БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 25 декабря 2023 г. № 787-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 30 декабря 2013 года № 530-пп
В целях актуализациигосударственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политикиБелгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 30 декабря 2013 года № 530-пп, а такжев соответствии с законом Белгородской области от 23 декабря 2022 года № 246«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период2024 и 2025 годов» Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие измененияв постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 530-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиекадровой политики Белгородской области»:
- в государственную программуБелгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» (далее –государственная программа), утвержденную в пункте 1 постановления:
раздел 8 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
8 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы | Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении государственной программы составит Планируемый объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета составит 27 561 315,6 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 2 041 112 тыс. рублей; 2015 год – 2 117 108 тыс. рублей; 2016 год – 2 226 959 тыс. рублей; 2017 год – 2 368 096 тыс. рублей; 2018 год – 2 789 004 тыс. рублей; 2019 год – 4 147 674,7 тыс. рублей; 2020 год – 5 195 696,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 514 266,7 тыс. рублей; 2022 год – 963 726,1 тыс. рублей; 2023 год – 403 007,9 тыс. рублей; 2024 год – 403 125,2 тыс. рублей; 2025 год – 391 540,0 тыс. рублей. Планируемый объем средств из федерального бюджета Планируемый объем средств из консолидированных бюджетов муниципальных образований составит Планируемый объем средств из внебюджетных источников финансирования составит 653 936,3 тыс. рублей |
раздел 5 государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемаяобщая потребность в финансовом обеспечении государственной программы составит28 449 350,8 тыс. рублей.
Планируемыйобъем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средствобластного бюджета составит 27 561 315,6 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014год – 2 041 112 тыс. рублей;
2015год – 2 117 108 тыс. рублей;
2016год – 2 226 959 тыс. рублей;
2017год – 2 368 096 тыс. рублей;
2018год – 2 789 004 тыс. рублей;
2019год – 4 147 674,7 тыс. рублей;
2020год – 5 195 696,0 тыс. рублей;
2021год – 4 514 266,7 тыс. рублей;
2022год – 963 726,1 тыс. рублей;
2023год – 403 007,9 тыс. рублей;
2024год – 403 125,2 тыс. рублей;
2025год – 391 540,0 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств:
- изфедерального бюджета на софинансирование мероприятий государственной программыв сумме 218 056,9 тыс. рублей на условиях, установленныхфедеральным законодательством;
- изконсолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме16 042,0 тыс. рублей;
- изиных источников в сумме 653 936,3 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюосновных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы за счет средств бюджета Белгородской области представленысоответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.»;
в подпрограмму 1 «Развитиегосударственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области»государственной программы (далее – подпрограмма 1):
раздел 6 паспорта подпрограммы1 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 составляет 51 838,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджета составляет 2014 год – 3 373 тыс. рублей; 2015 год – 3 228 тыс. рублей; 2016 год – 2 830 тыс. рублей; 2017 год – 4 175 тыс. рублей; 2018 год – 2 438 тыс. рублей; 2019 год – 6 008,2 тыс. рублей; 2020 год – 2 545,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 108,4 тыс. рублей; 2022 год – 3 249,0 тыс. рублей; 2023 год – 5 867,9 тыс. рублей; 2024 год – 6 014,9 тыс. рублей; 2025 год – 6 001,1 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет областного бюджетасоставляет 51 838,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год – 3 373 тыс. рублей;
2015год – 3 228 тыс. рублей;
2016год – 2 830 тыс. рублей;
2017год – 4 175 тыс. рублей;
2018год – 2 438 тыс. рублей;
2019год – 6 008,2 тыс. рублей;
2020год – 2 545,0 тыс. рублей;
2021год – 6 108,4 тыс. рублей;
2022год – 3 249,0 тыс. рублей;
2023год – 5 867,9 тыс. рублей;
2024год – 6 014,9 тыс. рублей;
2025год – 6 001,1 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюосновных мероприятий (мероприятий) подпрограммы 1 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы 1 за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектазакона области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период.»;
в подпрограмму 3 «Наука»государственной программы (далее – подпрограмма 3):
раздел 6 паспорта подпрограммы3 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 3 составляет 1 674 182,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет областного бюджета составляет 2014 год – 14 926 тыс. рублей; 2015 год – 14 044 тыс. рублей; 2016 год – 16 812 тыс. рублей; 2017 год – 13 739 тыс. рублей; 2018 год – 12 141 тыс. рублей; 2019 год – 11 891,0 тыс. рублей; 2020 год – 85 315,0 тыс. рублей; 2021 год – 120 925,8 тыс. рублей; 2022 год – 352 081,2 тыс. рублей; 2023 год – 336 169,3 тыс. рублей; 2024 год – 331 911,0 тыс. рублей; 2025 год – 318 227,0 тыс. рублей Объем средств из иных источников финансирования планируется в размере 46 000,0 тыс. руб. |
восьмой абзац раздела 1 подпрограммы 3 изложить в следующейредакции:
«С учетом потребностей последних определяются приоритетынаучно-исследовательской деятельности ведущих вузов Белгородской области,закупается аналитическое, технологическое и производственное оборудование,а также аппаратное обеспечение, программное обеспечение, периферийноеоборудование, разрабатываются и внедряются новые многоуровневыеобразовательные программы, расширяется спектр предоставляемых вузамиобразовательных услуг на послевузовском уровне образования.»;
раздел 3 подпрограммы 3 дополнить пятым – шестым абзацами следующего содержания:
«Реализация основного мероприятия 3.5 «Оказание финансовойподдержки образовательных организаций высшего образования, связанныхс развитием инжиниринговых центров в рамках реализации программыдеятельности НОЦ» предполагает проведение отбора на предоставление грантовв форме субсидий на возмещение затрат образовательных организацийвысшего образования, связанных с развитием инжиниринговых центров.
