БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Белгород
от 25 декабря 2023 г. №777-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года № 524-пп
В целях актуализации государственнойпрограммы Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»,утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 524-пп, Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующиеизменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 524-пп«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитиездравоохранения Белгородской области»:
- в государственную программу Белгородскойобласти «Развитие здравоохранения Белгородской области» (далее – Программа),утвержденную в пункте 1 постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить вследующей редакции:
8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета | Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 – Объем финансирования государственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2014 год – 8 410 592,5 тыс. рублей; 2015 год – 9 044 713,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 628 784,2 тыс. рублей; 2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей; 2018 год – 13 012 688,1 тыс. рублей; 2019 год – 15 397 511,1 тыс. рублей; 2020 год – 15 838 698,9 тыс. рублей; 2021 год – 22 862 752,0 тыс. рублей; 2022 год – 29 310 660,9 тыс. рублей; 2023 год – 24 335 908,2 тыс. рублей; 2024 год – 23 643 826,9 тыс. рублей; 2025 год – 23 133 146,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 145 982 624,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 – |
- раздел 5 Программы изложить в следующейредакции:
«5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 380 853 582,0 тыс. рублей.
Объем финансирования государственнойпрограммы в 2014 – 2025 годах за счет средств областного бюджетасоставит 205 301 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 410 592,5 тыс.рублей;
2015 год – 9 044 713,0 тыс.рублей;
2016 год – 9 628 784,2 тыс.рублей;
2017 год – 10 681 880,1 тыс. рублей;
2018 год – 13 012 688,1 тыс.рублей;
2019 год – 15 397 511,1 тыс.рублей;
2020 год – 15 838 698,9 тыс.рублей;
2021 год – 22 862 752,0 тыс.рублей;
2022 год – 29 310 660,9 тыс.рублей;
2023 год – 24 335 908,2 тыс.рублей;
2024 год – 23 643 826,9 тыс.рублей;
2025 год – 23 133 146,1 тыс.рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 28 128 230,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 649 207,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы за счет средств территориального фондаобязательного медицинского страхования Белгородской области составит145 982 624,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансированиягосударственной программы в 2014 – 2025 годах за счет средстввнебюджетных источников составит 792 358,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы,подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования иресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счетсредств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях№ 3 и № 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиямприводится в приложении № 5 к государственной программе.
Порядок предоставления и распределения субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области намероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитальногоремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятийгосударственной программы приводится в приложении № 7 к государственнойпрограмме.
Объем финансового обеспечения государственнойпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта законаобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 2 «Развитие первичноймедико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма 2):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 2 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9 897 978,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 2014 год – 2 008,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 97 508,0 тыс. рублей; 2017 год – 520 290,0 тыс. рублей; 2018 год – 454 406,0 тыс. рублей; 2019 год – 182 489,3 тыс. рублей; 2020 год – 120 399,3 тыс. рублей; 2021 год – 416 872,6 тыс. рублей; 2022 год – 894 836,3 тыс. рублей; 2023 год – 1 296 746,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 015 454,5 тыс. рублей; 2025 год – 140 500,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11 671,9 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76 998,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 2изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годахза счет всех источников финансирования составит 9 897 978,7 тыс.рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 5 141 511,5 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год –2 008,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –97 508,0 тыс. рублей;
2017 год –520 290,0 тыс. рублей;
2018 год –454 406,0 тыс. рублей;
2019 год –182 489,3 тыс. рублей;
2020 год –120 399,3 тыс. рублей;
2021 год –416 872,6 тыс. рублей;
2022 год –894 836,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 296 746,6 тыс.рублей;
2024 год – 1 015 454,5 тыс.рублей;
2025 год – 140 500,9 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 4 421 645,3 тыс. рублей;
- консолидированногобюджета муниципальных образований составит 246 152,0 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 11 671,9 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит76 998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 3 «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»Программы (далее – подпрограмма 3):
- раздел 6 паспортаподпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 44 483 617,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 2014 год – 337 407,0 тыс. рублей; 2015 год – 441 741,0 тыс. рублей; 2016 год – 666 351,3 тыс. рублей; 2017 год – 839 939,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 930 164,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 780 319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 942 202,1 тыс. рублей; 2021 год – 6 240 984,4 тыс. рублей; 2022 год – 9 563 541,2 тыс. рублей; 2023 год – 4 253 999,6 тыс. рублей; 2024 год – 3 909 938,3 тыс. рублей; 2025 год – 3 869 377,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 451 330,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансированияподпрограммы 3 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансированиясоставит 44 483 617,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014– 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 38 775 965,3 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 337 407,0 тыс.рублей;
2015 год – 441 741,0 тыс.рублей;
2016 год – 666 351,3 тыс.рублей;
2017 год – 839 939,0 тыс.рублей;
2018 год – 1 930 164,2 тыс.рублей;
2019 год – 3 780 319,9 тыс.рублей;
2020 год – 2 942 202,1 тыс.рублей;
2021 год – 6 240 984,4 тыс.рублей;
2022 год – 9 563 541,2 тыс.рублей;
2023 год – 4 253 999,6 тыс.рублей;
2024 год – 3 909 938,3 тыс.рублей;
2025 год – 3 869 377,3 тыс.рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 5 248 862,2тыс. рублей;
- консолидированного бюджетамуниципальных образований составит 7 460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит451 330,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 засчет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежитежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областномбюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмму 5 «Охрана здоровья матери и ребёнка»Программы (далее – подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложитьв следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6 650 847,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4 464 340,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 150 548,0 тыс. рублей; 2015 год – 234 031,0 тыс. рублей; 2016 год – 89 903,3 тыс. рублей; 2017 год – 88 624,0 тыс. рублей; 2018 год – 290 078,6 тыс. рублей; 2019 год – 704 670,7 тыс. рублей; 2020 год – 443 310,6 тыс. рублей; 2021 год – 488 448,8 тыс. рублей; 2022 год – 481 354,6 тыс. рублей; 2023 год – 496 768,0 тыс. рублей; 2024 год – 461 248,2 тыс. рублей; 2025 год – 535 354,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28 220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 5изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 5
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 6 650 847,6 тыс. рублей.
Объем бюджетныхассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет4 464 340,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –150 548,0 тыс. рублей;
2015 год – 234 031,0 тыс.рублей;
2016 год –89 903,3 тыс. рублей;
2017 год –88 624,0 тыс. рублей;
2018 год –290 078,6 тыс. рублей;
2019 год –704 670,7 тыс. рублей;
2020 год –443 310,6 тыс. рублей;
2021 год –488 448,8 тыс. рублей;
2022 год –481 354,6 тыс. рублей;
2023 год – 496 768,0 тыс.рублей;
2024 год – 461 248,2 тыс.рублей;
2025 год – 535 354,3 тыс.рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет2 155 567,5 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальныхобразований составит 28 220,0 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка внебюджетных источников составляет 2 720,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджетапредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объем финансовогообеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовкипроекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и наплановый период.»;
в подпрограмму 6«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетей» Программы (далее – подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 903 387,4 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 3 563 654,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 36 417,0 тыс. рублей; 2020 год – 75 618,9 тыс. рублей; 2021 год – 119 314,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 271 853,4 тыс. рублей; 2023 год – 976 545,7 тыс. рублей; 2024 год – 881 959,0 тыс. рублей; 2025 год – 201946,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Финансирование подпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено |
- раздел 5 подпрограммы 6изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 6
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 3 903 387,4 тыс. рублей.
Прогнознаяоценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет3 563 654,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016 год – 0,0тыс. рублей;
2017 год – 0,0тыс. рублей;
2018 год – 0,0тыс. рублей;
2019 год –36 417,0 тыс. рублей;
2020 год –75 618,9 тыс. рублей;
2021 год –119 314,1 тыс. рублей;
2022 год –1 271 853,4 тыс. рублей;
2023 год –976 545,7 тыс. рублей;
2024 год –881 959,0 тыс. рублей;
2025 год –201946,3 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 6 в 2015 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 339 733,0 тыс. рублей.
Финансированиеподпрограммы 6 за счет внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
вподпрограмму 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы(далее – подпрограмма 8):
- раздел 6паспорта подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Объем финансирования подпрограммы 8 2014 год – 30 152,0 тыс. рублей; 2015 год – 41 511,0 тыс. рублей; 2016 год – 40 521,0 тыс. рублей; 2017 год – 87 465,0 тыс. рублей; 2018 год – 63 417,4 тыс. рублей; 2019 год – 71 235,0 тыс. рублей; 2020 год – 58 503,1 тыс. рублей; 2021 год – 522 047,9 тыс. рублей; 2022 год – 303 659,1 тыс. рублей; 2023 год – 170 277,0 тыс. рублей; 2024 год – 58 045,0 тыс. рублей; 2025 год – 36 983,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета1 составит 1 167 399,1 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 32 878,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 8изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечениеподпрограммы 8
Общий объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 2 867 338,9 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 1 483 816,7 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год –30 152,0 тыс. рублей;
2015 год –41 511,0 тыс. рублей;
2016 год –40 521,0 тыс. рублей;
2017 год –87 465,0 тыс. рублей;
2018 год –63 417,4 тыс. рублей;
2019 год –71 235,0 тыс. рублей;
2020 год –58 503,1 тыс. рублей;
2021 год –522 047,9 тыс. рублей;
2022 год –303 659,1 тыс. рублей;
2023 год –170 277,0 тыс. рублей;
2024 год –58 045,0 тыс. рублей;
2025 год –36 983,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 8 в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета1 составит 1 167 399,1 тыс. рублей;
- консолидированныхбюджетов муниципальных образований составит 183 245,1 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит32 878,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 8 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 8 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 8 подлежит ежегодному уточнению врамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и на плановый период.»;
- в подпрограмму 9 «Совершенствование системылекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы(далее – подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 | Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Объем финансирования подпрограммы 9 2014 год – 109 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 127 924,0 тыс. рублей; 2016 год – 129 492,5 тыс. рублей; 2017 год – 265 652,0 тыс. рублей; 2018 год – 307 103,7 тыс. рублей; 2019 год – 368 124,0 тыс. рублей; 2020 год – 576 733,0 тыс. рублей; 2021 год – 1 105 216,8 тыс. рублей; 2022 год – 1 285 533,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 322 858,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 029 991,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 090 123,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах Финансирование из территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области |
- раздел 5 подпрограммы 9 изложитьв следующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы 9
Общий объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет всех источниковфинансирования составит 15 681 097,2 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 7 718 657,6 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2014 год –109 905,0 тыс. рублей;
2015 год –127 924,0 тыс. рублей;
2016 год –129 492,5 тыс. рублей;
2017 год –265 652,0 тыс. рублей;
2018 год –307 103,7 тыс. рублей;
2019 год –368 124,0 тыс. рублей;
2020 год –576 733,0 тыс. рублей;
2021 год –1 105 216,8 тыс. рублей;
2022 год –1 285 533,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 322 858,6 тыс.рублей;
2024 год – 1 029 991,1 тыс.рублей;
2025 год – 1 090 123,1 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 9 в 2014 – 2025 годах за счет средствфедерального бюджета составит 7 962 439,6 тыс. рублей.
Финансированиеиз территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородскойобласти и внебюджетных источников не предусмотрено.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Г «Совершенствование системытерриториального планирования» Программы (далее – подпрограмма Г):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г | Общий объем финансирования подпрограммы Г Объем финансирования подпрограммы Г 2014 год – 7 459 159,0 тыс. рублей; 2015 год – 8 090 006,0 тыс. рублей; 2016 год – 8 514 015,4 тыс. рублей; 2017 год – 8 789 577,1 тыс. рублей; 2018 год – 9 861 670,3 тыс. рублей; 2019 год – 10 110 445,9 тыс. рублей; 2020 год – 11 081 145,2 тыс. рублей; 2021 год – 13 840 989,2 тыс. рублей; 2022 год – 15 382 556,1 тыс. рублей; 2023 год – 15 665 179,7 тыс. рублей; 2024 год – 16 139 843,6 тыс. рублей; 2025 год – 17 111 327,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 4 778 151,2 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144 763 215,6 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3 460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Г
Общий объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 291 590 741,8 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средствобластного бюджета составит 142 045 915,0 тыс. рублей, втом числе по годам:
2014 год –7 459 159,0 тыс. рублей;
2015 год –8 090 006,0 тыс. рублей;
2016 год –8 514 015,4 тыс. рублей;
2017 год –8 789 577,1 тыс. рублей;
2018 год –9 861 670,3 тыс. рублей;
2019 год –10 110 445,9 тыс. рублей;
2020 год –11 081 145,2 тыс. рублей;
2021 год –13 840 989,2 тыс. рублей;
2022 год –15 382 556,1 тыс. рублей;
2023 год – 15 665 179,7 тыс.рублей;
2024 год – 16 139 843,6 тыс.рублей;
2025 год – 17 111 327,5 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Г в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 4 778 151,2 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 144 763 215,6 тыс.рублей;
- внебюджетныхисточников составит 3 460,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- в подпрограмму Д «Обеспечение реализациигосударственной программы» Программы (далее – подпрограмма Д):
- раздел 6 паспортаподпрограммы Д изложить в следующей редакции:
6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2 761 922,4 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Д 2014 год – 71 173,0 тыс. рублей; 2015 год – 81 014,0 тыс. рублей; 2016 год – 69 140,2 тыс. рублей; 2017 год – 69 075,0 тыс. рублей; 2018 год – 84 398,9 тыс. рублей; 2019 год – 82 165,1 тыс. рублей; 2020 год – 499 996,0 тыс. рублей; 2021 год – 108 956,0 тыс. рублей; 2022 год – 108 106,7 тыс. рублей; 2023 год – 134 699,1 тыс. рублей; 2024 год – 128 288,0 тыс. рублей; 2025 год – 132 392,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования - федерального бюджета составит 17 659,2 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 1 174 859,2 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Д изложить вследующей редакции:
«5. Ресурсноеобеспечение подпрограммы Д
«Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет всехисточников финансирования составит 2 761 922,4 тыс. рублей.
Объемфинансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств областногобюджета составит 1 569 404,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год –71 173,0 тыс. рублей;
2015 год –81 014,0 тыс. рублей;
2016 год –69 140,2 тыс. рублей;
2017 год –69 075,0 тыс. рублей;
2018 год –84 398,9 тыс. рублей;
2019 год –82 165,1 тыс. рублей;
2020 год –499 996,0 тыс. рублей;
2021 год –108 956,0 тыс. рублей;
2022 год –108 106,7 тыс. рублей;
2023 год – 134 699,1 тыс.рублей;
2024 год –128 288,0 тыс. рублей;
2025 год –132 392,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы Д в 2014 – 2025 годах за счет средств:
- федеральногобюджета составит 17 659,2 тыс. рублей;
- территориальногофонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит1 174 859,2 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основныхмероприятий подпрограммы Д из различных источников финансирования и ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы Д за счет средств бюджета Белгородскойобласти представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 кгосударственной программе.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы Д подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и на плановый период.»;
- таблицы № 2 приложений № 1, № 3, № 4к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора Белгородской области – министра образования Белгородской области Милёхина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.
Губернатор | В.В. Гладков |
Приложение к постановлению Правительства Белгородской области от « 25 » декабря 2023 г. |
Приложение № 1 к государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» |
Система основных мероприятий (мероприятий) ипоказателей
государственной программы «Развитие здравоохраненияБелгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№ | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» (Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 72,68 | 71,91 | 72,00 | 72,60 | 73,40 |
Р | Число прерываний беременности на территории Белгородской области, единиц | 2318 | 1971 |
|
|
| ||||
П | Доля преждевременных родов на сроке 22 – 37 недель беременности |
|
| 89,8 | 89,9 | 89,9 | ||||
П | Доля детей 1 и 2 групп здоровья, обучающихся | 81,0 | 81,0 | 81,1 | 81,1 | 81,2 | ||||
Р | Смертность населения | 500,1 | 491,1 | 463,8 | 436,4 | 424,4 | ||||
Р | Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | ||||
Р | Смертность от всех причин | 17,5 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,0 | ||||
П | Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях в расчёте | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | ||||
П | Обеспеченность врачами | 36,9 | 37,4 | 37,9 | 38,4 | 38,4 | ||||
П | Доля медицинских организаций государственной (муниципальной) систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||
Р | Доля зданий государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или нуждающихся в капитальном ремонте, | 15,7 | 15,4 | 13,0 | 12,6 | 12,3 | ||||
П | Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме, в общем количестве тяжёлого оборудования, процентов | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере здравоохранения (процент | 82,5 | 83,0 |
|
|
| ||||
П | Оценка общественного мнения по удовлетворённости населения медицинской помощью, процентов |
|
| 51,0 | 56,0 | 60,0 | ||||
П | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент от числа опрошенных), процентов | 90,0 |
|
|
|
| ||||
2. | Подпрограмма 1 (Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики заболеваний в сфере охраны здоровья | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. человек | 41,3 | 44,0 | 52,9 | 55,5 | 58,3 |
Р | Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. человек населения, единиц | 225,0 | 200,8 | 183,8 | 166,7 | 149,7 | ||||
Р | Смертность мужчин трудоспособного возраста | 756,35 | 755,90 | 707,60 | 658,85 | 625,95 | ||||
Р | Смертность женщин трудоспособного возраста | 231,8 | 226,0 | 220,0 | 214,0 | 186,0 | ||||
2.1. | Основное мероприятие 1.03. «Внедрение эффективных технологий профилактики | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват мероприятиями | 80,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
П | Выявляемость повышенного артериального давления, процентов | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| ||||
Р | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процентов | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |
| ||||
2.2. | Проект 1.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Уровень оснащённости оборудованием Центров здоровья, процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|
2.3. | Проект 1.P4. «Укрепление общественного здоровья» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество разработанных | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Р | Розничные продажи алкогольной продукции | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| ||||
П | Доля некурящих граждан (процент от числа опрошенных), процентов |
| 75,5 | 76 | 76,5 |
| ||||
Р | Розничные продажи сигарет | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| ||||
3. | Подпрограмма 2 (Задача 2. Обеспечение доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,5 |
Р | Общая заболеваемость взрослого населения | 172260,0 | 172260,0 | 182453,2 | 181540,9 | 180633,2 | ||||
Р | Уровень госпитализации | 149,5 | 149,2 | 149,2 | 149,0 | 149,0 | ||||
3.1. | Основное мероприятие 2.01. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Департамент здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2021 | П | Количество медицинского оборудования, приобретаемого с целью дооснащения и замены | 91,0 |
|
|
|
|
3.2. | Основное мероприятие 2.02. «Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок, поддержание заболеваемости «управляемыми инфекциями» на социально адаптированном уровне» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Охват иммунизацией детского населения в декретированные сроки, процентов | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
3.3. | Основное мероприятие 2.03. «Строительство, реконструкция, выкуп, капитальный ремонт объектов здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2017 – 2024 | П | Количество введенных | 15 | 15 | 1 |
|
|
П | Количество введённых |
| 36 | 21 | 4 | |||||
П | Количество введенных | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
П | Количество введённых | 8 | 12 | 6 | ||||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций | 15 |
|
|
|
| ||||
3.4. | Основное мероприятие 2.04. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), оказывающих первичную медико-санитарную помощь» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2018 – 2023 | П | Доля лиц с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, выявленных активно, имели I – II стадию заболевания, процентов | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
|
|
3.5. | Основное мероприятие 2.05. «Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Выполнение плана профилактических прививок населения, относящегося | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
Р | Заболеваемость бешенством на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Р | Заболеваемость сибирской язвой на 100 тыс. человек населения, случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.6. | Проект 2.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Количество объектов, | 13 |
|
|
|
|
3.7. | Проект 2.N9. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2022 – 2025 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц |
| 88 | 121 | 1 | 118 |
Министерство строительства Белгородской области | П | Количество введенных |
| 36 | 5 | 3 | 1 | |||
П | Количество введенных |
| 9 | 12 | 6 | 6 | ||||
П | Количество объектов капитального строительства медицинских организаций, введённых в эксплуатацию |
| 35 | 5 | 2 | 1 | ||||
3.8. | Проект 2.Р3. «Старшее поколение» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
4. | Подпрограмма 3 (Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Смертность от болезней системы кровообращения | 725,0 |
|
|
|
|
П | Доля больных с острым коронарным синдромом | 21,2 | 21,5 | 22,0 | ||||||
Р | Смертность | 190,0 | 189,0 | 188,0 | 187,0 | 186,0 | ||||
Р | Смертность от туберкулеза | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Р | Доля повторных госпитализаций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Р | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | ||||
П | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | ||||
П | Удовлетворённость граждан пожилого и старческого возраста качеством оказания медицинской помощи | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||
4.1. | Основное мероприятие 3.01. «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот | 6500 | 9500 | 10000 | 10200 | 10300 |
4.2. | Основное мероприятие 3.02. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Среднемесячное количество лиц, больных онкологическими заболеваниями, обеспеченных льготными лекарственными препаратами, человек | 335,0 | 580,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
П | Количество больных | 1670 | 1704 | 1741 | 1768 | 1800 | ||||
П | Количество больных | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||
П | Обеспеченность лиц, страдающих сахарным диабетом, льготными препаратами и медицинскими изделиями, процентов | 79,0 | 92,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | ||||
4.3. | Основное мероприятие 3.03. «Мероприятия, направленные | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек | 1355 | 1360 | 1365 | 1370 | 1375 |
Р | Заболеваемость туберкулезом | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 18,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | ||||
4.4. | Основное мероприятие 3.04. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля населения, информированного | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
П | Доля лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, процентов | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Охват медицинским освидетельствованием | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||||
П | Уровень информированности населения в возрасте | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | ||||
П | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
П | Доля лиц, имеющих хронический гепатит В/С, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц с хроническими гепатитами В/С, процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
П | Охват населения профилактическими прививками против гепатита В, процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
4.5. | Основное мероприятие 3.05. «Денежные выплаты донорам за сдачу крови и её компонентов» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или её компоненты, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.6. | Основное мероприятие 3.06. «Мероприятия по развитию службы крови» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Основное мероприятие 3.07. «Закупки оборудования (включая медицинское)» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество приобретенного оборудования, единиц | 2500 | 21700 | 2500 | 250 | 250 |
4.8. | Основное мероприятие 3.08. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц | 6 | 3 | 2 | 1 | |
П | Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения в год, единиц | 24 | 19 | 4 | 4 | |||||
4.9. | Основное мероприятие 3.09. «Обеспечение медицинской деятельности, связанной | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2016 – 2025 | П | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
4.10. | Проект 3.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2022 | П | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных | 110 | 122 |
|
|
|
4.11. | Проект 3.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Больничная летальность | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 8,9 |
|
Р | Больничная летальность | 15,7 | 20,4 | 19,5 | 18,7 |
| ||||
П | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших |
| 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| ||||
4.12. | Проект 3.N3. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Удельный вес больных | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 60,0 |
