БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯСТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 7 ноября2022 г. №5045
О внесенииизменений в муниципальную программу "Молодость
Белгородчины
на территории Старооскольского городского
округа
",утвержденную постановлением главы администрации
Старооскольского
городскогоокруга
от
30 октября 2014года № 3671
В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от27 мая 2011 года № 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Старооскольском городскомокруге", от 29 сентября 2022 года № 7 "О внесении изменений в решениеСовета депутатов Старооскольского городского округаот 22 декабря 2021 года № 579 "О бюджете Старооскольскогогородского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов",руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", на основании Устава Старооскольскогогородского округа Белгородской области администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести вмуниципальную программу "Молодость Белгородчинына территории Старооскольского городскогоокруга", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года №3671 "Об утверждении муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольскогогородского округа" (с изменениями, внесенными постановлениямиадминистрации Старооскольского городского округа от 8июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 954, от 24 марта 2017 года №1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года № 502, от 15 июня2018 года № 1035, от 9 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 года № 517,от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 6 сентября 2019года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от27 декабря 2019 года № 3894, от 4 марта 2020 года № 555, от 13 августа 2020года № 1831, от 30 октября 2020 года № 2453, от 20 февраля 2021 года № 376, от26 мая 2021 года № 1241, от 4 октября 2021 года № 2367, от 28 декабря 2021 года№ 3394, от 9 февраля 2022 года № 511, от 15 июня 2022 года № 2468, от 10августа 2022 года № 3671) (далее - муниципальная программа), следующиеизменения:
1.1.Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в томчисле за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановыхобъемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозныйобъем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальнойпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | На весь период реализации муниципальной программы планируемый объем финансирования составляет 256397,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников. Первый этап составляет 114938,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 16100,0 тыс. рублей; в 2016 году - 16909,0 тыс. рублей; в 2017 году - 17361,0 тыс. рублей; в 2018 году - 16848,0 тыс. рублей; в 2019 году - 17886,5 тыс. рублей; в 2020 году - 29834,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского округа - 108894,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 15681,0 тыс. рублей; в 2016 году - 16078,0 тыс. рублей; в 2017 году - 16368,0 тыс. рублей; в 2018 году - 15804,0 тыс. рублей; в 2019 году - 16660,5 тыс. рублей; в 2020 году - 28302,7 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 0 рублей; в 2016 году - 0 рублей; в 2017 году - 30,0 тыс. рублей; в 2018 году - 192,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 рублей; в 2020 году - 0 рублей. За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 5822,3 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 419,0 тыс. рублей; в 2016 году - 831,0 тыс. рублей; в 2017 году - 963,0 тыс. рублей; в 2018 году - 852,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1226,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1531,3 тыс. рублей. Второй этап составляет 141458,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников, в том числе: в 2021 году - 51160,5 тыс. рублей; в 2022 году - 23790,1 тыс. рублей; в 2023 году - 23434,1 тыс. рублей; в 2024 году - 23904,1 тыс. рублей; в 2025 году - 19170,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского округа - 136494,3 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 49629,0 тыс. рублей; в 2022 году - 22097,1 тыс. рублей; в 2023 году - 22854,1 тыс. рублей; в 2024 году - 23324,1 тыс. рублей; в 2025 году - 18590,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 217,5 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 169,9 тыс. рублей; в 2022 году - 47,6 рублей; в 2023 году - 0 рублей; в 2024 году - 0 рублей; в 2025 году - 0 рублей. За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 4747,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 1361,6 тыс. рублей; в 2022 году - 1645,4 тыс. рублей; в 2023 году - 580,0 тыс. рублей; в 2024 году - 580,0 тыс. рублей; в 2025 году - 580,0 тыс. рублей |
".
1.2. Раздел 6муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемыйобъем финансирования составляет 256397,3 тыс. рублей, первый этап составляет114938,5 тыс. рублей, в том числе:
в
2015 году -16100,0 тыс. рублей;
в
2016 году -16909,0 тыс. рублей;
в
2017 году -17361,0 тыс. рублей;
в
2018 году -16848,0 тыс. рублей;
в
2019 году -17886,5 тыс. рублей;
в
2020 году -29834,0 тыс. рублей.
