БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 14 августа 2023г. № 451-пп
О внесенииизменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 518-пп
В целяхприведения нормативных правовых актов Белгородской области в соответствиес действующим законодательством, актуализации и повышения эффективностиреализации государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области», утвержденнойпостановлением Правительства Белгородской областиот 16 декабря 2013 года № 518-пп, ПравительствоБелгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиеинформационного общества в Белгородской области»:
- в преамбулепостановления слова «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» заменитьсловами «Информационное общество»;
- в пункте 2постановления слова «(Боровик В.Ф.)» заменить словами «(Шаролапова Н.А.)»;
- первый абзацпункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль заисполнением постановления возложить на министерство цифрового развитияБелгородской области (Четвериков С.Н.).»;
- вгосударственную программу Белгородской области «Развитие информационногообщества в Белгородской области» (далее – государственная программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
пункт 8 паспортагосударственной программы изложить в следующейредакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государствен- ной программы | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит Объем финансирования государственной программы 2014 год – 330 169 тыс. рублей; 2015 год – 492 850 тыс. рублей; 2016 год – 451 654 тыс. рублей; 2017 год – 443 462,2 тыс. рублей; 2018 год – 433 335 тыс. рублей; 2019 год – 962 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 921 957,3 тыс. рублей; 2021 год – 1 205 619,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 174 064,2 тыс. рублей; 2023 год – 1 284 836,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 479 211 тыс. рублей; 2025 год – 1 239 453 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 182 270,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс. рублей |
семнадцатыйабзац раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Для обеспеченияперехода исполнительных органов Белгородской области и органов местногосамоуправления, а также находящихся в их ведении учрежденийи организаций на оказание государственных и муниципальных услугв электронном виде создан региональный Портал государственных имуниципальных услуг (далее – региональный Портал).»;
двадцать седьмойабзац раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Функционирует иразвивается региональная СМЭВ, которая позволяет исполнительным органамБелгородской области, органам местного самоуправления осуществлять обменсведениями при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Крегиональной СМЭВ подключены все исполнительные органы Белгородской области,органы местного самоуправления и администрации сельских поселений.»;
раздел5 государственной программы изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемыйобщий объем финансирования государственной программы в 2014 –2025 годах за счет всех источников финансирования составит10 602 813,3 тыс. рублей.
Объемфинансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 10 418 858,2 тыс. рублей всего, в томчисле по годам:
2014год – 330 169 тыс. рублей;
2015год – 492 850 тыс. рублей;
2016год – 451 654 тыс. рублей;
2017год – 443 462,2 тыс. рублей;
2018год – 433 335 тыс. рублей;
2019год – 962 246,6 тыс. рублей;
2020год – 921 957,3 тыс. рублей;
2021год – 1 205 619,8 тыс. рублей;
2022год – 1 174 064,2 тыс. рублей;
2023год – 1 284 836,1 тыс. рублей;
2024год – 1 479 211 тыс. рублей;
2025год – 1 239 453 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах засчет средств федерального бюджета составит 182 270,1 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 –2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальныхобразований составит 1 685 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программыиз различных источников финансирования и ресурсное обеспечениереализации государственной программы, подпрограмм государственной программы засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Своднаяинформация по государственным заданиям приводится в приложении № 6к государственной программе.
Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодномууточнению.»;
вподпрограмму 1 «Развитие информационного общества» государственной программы(далее – подпрограмма 1):
пункт6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 765 418,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2014 год – 300 169 тыс. рублей; 2015 год – 473 099 тыс. рублей; 2016 год – 425 979 тыс. рублей; 2017 год – 415 862,2 тыс. рублей; 2018 год – 374 430 тыс. рублей; 2019 год – 651 088,6 тыс. рублей; 2020 год – 498 427,6 тыс. рублей; 2021 год – 757 987,7 тыс. рублей; 2022 год – 583 185,7 тыс. рублей; 2023 год – 697 425,5 тыс. рублей; 2024 год – 840 420,8 тыс. рублей; 2025 год – 639 699 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 |
второй абзацраздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствиис утвержденными Правительством Белгородской области планами развитияинформационного общества и формирования электронного правительства в областисоздана и успешно развивается базовая инфраструктура информационного общества –единая информационно-коммуникационная сеть (далее – ЕИКС) исполнительныхорганов Белгородской области, органов местного самоуправления, учреждений иорганизаций Белгородской области.»;
пятый абзацраздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Для повышениякачества внедрения и использования компонентов IT-инфраструктуры органовгосударственной власти области, построения современной многоуровневой службытехнического обслуживания в 2018 году на базе ОГБУ «Белгородскийинформационный фонд» создан Центр информационных технологий, осуществляющийфункции централизованной службы технического обслуживания исполнительных органови государственных органов Белгородской области.»;
одиннадцатыйабзац раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Для обеспеченияперехода исполнительных органов Белгородской области и органов местногосамоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений иорганизаций на оказание государственных и муниципальных услуг вэлектронном виде создан региональный Портал.»;
семнадцатый –восемнадцатый абзацы раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«К СМЭВподключены исполнительные органы Белгородской области и органы местногосамоуправления. Общее количество подключенных рабочих мест пользователей –свыше 1000, включая сотрудников администраций сельских поселений.