|
П | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии), процентов | 62,2 | 62,5 | 60,9 | 63,0 |
| ||||
Р | Смертность |
| 176,9 | 175,4 | 173,9 |
| ||||
4.13. | Проект 3.N8. «Развитие экспорта медицинских услуг» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2024 | П | Количество демонстраций рекламно-информационных материалов в СМИ, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
5. | Подпрограмма 4 (Задача 4. Поддержка развития государственно-частного партнерства | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства (нарастающим итогом), единиц | 8 | 8 |
|
|
|
5.1. | Основное мероприятие 4.01. «Реализация комплексных мер, направленных | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2022 | П | Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц | 10 | 10 |
|
|
|
6. | Подпрограмма 5 (Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи матерям и детям) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | Р | Материнская смертность | 5,14 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
Р | Младенческая смертность | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
Р | Смертность детей | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | ||||
6.1. | Основное мероприятие 5.01. «Закупки оборудования (включая медицинское) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля новорожденных, обследованных | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
6.2. | Основное мероприятие 5.02. «Мероприятия | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 |
6.3. | Основное мероприятие 5.03. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Удельный вес новорожденных, получивших сурфактант-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.4. | Основное мероприятие 5.06. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | 1 |
|
| 1 | 1 |
П | Количество объектов, | 7 | 6 | 3 | ||||||
6.5. | Проект 5.N4. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство здравоохранения Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | 2019 – 2024 | Р | Детская смертность | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | |
П | Количество объектов, | 1 |
|
|
|
| ||||
П | Доля посещений детьми | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,5 |
| ||||
6.6. | Проект 5.P1. «Финансовая поддержка семей | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Уровень обеспеченности реабилитацией беременных женщин, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7. | Подпрограмма 6 (Задача 6. Обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской реабилитационной помощи на основе комплексного применения лекарственной, немедикаментозной терапии и природных лечебных факторов) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2015 – 2025 | П | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов | 35,0 | 46,0 | 46,0 | 66,0 | 75,0 |
П | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | ||||
П | Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | ||||
7.1. | Основное мероприятие 6.01. «Проведение оздоровительной кампании» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2025 | П | Число физических лиц, получивших оздоровление | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
7.2. | Основное мероприятие 6.03. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» | Министерство строительства Белгородской области, министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2025 | П | Оснащены (дооснащены |
|
| 2 | 2 | 2 |
П | Количество объектов, | 3 | 1 |
|
| 1 | ||||
7.3. | Проект 6.N1. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2020 – 2024 | П | Количество приобретённого оборудования, единиц | 6 | 4 | 4 | 4 |
|
7.4. | Проект 6.N2. «Борьба | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2019 – 2021 | П | Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов | 93,0 |
|
|
|
|
8. | Подпрограмма 7 (Задача 7. Организация системы оказания паллиативной помощи населению) | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на 10 тыс. человек взрослого населения, койки | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
П | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям на 10 тыс. человек детского населения, койки | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||
8.1. | Основное мероприятие 7.01. «Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10 тыс. человек, посещений | 140 | 160 | 198 | 198 | 198 |
П | Доля посещений выездной патронажной службой | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
П | Полнота выборки наркотических | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||
9. | Подпрограмма 8 (Задача 8. Обеспечение потребности системы здравоохранения Белгородской области | Министерство здравоохранения Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Доля врачей к общему количеству среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) организаций здравоохранения Белгородской области, процентов | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
П | Доля специалистов, допущенных | 21,8 |
|
|
|
| ||||
9.1. | Основное мероприятие 8.01. «Повышение квалификации и профессиональная подготовка | Министерство здравоохранения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области | 2014 – 2025 | П | Количество врачей дефицитных специальностей, прошедших обучение | 237 |
|
|