Постановление Правительства Белгородской области от 23.01.2017 № 24-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 523-ПП

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от 23 января2017 г.                                                  №24-пп

 

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 523-ПП

 

В целяхповышения эффективности процесса мониторинга реализации государственнойпрограммы Белгородской области "Социальная поддержка граждан вБелгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 523-пп, а также исполнения законов Белгородской областиот 15 декабря 2015 года № 32 "Об областном бюджете на 2016 год" и от23 декабря 2016 года № 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов" и пункта 37 Комплекса мер, направленных наобеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческихорганизаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетнымсредствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 -2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РоссийскойФедерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44, Правительство Белгородской областипостановляет:

 

1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 523-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской областина 2014 - 2020 годы":

- в первомабзаце пункта 5 постановления слова "Батанова Е.П." заменить словами"Зубарева Н.Н.";

- вгосударственную программу Белгородской области "Социальная поддержкаграждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- в разделе 3паспорта Программы слова "департамент строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" заменить словами"департамент строительства и транспорта Белгородской области";

- раздел 3паспорта Программы после слов "управление автомобильных дорог общегопользования и транспорта Белгородской области" дополнить словами"учреждения социального обслуживания";

- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 4926859,03 тыс. рублей;

2015 год - 5325469,736 тыс. рублей;

2016 год - 5746898,54 тыс. рублей;

2017 год - 6032732 тыс. рублей;

2018 год - 6291214,0 тыс. рублей;

2019 год - 6629871,0 тыс. рублей;

2020 год - 6204677,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2053155,813 тыс. рублей

 

- раздел 9паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

9.

Конечные результаты реализации государственной программы

1. Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно.

2. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

3. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году.

4. Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов.

5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году.

 

 

6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году).

7. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

8. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области).

9. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

10. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах

 

- таблицу 1раздела 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;

- двадцатьвосьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

"2.Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организацияхсоциального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся заполучением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах";

- двадцатьдевятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

"3.Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социальногообслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующихреконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (отобщего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году";

- тридцатьтретий - тридцать шестой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующейредакции:

"7.Достижение соотношения средней заработной платы социальных работниковучреждений социальной защиты населения к средней заработной плате вБелгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платысоциальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемныхработников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

8. Достижениесоотношения средней заработной платы педагогических работников в учрежденияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднейзаработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения среднейзаработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовойдеятельности) в Белгородской области).

9. Увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах.

10. Увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- одиннадцатый -пятнадцатый абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"1.Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организацияхсоциального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся заполучением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентовк 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

2. Снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году.

3. Увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах.

4. Достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

5. Увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";

- двадцатьчетвертый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателейи физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) вБелгородской области)";

- тридцатьчетвертый - тридцать восьмой абзацы раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:

"2.Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения кпроблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородскойобласти до 52,5 процента к 2020 году.

3. Увеличениеколичества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих ислабовидящих до 758 единиц к 2020 году.

4. Увеличениеколичества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к2017 году.

5. Увеличениедоли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие вмероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этойкатегории, до 1,5 процента к 2018 году.

6. Увеличениедоли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностиданной категории населения до 57 процентов к 2020 году";

- раздел 5Программы изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение государственной программы

Планируемыйобщий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей.

Объемфинансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджетасоставит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -4926859,03 тыс. рублей;

2015 год -5325469,736 тыс. рублей;

2016 год -5746898,54 тыс. рублей;

2017 год -6032732,0 тыс. рублей;

2018 год -6291214,0 тыс. рублей;

2019 год -6629871,0 тыс. рублей;

2020 год -6204677,0 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счетсредств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счетсредств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иныхисточников составит 2053155,813 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы, подпрограмм государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.

Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период";

- в подпрограмму1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"Программы (далее - подпрограмма 1):

- раздел 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1873121,73 тыс. рублей;

2015 год - 1929760,44 тыс. рублей;

2016 год - 2021856,819 тыс. рублей;

2017 год - 2143992,0 тыс. рублей;

2018 год - 2221208,0 тыс. рублей;

2019 год - 2298878,0 тыс. рублей;

2020 год - 2106767,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей

 

- пункт 1.1таблицы 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

№ п/п

Основное мероприятие

Основание выплаты

1.1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований";

- Социальный кодекс Белгородской области;

- постановление Правительства Белгородской области от 28 апреля 2008 года № 90-пп "О порядке назначения, выплаты и финансирования ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской области, с применением системы персонифицированных социальных счетов";

- постановление Правительства Белгородской области от 4 июля 2016 года № 249-пп "О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"

 

- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе погодам:

2014 год -1873121,73 тыс. рублей;

2015 год -1929760,44 тыс. рублей;

2016 год -2021856,819 тыс. рублей;

2017 год -2143992,0 тыс. рублей;

2018 год -2221208,0 тыс. рублей;

2019 год -2298878,0 тыс. рублей;

2020 год -2106767,0 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей";

- в подпрограмму2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"Программы (далее - подпрограмма 2):

- разделы 2, 6,7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

2.