Второйэтап составляет 141458,8 тыс. рублей, в том числе:
в
2021 году -51160,5 тыс. рублей;
в
2022 году -23790,1 тыс. рублей;
в
2023 году -23434,1 тыс. рублей;
в
2024 году -23904,1 тыс. рублей;
в
2025 году -19170,0 тыс. рублей.
В2015 - 2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточнятьсяна очередной финансовый год.
Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетагородского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы изразличных источников финансирования представлены соответственно в приложениях3, 4 к муниципальной программе.".
1.3.В подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа" муниципальнойпрограммы (далее - подпрограмма 3):
1.3.1.Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе засчет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемовбюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объемсредств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | На весь период реализации подпрограммы 3 планируемый объем финансирования составляет 232384,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников. Первый этап составляет 102027,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 12795,0 тыс. рублей; в 2016 году - 15271,0 тыс. рублей; в 2017 году - 15552,0 тыс. рублей; в 2018 году - 14954,0 тыс. рублей; в 2019 году - 15485,5 тыс. рублей; в 2020 году - 27969,7 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского округа - 96451,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 12376,0 тыс. рублей; в 2016 году - 14440,0 тыс. рублей; в 2017 году - 14559,0 тыс. рублей; в 2018 году - 13910,0 тыс. рублей; в 2019 году - 14314,5 тыс. рублей; в 2020 году - 26852,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 0 рублей; в 2016 году - 0 рублей; в 2017 году - 30,0 тыс. рублей; в 2018 году - 192,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 рублей; в 2020 году - 0 рублей. За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 5353,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 419,0 тыс. рублей; в 2016 году - 831,0 тыс. рублей; в 2017 году - 963,0 тыс. рублей; в 2018 году - 852,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1171,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1117,7 тыс. рублей. Второй этап составляет 130357,7 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 49687,1 тыс. рублей; в 2022 году - 21356,2 тыс. рублей; в 2023 году - 21368,2 тыс. рублей; в 2024 году - 21838,2 тыс. рублей; в 2025 году - 16108,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета городского округа - 126087,2 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 48251,6 тыс. рублей; в 2022 году - 20261,2 тыс. рублей; в 2023 году - 20788,2 тыс. рублей; в 2024 году - 21258,2 тыс. рублей; в 2025 году - 15528,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета - 217,5 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 169,9 тыс. рублей; в 2022 году - 47,6 рублей; в 2023 году - 0 рублей; в 2024 году - 0 рублей; в 2025 году - 0 рублей. За счет средств, привлекаемых из иных источников, - 4053,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году - 1265,6 тыс. рублей; в 2022 году - 1047,4 тыс. рублей; в 2023 году - 580,0 тыс. рублей; в 2024 году - 580,0 тыс. рублей; в 2025 году - 580,0 тыс. рублей |
".
1.3.2. Раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общийобъем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2015 - 2025 годы составляет232384,9 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средствобластного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников:
первый
этап составляет102027,2 тыс. рублей, в том числе:
в
2015 году -12795,0 тыс. рублей;
в
2016 году -15271,0 тыс. рублей;
в
2017 году -15552,0 тыс. рублей;
в
2018 году -14954,0 тыс. рублей;
в
2019 году -15485,5 тыс. рублей;
в
2020 году -27969,7 тыс. рублей.
Второйэтап составляет 130357,7 тыс. рублей, в том числе:
в
2021 году -49687,1 тыс. рублей;
в
2022 году -21356,2 тыс. рублей;
в
2023 году -21368,2 тыс. рублей;
в
2024 году -21838,2 тыс. рублей;
в
2025 году -16108,0 тыс. рублей.
Объемыфинансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению приформировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведенияо динамике значений показателей конечного и непосредственного результатовпредставлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городскогоокруга, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источниковфинансирования представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальнойпрограмме.".
