 | Реализация мероприятий | Всего | 8 674,4 |
| 8 674,4 |
|
|
| 8 674,4 |
федеральный бюджет | 8 587,6 |
| 8 587,6 |
|
|
| 8 587,6 | ||
областной бюджет | 86,8 |
| 86,8 |
|
|
| 86,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Подпрограмма 2 | Повышение качества | Всего | 3 878 973,5 | 447 632,1 | 590 871,5 | 634 567,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 906 043,8 |
федеральный бюджет | 74 626 |
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 3 802 662,5 | 447 632,1 | 590 871,5 | 634 567,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 906 043,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 94 858 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет | 74 626 |
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 20 232 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 743 290,5 | 447 632,1 | 590 871,5 | 593 742,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 865 218,8 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 3 741 605,5 | 447 632,1 | 590 871,5 | 593 742,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 865 218,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 624 937,4 | 444 049 | 590 871,5 | 593 742,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 861 635,7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 3 624 937,4 | 444 049 | 590 871,5 | 593 742,5 | 613 556,7 | 619 416 | 2 861 635,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 2.2.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего | 129 828,1 | 3 583,1 |
| 40 825 |
|
| 44 408,1 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 129 828,1 | 3 583,1 |
| 40 825 |
|
| 44 408,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 2.2.3 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 16 850 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 15 165 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| ||
Мероприятие 2.2.4 | Приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности Белгородской области | Всего | 12 500 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 12 500 |
|
|
|
|
|
| ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| ||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к государственной программе Белгородской области
«Развитие информационного общества
в Белгородской области»
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы
Белгородскойобласти «Развитие информационного общества
вБелгородской области» за счет средств бюджета
Белгородскойобласти на II этапе реализации
Таблица2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объем финансиро- вания, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - | |||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | Развитие информационного общества | всего, в том числе: | X | X | X | X | 11 050 073,5 | 1 223 363 | 1 273 527,1 | 1 433 763,1 | 1 738 778,8 | 1 338 337 | 7 007 769 |
Министерство цифрового развития Белгородской области, всего | 839 | X | X | X | 8 461 015,2 | 1 194 392,9 | 1 230 584,1 | 1 359 995,1 | 1 705 835,8 | 1 305 394 | 6 796 201,9 | ||
Администрация Губернатора Белгородской области, всего | 802 | X |