Внедрены 20сервисов, предоставляющих возможность передачи сведений исполнительнымиорганами Белгородской области и органами местного самоуправленияв федеральные органы исполнительной власти в соответствиис перечнем сведений, находящихся в распоряжении государственныхорганов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственныхгосударственным органам субъектов Российской Федерации или органам местногосамоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственныхили муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услугфедеральными органами исполнительной власти и органами государственныхвнебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденным распоряжениемПравительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1123-р.»;
двадцать первый– двадцать второй абзацы раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующейредакции:
«Потребуетсятакже разработка электронных сервисов для исполнительных органов Белгородскойобласти и органов местного самоуправления по переводу лично представляемыхдокументов в категорию документов, представляемых в рамкахмежведомственного взаимодействия, а также по разработкеинтеграционных модулей для подключения к СМЭВ информационных системорганов власти и ведомств, участвующих в оказании государственных имуниципальных услуг.
В соответствии стребованиями федеральных законовот 27 июля 2010 года № 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» иот 27 июня 2011 года № 162-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с принятием Федерального закона«О национальной платежной системе» проводятся мероприятия по обеспечениюдоступа органов местного самоуправления и исполнительных органов Белгородской областик государственной информационной системе о государственныхи муниципальных платежах (ГИС ГМП). Для этих целей используетсяцентрализованное решение на базе «АЦК-Администратор». Внедрение ГИС ГМПпризвано решить ряд актуальных проблем, а именно:»;
тридцать третийабзац раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В своейдеятельности многофункциональные центры организуют предоставлениегосударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», взаимодействуяпри этом с федеральными органами исполнительной власти, органамигосударственных внебюджетных фондов, исполнительными органами Белгородскойобласти, а также органами местного самоуправления.»;
сорок второй –сорок третий абзацы раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В настоящее времясистема информационно-аналитического обеспечения органов государственногоуправления Белгородской области состоит из следующих модулей: подсистемауправления внутренними процессами (электронный документооборот), подсистемавзаимодействия с гражданами и бизнесом (обращения граждан), специализированныепрограммные продукты (информационно-аналитическое сопровождение деятельностиисполнительных органов Белгородской области).
Количествопрограммных решений, используемых исполнительными органами Белгородской областидля представления и анализа информации о показателях социально-экономическогоразвития региона, составляет 16: «Единый внутренний информационно-аналитическийпортал» (ЕВИАП); «Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ»; подсистема«Контроль за процедурой оформления лицензий»; «Мониторинг хозяйствующихсубъектов»; «Мониторинг цен на потребительском рынке»; «Мониторинг ЖКХБелгородской области»; «Оценка деятельности государственных служащих»;«Обращения граждан»; «Портал взаимодействия с гражданами и бизнесом»; «Вопросыпересечения государственной границы»; «Реестр программных продуктов»; «Базапоручений Губернатора»; автоматизированная информационная система «Автобаза»;«Автоматизация отправки заявки
на пропуск и выдачи пропусков»; «Автоматизация процесса подготовки заседанийПравительства Белгородской области»; «Информационно-аналитическая система сбораотчетности».»;
восьмидесятыйабзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В рамкахданного мероприятия в 2022 – 2024 годах проектом (мероприятием), направленнымна становление информационного общества в субъектах Российской Федерации,является реализация мероприятий по модернизации ведомственных информационныхсистем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) исполнительныхорганов Белгородской области, муниципальных услуг органов местногосамоуправления и услуг бюджетных учреждений (далее – региональные МСЗУ) вэлектронном виде с применением машиночитаемых цифровых административныхрегламентов (далее – ЦАР).»;
раздел5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 6 765 418,2 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 6 657 774,1 тыс.рублей всего, в том числе по годам:
2014год – 300 169 тыс. рублей;
2015год – 473 099 тыс. рублей;
2016год – 425 979 тыс. рублей;
2017год – 415 862,2 тыс. рублей;
2018год – 374 430 тыс. рублей;
2019год – 651 088,6 тыс. рублей;
2020год – 498 427,6 тыс. рублей;
2021год – 757 987,7 тыс. рублей;
2022год – 583 185,7 тыс. рублей;
2023год – 697 425,5 тыс. рублей;
2024год – 840 420,8 тыс. рублей;
2025год – 639 699 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 107 644,1 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета Белгородской области, а также по годам реализации подпрограммы 1приводится в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;