Участники подпрограммы 2

Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; учреждения социального обслуживания

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15017963,882 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1617423,0 тыс. рублей;

2015 год - 1715234,296 тыс. рублей;

2016 год - 1746930,6 тыс. рублей;

2017 год - 1772607,0 тыс. рублей;

2018 год - 1917123,0 тыс. рублей;

2019 год - 2070927,0 тыс. рублей;

2020 год - 2091101,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1969571,686 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 2

1. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

2. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году.

3. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

4. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.

5. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах

 

- одиннадцатый -двенадцатый абзацы раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"- снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году;

- достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах";

- раздел 4подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"4. Прогнозконечных результатов подпрограммы 2.

Переченьпоказателей подпрограммы 2

Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы 2:

- увеличениедоли граждан, получивших социальные услуги в организациях социальногообслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получениемсоциальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах;

- снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году;

- увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах;

- достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах;

- увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах.

В ходереализации подпрограммы 2 будет производиться корректировка ее параметров иплана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденцийдемографического и социально-экономического развития области.

Реализация подпрограммы2 предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,укрепление материальной базы стационарных учреждений социального обслуживаниянаселения, в том числе ремонт зданий учреждений социального обслуживаниянаселения, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительногопользования, приобретение автомашин для оснащения мобильных бригад учрежденийсоциального обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные имедико-социальные услуги пожилым людям.

Реализациямероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить повышение качества и обеспечениедоступности социальных услуг";

- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 15017963,882 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1617423,0тыс. рублей;

2015 год -1715234,296 тыс. рублей;

2016 год -1746930,6 тыс. рублей;

2017 год -1772607,0 тыс. рублей;

2018 год -1917123,0 тыс. рублей;

2019 год -2070927,0 тыс. рублей;

2020 год -2091101,0 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источниковсоставит 1969571,686 тыс. рублей";

- в подпрограмму3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее -подпрограмма 3):

- раздел 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1076346 тыс. рублей;

2015 год - 1332902 тыс. рублей;

2016 год - 1612472 тыс. рублей;

2017 год - 1762278 тыс. рублей;

2018 год - 1780656 тыс. рублей;

2019 год - 1879762 тыс. рублей;

2020 год - 1627997 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76445,097 тыс. рублей

 

- пункт 4раздела 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы педагогических работников в учреждениях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячнойначисленной заработной плате наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области)";

- пятый абзацраздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы педагогических работников в учреждениях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячнойначисленной заработной плате наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области)";

- одиннадцатыйабзац раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"Достижениесоотношения средней заработной платы педагогических работников в учрежденияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднейзаработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения среднейзаработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовойдеятельности) в Белгородской области)";

- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -1076346 тыс. рублей;

2015 год -1332902 тыс. рублей;

2016 год -1612472 тыс. рублей;

2017 год -1762278 тыс. рублей;

2018 год -1780656 тыс. рублей;

2019 год -1879762 тыс. рублей;

2020 год -1627997 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источниковсоставит 76445,097 тыс. рублей";

- в подпрограмму4 "Повышение эффективности государственной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций" Программы (далее -подпрограмма 4):

- раздел 6паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 283365 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 38409 тыс. рублей;

2015 год - 39418 тыс. рублей;

2016 год - 38986 тыс. рублей;

2017 год - 36100 тыс. рублей;

2018 год - 40725 тыс. рублей;

2019 год - 40725 тыс. рублей;

2020 год - 38133 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 10869 тыс. рублей

 

- раздел 3подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основныхмероприятий подпрограммы 4

В рамках решениязадачи "Развитие механизмов привлечения социально ориентированныхнекоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе,а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанныхорганизаций" подпрограммы 4 будут реализовываться основные мероприятия:

Основноемероприятие 4.1 "Мероприятия по повышению эффективности", котороевключает в себя государственную поддержку деятельности СОНКО в соответствии состатьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "Онекоммерческих организациях" и постановлением Правительства Белгородскойобласти от 24 февраля 2009 года № 59-пп "О порядке оказаниягосударственной поддержки областным общественным объединениям".