Предоставление грантов осуществляется в Порядкепредоставления грантов в форме субсидий из областного бюджетана оказание финансовой поддержки образовательных организаций высшегообразования, связанных с развитием инжиниринговых центров, утвержденномпостановлением Правительства Белгородской областиот 20 ноября 2023 года № 646-пп.»;
раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общаяпотребность в финансовом обеспечении подпрограммы 3 составляет1 674 182,3 тыс. руб.
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет областного бюджетасоставляет 1 628 182,3 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014год – 14 926 тыс. рублей;
2015год – 14 044 тыс. рублей;
2016год – 16 812 тыс. рублей;
2017год – 13 739 тыс. рублей;
2018год – 12 141 тыс. рублей;
2019год – 11 891,0 тыс. рублей;
2020год – 85 315,0 тыс. рублей;
2021год – 120 925,8 тыс. рублей;
2022год – 352 081,2 тыс. рублей;
2023год – 336 169,3 тыс. рублей;
2024год – 331 911,0 тыс. рублей;
2025год – 318 227,0 тыс. рублей.
Объемсредств из иных источников финансирования планируется в размере46 000,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счетсредств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственнов приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектазакона области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период.»;
в подпрограмму 6 «Обеспечениереализации государственной программы» государственной программы (далее –подпрограмма 6):
раздел 6 паспорта подпрограммы6 изложить в следующей редакции:
6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет областного бюджета составляет 1 371 155,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 104 771 тыс. рублей; 2015 год – 116 836 тыс. рублей; 2016 год – 117 069 тыс. рублей; 2017 год – 111 141 тыс. рублей; 2018 год – 147 019 тыс. рублей; 2019 год – 172 638,7 тыс. рублей; 2020 год – 212 025,2 тыс. рублей; 2021 год – 143 204,2 тыс. рублей; 2022 год – 55 306,4 тыс. рублей; 2023 год – 60 194,3 тыс. рублей; 2024 год – 64 422,9 тыс. рублей; 2025 год – 66 528,2 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Объембюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет областногобюджета составляет 1 371 155,9 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014год – 104 771 тыс. рублей;
2015год – 116 836 тыс. рублей;
2016год – 117 069 тыс. рублей;
2017год – 111 141 тыс. рублей;
2018год – 147 019 тыс. рублей;
2019год – 172 638,7 тыс. рублей;
2020год – 212 025,2 тыс. рублей;
2021год – 143 204,2 тыс. рублей;
2022год – 55 306,4 тыс. рублей;
2023год – 60 194,3 тыс. рублей;
2024год – 64 422,9 тыс. рублей;
2025год – 66 528,2 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансированияи ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счетсредств бюджета Белгородской области по годам представлены соответственнов приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспеченияподпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проектазакона области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период.»;
- раздел 3 таблицы 2 приложения № 1 к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению;
- таблицу приложения № 2 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- таблицы 2 приложений № 3, № 4 к государственной программе изложитьв редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на Администрацию Губернатора Белгородской области(Долманова Е.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области |
|
|
В.В. Гладков |
|
| Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от « 25 » декабря 2023 г. № 787-пп
| |
|
| Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области»
| |
Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей
государственнойпрограммы на II этапе реализации
Таблица 2
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реали-зации | Вид пока-зате-ля | Наименование показателя, единица | Значение показателя конечного и непосредственного результата | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. | Наука (Задача 3. Наращивание научно-исследовательского потенциала Белгородской области) | Министерство экономического развития и промышленности области | 2020 -2025 годы
| П
| Количество разработанных и переданных конкурентоспособных технологий для внедрения в производство в организациях, действующих
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3.1. | Содействие развитию вузовской науки | Министерство экономического развития и промышленности области, министерство образования области | 2014 -2021 годы
| П