вподпрограмму 2 «Повышение качества и доступности государственных имуниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2):
пункт6 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 837 395,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2014 год – 30 000 тыс. рублей; 2015 год – 19 751 тыс. рублей; 2016 год – 25 675 тыс. рублей; 2017 год – 27 600 тыс. рублей; 2018 год – 58 905 тыс. рублей; 2019 год – 311 158 тыс. рублей; 2020 год – 423 529,7 тыс. рублей; 2021 год – 447 632,1 тыс. рублей; 2022 год – 590 878,5 тыс. рублей; 2023 год – 587 410,6 тыс. рублей; 2024 год – 638 790,2 тыс. рублей; 2025 год – 599 754 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 |
раздел5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 –
2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 3 837 395,1 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счетсредств областного бюджета составит 3 761084,1 тыс. рублей всего, в том числе по годам:
2014год – 30 000 тыс. рублей;
2015год – 19 751 тыс. рублей;
2016год – 25 675 тыс. рублей;
2017год – 27 600 тыс. рублей;
2018год – 58 905 тыс. рублей;
2019год – 311 158 тыс. рублей;
2020год – 423 529,7 тыс. рублей;
2021год – 447 632,1 тыс. рублей;
2022год – 590 878,5 тыс. рублей;
2023год – 587 410,6 тыс. рублей;
2024год – 638 790,2 тыс. рублей;
2025год – 599 754 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 74 626 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствконсолидированных бюджетов муниципальных образований составит 1 685 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных распорядителей средств областногобюджета, а также по годам реализации государственной программы приводится вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.»;
таблицу2 приложения № 1, таблицу2 приложения № 3, таблицы 1 и 2 приложения № 4 кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на министерство цифровогоразвития Белгородской области (Четвериков С.Н.).
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области | В.В. Гладков |
Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 14 » августа 2023 г.
№ 451-пп
Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие информационного общества
в Белгородской области»
Система основных мероприятий и показателейгосударственной
программы Белгородской области «Развитиеинформационного
общества в Белгородской области» на II этапереализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя* | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества
| Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2019 – 2025 | П | Доля домохозяйств, обеспеченных возможностью подключения к широкополосному доступу к сети Интернет, % | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | |||
2021 – 2025 | П | Доля массовых социально значимых услуг, доступных | 25 | 55 | 75 | 95 | 95 | |||
2. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 – 2025 | П | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг | 15 | 30 | 40 | 50 | 50 |
3. | Задача 1.1 «Создание условий для обеспечения доступа населения и хозяйствующих субъектов области к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронной форме» | |||||||||
4. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления государственных | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обслуживания сервисов региональной инфраструктуры электронного правительства, % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2021 – 2025 | П | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, усл. ед. | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 | |||
2014 – 2025 | П | Доля МФЦ, использующих автоматизированную информационную систему, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
5. | Задача 1.2 «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | |||||||||
6. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие и модернизация информационно- | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля объектов государственных и муниципальных органов управления, организаций и учреждений области, обеспеченных информационно-коммуникационной инфраструктурой связи, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 – 2022 | П | Доля домохозяйств в каждом населенном пункте, определенном в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Белгородской области, | 80 | 80 |
|
|
| |||
7. | Основное мероприятие 1.3 «Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень соответствия серверного оборудования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2021 – 2025 | П | Доля обеспечения исполнительных органов, государственных органов области и подведомственных им казенных учреждений средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, % | 54 | 56 | 72 | 72 | 72 | |||
8. | Основное мероприятие 1.4 «Модернизация, развитие | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество программных решений, используемых исполнительными органами области | 32 | 34 |
|
|
|
2023 – 2025 | П | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, % |
|
| 69,8 | 77,4 | 82,7 | |||
9. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе» | Министерство цифрового развития Белгородской области, министерство финансов | 2014 – 2025 | П | Доля аттестованных по требованию безопасности информации автоматизированных рабочих мест исполнительных органов области, обрабатывающих информацию ограниченного доступа (сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2020 – 2025 | П | Доля автоматизированных рабочих мест исполнительных органов, государственных органов области, органов местного самоуправления | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | |||
2020 – 2025 | П | Доля обеспечения исполнительных органов, государственных органов области | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
10. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение государственного задания, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. | Основное мероприятие 1.7 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 – 2024 | П | Доля региональных массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ), оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственных информационных систем (далее – ВИС) |
| 30 | 60 | 100 |
|
12. | Основное мероприятие 1.9 «Создание, внедрение | Министерство финансов | 2015 – 2025 | П | Доля охвата специализированными программными продуктами в части технического сопровождения бюджетного процесса на территории Белгородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13. | Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение деятельности Центра управления регионом Белгородской области» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 – 2025 | П | Доля государственных органов Белгородской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Белгородской области или органам местного самоуправления организаций, обеспечивших интерактивное взаимодействие с гражданами
|
| 30 | 40 | 60 | 60 |
14. | Проект 1.D2 «Информационная инфраструктура» | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 | П | На участках мировых судей обеспечено формирование | 1 |
|
|
|
|
2022 | П | Реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», штук |
| 1 |
|
|
| |||
15. | Мероприятие 1.D2.1 «Обеспечение на участках мировых судей формирования | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2021 | П | На участках мировых судей обеспечено формирование туры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, | 1 |
|
|
|
|
16. | Мероприятие 1.D2.3 «Реализация мероприятий
| Министерство цифрового развития Белгородской области | 2022 | П | Реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122», штук |
| 1 |
|
|
|
17. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности государственных | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
18. | Задача 2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | |||||||||
19. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных | Министерство цифрового развития Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля муниципальных районов и городских округов, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)» | Министерство цифрового развития Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных на площадках МФЦ, штук | 1 515 000 | 1 530 150 | 1 545 451 | 1 560 906 | 1 576 515 |
2018 – 2023 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, единиц | 2 |
| 2 | 8 |
| |||
2024 | П | Ввод в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) государственной (муниципальной) собственности, единиц |
|
|
| 1 |
|
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие информационного общества
в Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятийгосударственной
программы Белгородской области «Развитиеинформационного
общества в Белгородской области» из различныхисточников
финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 – 2025 годы) | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа | Развитие информационного общества | Всего | 10 602 813,3 | 1 223 363 | 1 183 510,5 | 1 288 148,3 | 1 482 525,9 | 1 239 453 | 6 417 000,7 | |
федеральный бюджет | 182 270,1 | 17 743,2 | 9 446,3 | 3 312,2 | 3 314,9 |
| 33 816,6 | |||
областной бюджет | 10 418 858,2 | 1 205 619,8 | 1 174 064,2 | 1 284 836,1 | 1 479 211 | 1 239 453 | 6 383 184,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма 1 | Развитие информационного общества | Всего | 6 765 418,2 | 775 730,9 | 592 632 | 700 737,7 | 843 735,7 | 639 699 | 3 552 535,3 | |
федеральный бюджет | 107 644,1 | 17 743,2 | 9 446,3 | 3 312,2 | 3 314,9 |
| 33 816,6 | |||
областной бюджет | 6 657 774,1 | 757 987,7 | 583 185,7 | 697 425,5 | 840 420,8 | 639 699 | 3 518 718,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных | Всего | 412 611,7 | 37 538 | 38 638 | 38 900 | 41 000 | 41 000 | 197 076 | |
федеральный бюджет | 800 |
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет
| 411 811,7 | 37 538 | 38 638 | 38 900 | 41 000 | 41 000 | 197 076 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры связи | Всего | 3 122 670,9 | 306 581,3 | 185 984,6 | 225 100 | 272 000 | 272 000 | 1 261 665,9 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 3 122 670,9 | 306 581,3 | 185 984,6 | 225 100 | 272 000 | 272 000 | 1 261 665,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.3 | Модернизация и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 1 111 037,2 | 165 995,3 | 73 078,3 | 184 817,5 | 288 712 | 85 900 | 798 503,1 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 1 111 037,2 | 165 995,3 | 73 078,3 | 184 817,5 | 288 712 | 85 900 | 798 503,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.4 | Модернизация, развитие и сопровождение Региональной информационно-аналитической системы | Всего | 460 551,6 | 57 207,4 | 45 637,5 | 63 151 | 50 151 | 50 151 | 266 297,9 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 460 551,6 | 57 207,4 | 45 637,5 | 63 151 | 50 151 | 50 151 | 266 297,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение информационной безопасности в информационном обществе | Всего | 444 003,1 | 26 017 | 80 056,5 | 66 549 | 77 529 | 77 529 | 327 680,5 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 444 003,1 | 26 017 | 80 056,5 | 66 549 | 77 529 | 77 529 | 327 680,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 670 177,5 | 138 522,4 | 118 562,7 | 100 889 | 93 009 | 96 146 | 547 129,1 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 670 177,5 | 138 522,4 | 118 562,7 | 100 889 | 93 009 | 96 146 | 547 129,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.7 | Поддержка региональных проектов | Всего | 88 471,7 |
| 4 712,1 | 4 358,2 | 4 361,7 |
| 13 432 | |
федеральный бюджет | 76 605,4 |
| 3 581,2 | 3 312,2 | 3 314,9 |
| 10 208,3 | |||
областной бюджет | 11 866,3 |
| 1 130,9 | 1 046 | 1 046,8 |
| 3 223,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.8 | Внедрение и сопровождение информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области | Всего | 96 100 |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 96 100 |
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.9 | Создание, внедрение и информационно-техническое сопровождение специализированных программных продуктов | Всего | 277 863,4 | 25 387 | 34 810,4 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 95 726,4 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 277 863,4 | 25 387 | 34 810,4 | 11 843 | 11 843 | 11 843 | 95 726,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение деятельности Центра управления регионом Белгородской области | Всего | 20 590 |
| 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 20 590 |
| 5 200 | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 20 590 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 1.11 | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 30 000 |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 30 000 |
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Проект 1.D6 | Цифровое государственное управление | Всего | 6 906,7 |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | 6 630,4 |
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 276,3 |
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Проект 1.D2 | Информационная инфраструктура | Всего | 24 434,4 | 18 482,5 | 5 951,9 |
|
|
| 24 434,4 | |
федеральный бюджет | 23 608,3 | 17 743,2 | 5 865,1 |
|
|
| 23 608,3 | |||
областной бюджет | 826,1 | 739,3 | 86,8 |
|
|
| 826,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 1.D2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической | Всего | 18 482,5 | 18 482,5 |
|
|
|
| 18 482,5 | |
федеральный бюджет | 17 743,2 | 17 743,2 |
|
|
|
| 17 743,2 | |||
областной бюджет | 739,3 | 739,3 |
|
|
|
| 739,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 1.D2.3 | Реализация мероприятий по созданию | Всего | 5 951,9 |
| 5 951,9 |
|
|
| 5 951,9 | |
федеральный бюджет | 5 865,1 |
| 5 865,1 |
|
|
| 5 865,1 | |||
областной бюджет | 86,8 |
| 86,8 |
|
|
| 86,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг | Всего | 3 837 395,1 | 447 632,1 | 590 878,5 | 587 410,6 | 638 790,2 | 599 754 | 2 864 465,4 | |
федеральный бюджет | 74 626 |
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 3 761 084,1 | 447 632,1 | 590 878,5 | 587 410,6 | 638 790,2 | 599 754 | 2 864 465,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 685 |
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 94 858 |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет | 74 626 |
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 20 232 |
|
|
|
|
|
| |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 742 537,1 | 447 632,1 | 590 878,5 | 587 410,6 | 638 790,2 | 599 754 | 2 864 465,4 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 3 740 852,1 | 447 632,1 | 590 878,5 | 587 410,6 | 638 790,2 | 599 754 | 2 864 465,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований
| 1 685 |
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 3 546 377,2 | 444 049 | 590 878,5 | 568 313 | 580 081 | 599 754 | 2 783 075,5 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 3 546 377,2 | 444 049 | 590 878,5 | 568 313 | 580 081 | 599 754 | 2 783 075,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 2.2.2 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего | 136 809,9 | 3 583,1 |
| 19 097,6 | 28 709,2 |
| 51 389,9 | |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 136 809,9 | 3 583,1 |
| 19 097,6 | 28 709,2 |
| 51 389,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
| |||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
| |||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
| |||
Мероприятие 2.2.3 | Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Всего | 16 850 |
|
|
|
|
|
| |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |||
областной бюджет | 15 165 |
|
|