Реализацияосновного мероприятия и оценка расходов по годам для обеспечения деятельностиобщественных организаций позволит выполнить следующий целевой показатель:количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которымоказана финансовая и иная поддержка.

Основноемероприятие 4.2 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированныхнекоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальногообслуживания, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальныхуслуг населению", направленное на достижение следующего результата:увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых СОНКО в общем объемеобластного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социальногообслуживания населения";

- раздел 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 283365 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областногобюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 38409тыс. рублей;

2015 год - 39418тыс. рублей;

2016 год - 38986тыс. рублей;

2017 год - 36100тыс. рублей;

2018 год - 40725тыс. рублей;

2019 год - 40725тыс. рублей;

2020 год - 38133тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 10869 тыс. рублей";

- в подпрограмму5 "Доступная среда" Программы (далее - подпрограмма 5):

- разделы 6, 7паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 474863,204 тыс. рублей, из них:

2014 год - 120915,26 тыс. рублей;

2015 год - 75285,394 тыс. рублей;

2016 год - 69511,40 тыс. рублей;

2017 год - 54629,8 тыс. рублей;

2018 год - 57294,25 тыс. рублей;

2019 год - 49505,25 тыс. рублей;

2020 год - 47721,85 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них:

2016 год - 23964,1 тыс. рублей;

2017 год - 11928,2 тыс. рублей;

2018 год - 26837,65 тыс. рублей;

2019 год - 21806,65 тыс. рублей;

2020 год - 20595,25 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 15647,3 тыс. рублей;

2017 год - 16369,60 тыс. рублей;

2018 год - 2713,6 тыс. рублей;

2019 год - 2713,6 тыс. рублей;

2020 год - 2713,6 тыс. рублей.

 

 

Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них:

2016 год - 7000,0 тыс. рублей;

2017 год - 4015,7 тыс. рублей;

2018 год - 7000,0 тыс. рублей;

2019 год - 7000,0 тыс. рублей;

2020 год - 7000,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30256 тыс. рублей;

2015 год - 8604 тыс. рублей;

2016 год - 16131 тыс. рублей;

2017 год - 10007 тыс. рублей;

2018 год - 14391 тыс. рублей;

2019 год - 13538 тыс. рублей;

2020 год - 13815 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 7139,03 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 5

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Белгородской области до 100 процентов к 2020 году.

2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2020 году.

3. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 758 единиц к 2020 году.

4. Увеличение количества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к 2017 году.

5. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 1,5 процента к 2018 году.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 57 процентов к 2020 году

 

- тридцатьшестой - сороковой абзацы раздела 1 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:

"Маршрутнуюмуниципальную сеть области, состоящую из 542 муниципальных автобусных маршрутов(157 городских и 385 пригородных), обслуживают 1686 единиц транспортныхсредств, из них 236 единиц транспорта оснащены устройствами аудио-,видеоинформирования об остановках для обслуживания МГН, среди которых 175единиц представлены низкопольными автобусами с накопительной площадкой, из них46 единиц оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями -специальными креплениями для инвалидных колясок (г. Белгород).

В городахБелгород и Старый Оскол в пассажирских перевозках также участвуют 66троллейбусов по 11 маршрутам и 71 трамвай по 3 маршрутам, из них: 20троллейбусов оснащены устройствами аудиоинформирования об остановках транспортапо маршруту и другим ориентирующим оборудованием, предназначенным для перевозкималомобильных групп населения (поручни, звуковая сигнализация), и накопительнойплощадкой, 71 трамвай оснащен аудиоинформированием, из них 19 -видеоинформированием и 4 новых трамвая - низкопольных.

Обновление паркаподвижного состава было проведено в рамках реализации мероприятий, проводимыхМинтрансом России в соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 сентября 2012 года № 981 "Об утверждении Правилпредоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территориигосударств - участников Единого экономического пространства автобусов,работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов", по закупкеавтобусов, работающих на газомоторном топливе, троллейбусов и трамваев.Областью было приобретено 127 автобусов и 20 низкопольных троллейбусов снакопительными площадками, оснащенных устройствами аудио-, видеоинформированияоб остановках, из них 46 единиц автобусов выполнены для перевозки лиц сограниченными возможностями (г. Белгород). Общая сумма финансирования составила959,0 млн. рублей, в том числе 377,5 млн. рублей - средства федеральногобюджета, 187,9 млн. рублей - средства областного бюджета и 393,6 млн. рублей -средства бюджетов муниципальных образований.