1.4.Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главаадминистрации
Старооскольского
городского
округа
А.В.ЧЕСНОКОВ
Приложение
к
постановлению
администрации
Старооскольского
городского
округа
от
07.11.2022 №5045
"Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов
на реализациюосновных мероприятий муниципальной
программы
из различныхисточников финансирования
второй
этап на период2021 - 2025 годы
Таблица 2
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
Итого на II этап (2021 - 2025 годы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа | "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа" | Всего | 141458,8 | 51160,5 | 23790,1 | 23434,1 | 23904,1 | 19170,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 217,5 | 169,9 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 136494,3 | 49629,0 | 22097,1 | 22854,1 | 23324,1 | 18590,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 4747,0 | 1361,6 | 1645,4 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа" | Всего | 7266,7 | 959,2 | 1763,5 | 1291,0 | 1291,0 | 1962,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 6668,7 | 959,2 | 1165,5 | 1291,0 | 1291,0 | 1962,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 598,0 | 0 | 598,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2.1. | Работа с молодежными общественными объединениями, организациями и представителями неформальных субкультур | Всего | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3.2. | Организация мер поддержки и социальной адаптации отдельных категорий граждан молодежи (молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) | Всего | 626,0 | 0 | 598,0 | 0 | 0 | 28,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 598,0 | 0 | 598,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проект 1.3.2.1. | "Создание цикла иммерсивных спектаклей "Мотивация. Не умирай, живи!" на территории Старооскольского городского округа (внедрение инструментов профилактики асоциального поведения и саморазвития в молодежной среде)" | Всего | 598,0 | 0 | 598,0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 598,0 | 0 | 598,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4.1. | Выявление и создание условий развития талантливой молодежи, использование продуктов ее инновационной деятельности | Всего | 6562,7 | 959,2 | 1165,5 | 1291,0 | 1291,0 | 1856,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 6562,7 | 959,2 | 1165,5 | 1291,0 | 1291,0 | 1856,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4.2. | Создание условий для развития лидерских качеств у молодежи | Всего | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Патриотическое воспитание граждан" | Всего | 3423,6 | 397,2 | 619,6 | 699,9 | 699,9 | 1007,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 3423,6 | 397,2 | 619,6 | 699,9 | 699,9 | 1007,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1.2. | Работа по патриотическому воспитанию молодежи в ходе реализации мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности | Всего | 3253,8 | 376,5 | 591,5 | 649,4 | 649,4 | 987,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 3253,8 | 376,5 | 591,5 | 649,4 | 649,4 | 987,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного возраста позитивного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | Всего | 169,8 | 20,7 | 28,1 | 50,5 | 50,5 | 20,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 169,8 | 20,7 | 28,1 | 50,5 | 50,5 | 20,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа" | Всего | 130357,7 | 49687,1 | 21356,2 | 21368,2 | 21838,2 | 16108,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 217,5 | 169,9 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 126087,2 | 48251,6 | 20261,2 | 20788,2 | 21258,2 | 15528,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 4053,0 | 1265,6 | 1047,4 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1. | Содержание аппарата управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа | Всего | 25072,2 | 4674,2 | 5166,0 | 5372,0 | 5586,0 | 4274,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 25072,2 | 4674,2 | 5166,0 | 5372,0 | 5586,0 | 4274,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1.2. | Ведение хозяйственно-коммунальных услуг управления по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа | Всего | 2560,9 | 456,9 | 539,0 | 497,0 | 513,0 | 555,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 2560,9 | 456,9 | 539,0 | 497,0 | 513,0 | 555,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1.3. | Обеспечение деятельности МАУ "Центр молодежных инициатив" | Всего | 102724,6 | 44556,0 | 15651,2 | 15499,2 | 15739,2 | 11279,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 217,5 | 169,9 | 47,6 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 98454,1 | 43120,5 | 14556,2 | 14919,2 | 15159,2 | 10699,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 4053,0 | 1265,6 | 1047,4 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Старооскольского городского округа" | Всего | 410,8 | 117,0 | 50,8 | 75,0 | 75,0 | 93,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 314,8 | 21,0 | 50,8 | 75,0 | 75,0 | 93,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 96,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.1.1. | Организация мероприятий, направленных на развитие молодежного добровольческого (волонтерского) движения | Всего | 410,8 | 117,0 | 50,8 | 75,0 | 75,0 | 93,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 314,8 | 21,0 | 50,8 | 75,0 | 75,0 | 93,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 96,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проект 4.1.1.1. | "Создание образовательной платформы "ДоброДел" на базе муниципального автономного учреждения "Центр молодежных инициатив" | Всего | 96,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные источники | 96,0 | 96,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |