Постановление Администрации Старооскольского городского округа от 07.11.2022 № 5045

О внесении изменений в муниципальную программу "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯСТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Белгород

от 7 ноября2022 г.                                                                                 №5045

 

 

О внесенииизменений в муниципальную программу "Молодость

Белгородчины на территории Старооскольского городского

округа ",утвержденную постановлением главы администрации

Старооскольского городскогоокруга

от 30 октября 2014года № 3671

 

В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от27 мая 2011 года № 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Старооскольском городскомокруге", от 29 сентября 2022 года № 7 "О внесении изменений в решениеСовета депутатов Старооскольского городского округаот 22 декабря 2021 года № 579 "О бюджете Старооскольскогогородского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", на основании Устава Старооскольскогогородского округа Белгородской области администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести вмуниципальную программу "Молодость Белгородчинына территории Старооскольского городскогоокруга", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года №3671 "Об утверждении муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольскогогородского округа" (с изменениями, внесенными постановлениямиадминистрации Старооскольского городского округа от 8июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 954, от 24 марта 2017 года №1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года № 502, от 15 июня2018 года № 1035, от 9 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 года № 517,от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 6 сентября 2019года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от27 декабря 2019 года № 3894, от 4 марта 2020 года № 555, от 13 августа 2020года № 1831, от 30 октября 2020 года № 2453, от 20 февраля 2021 года № 376, от26 мая 2021 года № 1241, от 4 октября 2021 года № 2367, от 28 декабря 2021 года№ 3394, от 9 февраля 2022 года № 511, от 15 июня 2022 года № 2468, от 10августа 2022 года № 3671) (далее - муниципальная программа), следующиеизменения:

1.1.Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в томчисле за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановыхобъемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозныйобъем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"

 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

На весь период реализации муниципальной программы планируемый объем финансирования составляет 256397,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников.

Первый этап составляет 114938,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 16100,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 16909,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 17361,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 16848,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 17886,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 29834,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа - 108894,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 15681,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 16078,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 16368,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 15804,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 16660,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 28302,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 0 рублей;

в 2016 году - 0 рублей;

в 2017 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 192,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 рублей;

в 2020 году - 0 рублей.

За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 5822,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 419,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 831,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 963,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 852,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1226,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1531,3 тыс. рублей.

Второй этап составляет 141458,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников, в том числе:

в 2021 году - 51160,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 23790,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 23434,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 23904,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 19170,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа - 136494,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 49629,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 22097,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 22854,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 23324,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 18590,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 217,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 169,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 47,6 рублей;

в 2023 году - 0 рублей;

в 2024 году - 0 рублей;

в 2025 году - 0 рублей.

За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 4747,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 1361,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 1645,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 580,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 580,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 580,0 тыс. рублей

".

 

1.2. Раздел 6муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемыйобъем финансирования составляет 256397,3 тыс. рублей, первый этап составляет114938,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году -16100,0 тыс. рублей;

в 2016 году -16909,0 тыс. рублей;

в 2017 году -17361,0 тыс. рублей;

в 2018 году -16848,0 тыс. рублей;

в 2019 году -17886,5 тыс. рублей;

в 2020 году -29834,0 тыс. рублей.

Второйэтап составляет 141458,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году -51160,5 тыс. рублей;

в 2022 году -23790,1 тыс. рублей;

в 2023 году -23434,1 тыс. рублей;

в 2024 году -23904,1 тыс. рублей;

в 2025 году -19170,0 тыс. рублей.

В2015 - 2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточнятьсяна очередной финансовый год.

Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетагородского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы изразличных источников финансирования представлены соответственно в приложениях3, 4 к муниципальной программе.".

1.3.В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа" муниципальнойпрограммы (далее - подпрограмма 3):

1.3.1.Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе засчет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемовбюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объемсредств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3изложить в следующей редакции:

 

"

 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

На весь период реализации подпрограммы 3 планируемый объем финансирования составляет 232384,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников.

Первый этап составляет 102027,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 12795,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 15271,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 15552,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 14954,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 15485,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 27969,7 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа - 96451,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 12376,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 14440,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 14559,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 13910,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 14314,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 26852,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 0 рублей;

в 2016 году - 0 рублей;

в 2017 году - 30,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 192,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0 рублей;

в 2020 году - 0 рублей.

За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 5353,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 419,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 831,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 963,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 852,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1171,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1117,7 тыс. рублей.

Второй этап составляет 130357,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 49687,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 21356,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 21368,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 21838,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 16108,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа - 126087,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 48251,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 20261,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 20788,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 21258,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 15528,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 217,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 169,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 47,6 рублей;

в 2023 году - 0 рублей;

в 2024 году - 0 рублей;

в 2025 году - 0 рублей.

За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 4053,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 1265,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 1047,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 580,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 580,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 580,0 тыс. рублей

".