В 2014 году ОАО"Скоростной трамвай" приобрело 4 новых низкопольных трамвая за счетденежных средств ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" насумму 64,76 млн. рублей. Железнодорожные вокзалы и станции области являютсяструктурными объектами государственной компании ОАО "РЖД", адаптациякоторых проводится по собственной корпоративной программе. Также в областиотсутствуют станции метро.

С учетомпроведенных мероприятий по адаптации транспорта общего пользования значениепоказателя "доля парка подвижного состава автомобильного и городскогоназемного электрического транспорта общего пользования, оборудованного дляперевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижногосостава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" в области составляет22,1 процента";

- раздел 1подпрограммы дополнить семьдесят седьмым абзацем следующего содержания:

"Во всехкиноорганизациях области, кроме 2 (так как построены в 60-е годы XX века),созданы условия для беспрепятственного доступа в здания, а также приняты мерыпо возможности беспрепятственного передвижения по объекту";

- семьдесятседьмой - восемьдесят девятый абзацы раздела 1 подпрограммы 5 считать семьдесятвосьмым - девяностым абзацами соответственно;

- десятый абзацраздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"-возмещение инвалидам по зрению расходов, связанных с приобретением мягкихконтактных линз и очков для коррекции слабовидения (Всероссийское обществослепых)";

- семнадцатыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"-возмещение расходов за проезд инвалидам по зрению (Всероссийское обществослепых) в центры реабилитации г. Железногорск, г. Волоколамск, г. Москва(РЕАКОМП), другие центры и клиники, институты микрохирургии глаза";

- девятнадцатыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"-обеспечение инвалидов по зрению (Всероссийское общество слепых) цифровымиговорящими диктофонами, смартфонами с картой памяти, ноутбуками с программойдля незрячих";

- двадцатьпервый абзац раздела 3 подпрограммы 5 после слов "экстренной и социальнойпомощи" дополнить словами "удаленных рабочих мест";

- дополнитьраздел 3 подпрограммы 5 двадцать третьим абзацем следующего содержания:

"- созданиебазовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержкурегиональной системы инклюзивного профессионального образования студентов изчисла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями";

- двадцатьтретий - пятьдесят пятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать двадцатьчетвертым - пятьдесят шестым абзацами соответственно;

- в двадцатьпятом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "815 единиц" заменитьсловами "758 единиц";

- в двадцатьшестом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "9 единиц к 2020 году"заменить словами "5 единиц к 2017 году";

- в двадцатьседьмом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "1,45 процента к 2017году" заменить словами "1,5 процента к 2018 году";

- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансированиясоставит 474863,204 тыс. рублей, из них:

2014 год -120915,26 тыс. рублей;

2015 год -75285,394 тыс. рублей;

2016 год -69511,40 тыс. рублей;

2017 год -54629,8 тыс. рублей;

2018 год -57294,25 тыс. рублей;

2019 год -49505,25 тыс. рублей;

2020 год -47721,85 тыс. рублей.

Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них:

2016 год -23964,1 тыс. рублей;

2017 год -11928,2 тыс. рублей;

2018 год -26837,65 тыс. рублей;

2019 год -21806,65 тыс. рублей;

2020 год -20595,25 тыс. рублей.

Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них:

2016 год -15647,3 тыс. рублей;

2017 год -16369,60 тыс. рублей;

2018 год -2713,6 тыс. рублей;

2019 год -2713,6 тыс. рублей;

2020 год -2713,6 тыс. рублей.

Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них:

2016 год -7000,0 тыс. рублей;

2017 год -4015,7 тыс. рублей;

2018 год -7000,0 тыс. рублей;

2019 год -7000,0 тыс. рублей;

2020 год -7000,0 тыс. рублей.

Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 30256тыс. рублей;

2015 год - 8604тыс. рублей;

2016 год - 16131тыс. рублей;

2017 год - 10007тыс. рублей;

2018 год - 14391тыс. рублей;

2019 год - 13538тыс. рублей,

2020 год - 13815тыс. рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс.рублей.

Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грантФонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит7139,03 тыс. рублей.

Ресурсноеобеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 представлено втаблицах 6, 7.