| Доля научных статей, опубликованных в рамках реализации грантов, поддержанных департаментом экономического развития области, | 100 | х | х | х | х |
2014 -2021 годы | П
| Количество поданных заявок на конкурс департамента экономического развития области на соискание грантов, штук | 15
| х
| х
| х
| х
| |||
2021 год | П
| Создание и поддержка информационного ресурса, содержащего информацию для организации мониторинга международной деятельности | 1 | х | х | х | х | |||
2022 год | П
| Количество поданных заявок на конкурс | х | 20 | х | х | х | |||
2022 год | П
| Организация и проведение региональных мероприятий, направленных на популяризацию науки, штук | х | 2 | х | х | х | |||
3.2. | Содействие развитию науки в рамках реализации программы деятельности научно-образовательного центра Белгородской области (НОЦ) | Администрация Губернатора области, министерство экономического развития и промышленности области | 2021 -2024 годы | П
| Количество участников НОЦ, реализующих технологические проекты полного цикла, единиц | 43 | 45 | 47 | 50 | х |
2020 -2025 годы | П
| Количество проведенных заседаний научно-производственных платформ НОЦ, штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2021 -2024 годы | П
| Количество технологических проектов полного цикла НОЦ, реализуемых участниками НОЦ, единиц | 32 | 48 | 62 | 82 | х | |||
3.3.
| Оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» | Министерство экономического развития и промышленности области
| 2022 -2025 годы
| П
| Количество проектов, связанных с развитием | х | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.4. | Поддержка проектов научных исследований участников НОЦ | Министерство экономического развития и промышленности области | 2022 -2024 годы
| П
| Количество проектов, поддержанных региональной комиссией и экспертным советом Российского научного фонда, единиц
| х | 4 | 4 | 4 | х |
3.5. | Оказание финансовой поддержки образовательных организаций высшего образования, связанных | Министерство экономического развития и промышленности области
| 2023 год
| П
| Количество организаций высшего образования, получивших финансовую поддержку на развитие инжиниринговых центров, единиц
| х | х | 1 | х | х |
|
| Приложение № 2 к государственной программе Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области»
|
Основные мерыправового регулирования в сфере реализации
государственнойпрограммы Белгородской области
«Развитие кадровой политики Белгородской области»
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Постановление Правительства Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» | Администрация Губернатора Белгородской области | 2014 - 2025 годы (по мере необходимости)
| |
Подпрограмма 1 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы области» | |||||
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия» | |||||
2.
| Постановление Губернатора Белгородской области | Внесение изменений в связи | Департамент внутренней | Первое полугодие 2014 года
| |
3.
| Распоряжение Губернатора Белгородской области | Внесение изменений в связи | Департамент внутренней | Первое полугодие 2014 года
| |
4.
| Распоряжение Правительства Белгородской области | Внесение изменений в связи | Департамент внутренней | Первое полугодие 2014 года
| |
5.
| Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней | Внесение изменений в связи | Департамент внутренней | Первое полугодие 2014 года
| |
Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования» | |||||
Основное мероприятие 2.6 «Закупка оборудования (медицинского оборудования)»1 | |||||
6. | Распоряжение первого заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней | Утверждение положения | Департамент внутренней | Второй квартал 2014 года
| |
Подпрограмма 3 «Наука» | |||||
Основное мероприятие 3.5 «Оказание финансовой поддержки образовательных организаций высшего образования, связанных с развитием инжиниринговых центров в рамках реализации программы деятельности НОЦ» | |||||
7. | Постановление Правительства Белгородской области | Утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий | Министерство экономического развития | Второе полугодие 2023 года | |
Подпрограмма 5 «Молодость Белгородчины» | |||||
Основное мероприятие 5.3 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Белгородчины»2 | |||||
8. | Постановление Губернатора Белгородской области | Постановлением будет определен механизм выявления, поощрения | Управление молодежной политики области | Первый квартал 2014 года
|
1 Основное мероприятие прекратило действие после 1 января 2016 года.
2 Основное мероприятие прекратило действие после 1 января 2017 года.
Приложение № 3
к государственной программе
Белгородской области
«Развитие кадровой политики
Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
государственной программы области из различныхисточников финансирования на 2 этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государ-ственная программа | Развитие кадровой политики Белгородской области | Всего: | 28 449 350,8 | 4 611 031,5 | 968 809,1 | 403 656,5 | 403 773,8 | 392 181,3 | 6 779 452,2 |
федеральный бюджет | 218 056,9 | 76 942,0 | 4 695,4 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 82 612,0 | ||
областной бюджет | 27 561 315,6 | 4 514 266,7 | 963 726,1 | 403 007,9 | 403 125,2 | 391 540,0 | 6 675 665,9 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 653 936,3 | 19 822,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 21 174,3 | ||
Подпро-грамма 1 | Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области | Всего: | 51 838,5 | 6 108,4 | 3 249,0 | 5 867,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 27 241,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 51 838,5 | 6 108,4 | 3 249,0 | 5 867,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 27 241,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 1.1 | Кадровое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы | Всего: | 49 576,5 | 5 880,4 | 3 021,0 | 5 867,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 26 785,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 49 576,5 | 5 880,4 | 3 021,0 | 5 867,9 | 6 014,9 | 6 001,1 | 26 785,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 1.2 | Мероприятия | Всего: | 2 262,0 | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 2 262,0 | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 2 | Развитие профессионального образования | Всего: | 24 017 713,0 | 4 142 530,1 | 556 552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 699 082,5 |
федеральный бюджет | 182 380,2 | 76 472,4 | 4 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 769,0 | ||
областной бюджет | 23 264 215,8 | 4 047 274,7 | 552 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 599 530,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 571 117,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего: | 17 335 201,7 | 2 785 712,4 | 531 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 317 024,7 |
федеральный бюджет | 34 182,1 | 29 446,7 | 4 296,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 743,3 | ||
областной бюджет | 16 852 574,6 | 2 737 482,7 | 527 015,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 264 498,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 448 445,0 | 18 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 783,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.2 | Социальная поддержка обучающихся | Всего: | 1 463 020,2 | 244 777,7 | 25 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 017,8 |
федеральный бюджет | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 458 420,2 | 244 777,7 | 25 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270 017,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.3 | Социальная поддержка педагогических работников | Всего: | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 29 731,1 | 5 424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 424,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.4 | Содействие развитию профессионального образования | Всего: | 434 987,3 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 |
федеральный бюджет | 58 545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 313 779,4 | 181 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 768,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 62 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.5 | Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | Всего: | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 376 403,0 | 165 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165 611,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 2.6 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего: | 4 289 740,2 | 710 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 251,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4 229 730,2 | 710 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 251,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 60 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.Е4 | Цифровая образовательная среда | Всего: | 68 137,7 | 28 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 493,3 |
федеральный бюджет | 65 380,1 | 27 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 353,6 | ||
областной бюджет | 2 757,6 | 1 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 139,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 2.Е6 | Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-собности профессионального образования) | Всего: | 20 491,8 | 20 491,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 491,8 |
федеральный бюджет | 19 672,1 | 19 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 672,1 | ||
областной бюджет | 819,7 | 819,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 3 | Наука1 | Всего: | 1 674 182,3 | 120 925,8 | 352 081,2 | 336 169,3 | 331 911,0 | 318 227,0 | 1 459 314,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 628 182,3 | 120 925,8 | 352 081,2 | 336 169,3 | 331 911,0 | 318 227,0 | 1 459 314,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.1 | Содействие развитию вузовской науки | Всего: | 174 125,0 | 10 925,8 | 22 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 501,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 128 125,0 | 10 925,8 | 22 575,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 501,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.2 | Содействие развитию науки в рамках реализации программы деятельности научно-образовательного центра Белгородской области (НОЦ) | Всего: | 628 057,3 | 110 000,0 | 115 506,0 | 92 169,3 | 117 911,0 | 118 227,0 | 553 813,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 628 057,3 | 110 000,0 | 115 506,0 | 92 169,3 | 117 911,0 | 118 227,0 | 553 813,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.3 | Оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства | Всего: | 800 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 800 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 800 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.4 | Поддержка проектов научных исследований участников НОЦ на условиях паритетного финансирования с Российским научным фондом | Всего: | 42 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 42 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 42 000,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 42 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 3.5 | Оказание финансовой поддержки образовательных организаций высшего образования, связанных | Всего: | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 4 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства | Всего: | 21 038,3 | 1 293,7 | 1 140,1 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5 268,8 |
федеральный бюджет | 5 331,0 | 469,6 | 398,8 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 1 843,0 | ||
областной бюджет | 6 888,0 | 384,3 | 353,7 | 296,4 | 296,4 | 303,7 | 1 634,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 8 819,3 | 439,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 1 791,3 | ||
Основное мероприя-тие 4.1 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Всего: | 21 038,3 | 1 293,7 | 1 140,1 | 945,0 | 945,0 | 945,0 | 5 268,8 |
федеральный бюджет | 5 331,0 | 469,6 | 398,8 | 327,3 | 327,3 | 320,0 | 1 843,0 | ||
областной бюджет | 6 888,0 | 384,3 | 353,7 | 296,4 | 296,4 | 303,7 | 1 634,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 8 819,3 | 439,8 | 387,6 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 1 791,3 | ||
Подпро-грамма 5 | Молодость Белгородчины | Всего: | 1 028 117,8 | 141 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 735,5 |
федеральный бюджет | 12 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 989 085,8 | 141 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 735,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.1 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белгородской области | Всего: | 875 104,9 | 137 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 539,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 859 062,9 | 137 539,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 539,6 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.2 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | Всего: | 96 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 96 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима-тельскую деятельность | Всего: | 41 705,5 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 |
федеральный бюджет | 12 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 28 715,5 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.3 | Обеспечение информационной безопасности и психологической помощи молодежи | Всего: | 3 946,4 | 3 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 946,4 |
федеральный бюджет | 0,0 |
|
|
|
|
| 0,0 | ||
областной бюджет | 3 946,4 | 3 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 946,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 5.4 | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Всего: | 10 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 6 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего: | 1 371 155,9 | 143 204,2 | 55 306,4 | 60 194,3 | 64 422,9 | 66 528,2 | 389 656,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 371 155,9 | 143 204,2 | 55 306,4 | 60 194,3 | 64 422,9 | 66 528,2 | 389 656,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 6.1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Всего: | 775 085,5 | 90 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 312,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 775 085,5 | 90 312,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 312,3 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 6.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего: | 508 259,6 | 45 479,9 | 47 889,4 | 52 777,3 | 57 005,9 | 59 111,2 | 262 263,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 508 259,6 | 45 479,9 | 47 889,4 | 52 777,3 | 57 005,9 | 59 111,2 | 262 263,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 6.3 | Расходы на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Всего: | 15 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 15 949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 6.4 | Расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Всего: | 57 900,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 30 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 57 900,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 30 000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 6.5 | Расходы на ежегодную премию Николая Ивановича Рыжкова «Созидание» | Всего: | 13 961,8 | 1 412,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 7 080,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 13 961,8 | 1 412,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 1 417,0 | 7 080,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 7 | Противодействие коррупции | Всего: | 18 435,8 | 1 080,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 3 000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 5 585,8 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 400,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 12 850,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
Основное мероприя-тие 7.1 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Всего: | 5 585,8 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 400,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 5 585,8 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 400,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 7.2 | Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности на телевидении, рекламных щитах и баннерах | Всего: | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 7.3 | Проведение социологических опросов населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | Всего: | 3 750,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 3 750,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
Основное мероприя-тие 7.4 | Информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной направленности, публичное осуждение коррупции в средствах массовой информации | Всего: | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 8 | Патриотическое воспитание граждан Белгородской области | Всего: | 236 952,3 | 50 778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 778,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 231 802,3 | 50 778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 778,8 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 8.1 | Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания | Всего: | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Основное мероприя-тие 8.2 | Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию | Всего: | 194 433,9 | 40 348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 348,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 194 283,9 | 40 348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 348,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 8.3 | Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие шефства воинских частей над образовательными организациями | Всего: | 40 485,4 | 10 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 308,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 35 485,4 | 10 308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 308,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 8.4 | Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи | Всего: | 1 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 8.5 | Информационное обеспечение патриотического воспитания в Белгородской области, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации | Всего: | 545,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 545,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпро-грамма 9 | Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Белгородской области | Всего: | 29 916,9 | 3 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 375,0 |
федеральный бюджет | 17 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 12 561,2 | 3 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 375,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 9.1 | Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества | Всего: | 8 600,9 | 3 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 305,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 8 600,9 | 3 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 305,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 9.2 | Развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения | Всего: | 3 022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 3 022,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприя-тие 9.3 | Информационное обеспечение добровольческого движения | Всего: | 215,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 215,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проект 9.Е8 | Социальная активность | Всего: | 18 079,0 | 0,0 | 0,0 |