 

1.3.2. Раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2015 - 2025 годы составляет232384,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средствобластного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет102027,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году -12795,0 тыс. рублей;

в 2016 году -15271,0 тыс. рублей;

в 2017 году -15552,0 тыс. рублей;

в 2018 году -14954,0 тыс. рублей;

в 2019 году -15485,5 тыс. рублей;

в 2020 году -27969,7 тыс. рублей.

Второйэтап составляет 130357,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году -49687,1 тыс. рублей;

в 2022 году -21356,2 тыс. рублей;

в 2023 году -21368,2 тыс. рублей;

в 2024 году -21838,2 тыс. рублей;

в 2025 году -16108,0 тыс. рублей.

Объемыфинансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению приформировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Сведенияо динамике значений показателей конечного и непосредственного результатовпредставлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городскогоокруга, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальнойпрограмме.".

1.4.Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.

 

3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Главаадминистрации

Старооскольского

городского округа

А.В.ЧЕСНОКОВ

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

администрации Старооскольского

городского округа

от 07.11.2022 №5045

 

"Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализациюосновных мероприятий муниципальной

программы из различныхисточников финансирования

второй этап на период2021 - 2025 годы

 

Таблица 2

 


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этап (2021 - 2025 годы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа"

Всего

141458,8

51160,5

23790,1

23434,1

23904,1

19170,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

217,5

169,9

47,6

0

0

0

бюджет городского округа

136494,3

49629,0

22097,1

22854,1

23324,1

18590,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

4747,0

1361,6

1645,4

580,0

580,0

580,0

Подпрограмма 1

"Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа"

Всего

7266,7

959,2

1763,5

1291,0

1291,0

1962,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

6668,7

959,2

1165,5

1291,0

1291,0

1962,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

598,0

0

598,0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.1.

Работа с молодежными общественными объединениями, организациями и представителями неформальных субкультур

Всего

50,0

0

0

0

0

50,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

50,0

0

0

0

0

50,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.3.2.

Организация мер поддержки и социальной адаптации отдельных категорий граждан молодежи (молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)

Всего

626,0

0

598,0

0

0

28,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

28,0

0

0

0

0

28,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

598,0

0

598,0

0

0

0

Проект 1.3.2.1.

"Создание цикла иммерсивных спектаклей "Мотивация. Не умирай, живи!" на территории Старооскольского городского округа (внедрение инструментов профилактики асоциального поведения и саморазвития в молодежной среде)"

Всего

598,0

0

598,0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

598,0

0

598,0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4.1.

Выявление и создание условий развития талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности

Всего

6562,7

959,2

1165,5

1291,0

1291,0

1856,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

6562,7

959,2

1165,5

1291,0

1291,0

1856,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.4.2.

Создание условий для развития лидерских качеств у молодежи

Всего

28,0

0

0

0

0

28,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

28,0

0

0

0

0

28,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

"Патриотическое воспитание граждан"

Всего

3423,6

397,2

619,6

699,9

699,9

1007,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

3423,6

397,2

619,6

699,9

699,9

1007,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.2.

Работа по патриотическому воспитанию молодежи в ходе реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности

Всего

3253,8

376,5

591,5

649,4

649,4

987,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

3253,8

376,5

591,5

649,4

649,4

987,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.3.

Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного возраста позитивного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации

Всего

169,8

20,7

28,1

50,5

50,5

20,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

169,8

20,7

28,1

50,5

50,5

20,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа"

Всего

130357,7

49687,1

21356,2

21368,2

21838,2

16108,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

217,5

169,9

47,6

0

0

0

бюджет городского округа

126087,2

48251,6

20261,2

20788,2

21258,2

15528,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

4053,0

1265,6

1047,4

580,0

580,0

580,0

Основное мероприятие 3.1.1.

Содержание аппарата управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа

Всего

25072,2

4674,2

5166,0

5372,0

5586,0

4274,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

25072,2

4674,2

5166,0

5372,0

5586,0

4274,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.2.

Ведение хозяйственно-коммунальных услуг управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа

Всего

2560,9

456,9

539,0

497,0

513,0

555,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

2560,9

456,9

539,0

497,0

513,0

555,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.3.

Обеспечение деятельности МАУ "Центр молодежных инициатив"

Всего

102724,6

44556,0

15651,2

15499,2

15739,2

11279,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

217,5

169,9

47,6

0

0

0

бюджет городского округа

98454,1

43120,5

14556,2

14919,2

15159,2

10699,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

4053,0

1265,6

1047,4

580,0

580,0

580,0

Подпрограмма 4

"Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Старооскольского городского округа"

Всего

410,8

117,0

50,8

75,0

75,0

93,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

314,8

21,0

50,8

75,0

75,0

93,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

96,0

96,0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.1.

Организация мероприятий, направленных на развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения

Всего

410,8

117,0

50,8

75,0

75,0

93,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

314,8

21,0

50,8

75,0

75,0

93,0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

96,0

96,0

0

0

0

0

Проект 4.1.1.1.

"Создание образовательной платформы "ДоброДел" на базе муниципального автономного учреждения "Центр молодежных инициатив"

Всего

96,0

96,0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

государственные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

96,0

96,0

0

0

0

0