 

Таблица 6

 

Ресурсноеобеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5из различных источников финансирования

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Объемы расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017 (прогноз)

2018 (прогноз)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма № 5

"Доступная среда"

Всего

120915,26

75285,39

69511,4

54629,8

57294,25

49505,25

47721,85

федеральный бюджет

64662,45

51433,83

46611,4

32313,5

36551,25

31520,25

30308,85

областной бюджет

30256,0

8604,0

16131,0

10007,0

14391,0

13538,0

13815,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

18857,78

15247,56

6769,0

12309,30

6352,0

4447,0

3598,0

иные источники

7139,03

 

 

 

 

 

 


 

Таблица 7

 

Объем ресурсногообеспечения подпрограммы 5

 

Источники финансирования и направления расходов

Объем финансирования на 2016 - 2020 годы

В том числе:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

278662,55

69511,4

54629,8

57294,25

49505,25

47721,85

В том числе:

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минтруда России

 

23964,1

11928,20

26837,65

21806,65

20595,25

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России

 

15647,3

16369,60

2713,6

2713,6

2713,6

Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минспорта России

 

7000,0

4015,7

7000,0

7000,0

7000,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

 

16131,0

10007,0

14391,0

13538,0

13815,0

Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации

 

6769,0

12309,3

6352,0

4447,0

3598,0

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

Основанием дляпредоставления Белгородской области средств из федерального бюджета являетсяили будет являться соответствующее соглашение, заключаемое между Министерствомтруда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Белгородскойобласти по результатам конкурса.

Реализацияпрактических мер по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности осуществлялась вБелгородской области с 2011 года по 2013 год в соответствии с мероприятиямидолгосрочной целевой программы Белгородской области "Доступная среда на2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 23 октября 2010 года № 353-пп. В основном на реализацию мероприятийпрограммы по адаптации 53 объектов социальной инфраструктуры направлялисьсредства областного бюджета и привлекались собственные средства.

Мероприятия,направленные на формирование доступной среды для инвалидов и других МГН, вучреждениях здравоохранения области проводились в 2011 - 2012 годах в рамкахпланового строительства новых объектов, а также проведения капитального итекущего ремонта зданий и сооружений.

В соответствии суказанными мероприятиями ежегодно при разработке проектно-сметной документациина строительство и реконструкцию автодорог общего пользованияпредусматривается:

при организациипешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью - устройство проездовшириной, обеспечивающей беспрепятственное передвижение инвалидов-колясочников;

при организациипешеходных переходов на разных уровнях (подземных, надземных), а также пристроительстве пешеходных мостов - устройство пандусов.

Изготовлениевышеуказанной документации осуществляется за счет средств областного бюджета.

Закупка ипереоборудование средств общественного транспорта, проведение работ пообеспечению равной доступности к объектам железнодорожного вокзала и аэровокзальногокомплекса г. Белгорода выполнялись за счет собственных и заемных средствпредприятий.

Прогнозируемыйобъем финансирования из средств федерального бюджета по обеспечению доступностиприоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности составит:

- на 2014 год -25550 тыс. рублей, в том числе: образование - 2088 тыс. рублей; культура иискусство - 19870 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 145 тыс. рублей;социальная защита населения - 3097 тыс. рублей; труд и занятость населения -350 тыс. рублей;

- на 2015 год -16090,6 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 7835,3 тыс.рублей; образование - 5280,0 тыс. рублей; культура и искусство - 910,0 тыс.рублей; физическая культура и спорт - 1167,0 тыс. рублей; труд и занятостьнаселения - 898,3 тыс. рублей;

- на 2016 год -23964,1 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 9702,8 тыс.рублей; образование - 2713,65 тыс. рублей; труд и занятость - 735,0 тыс.рублей; здравоохранение - 5467,0 тыс. рублей; культура - 2828,0 тыс. рублей,физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура- 651,0 тыс. рублей;

- на 2017 год -11928,2 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 5589,7 тыс.рублей; труд и занятость - 560 тыс. рублей; здравоохранение - 2523,5 тыс.рублей; культура - 2240 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 934 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;

- на 2018 год -26837,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс.рублей; труд и занятость - 476 тыс. рублей; здравоохранение - 1841 тыс. рублей;культура - 11642 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей;

- на 2019 год -21806,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850,0 тыс.рублей; труд и занятость - 154,0 тыс. рублей; здравоохранение - 1673,0 тыс.рублей; культура - 7182 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;

- на 2020 год -20595,25 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс.рублей; труд и занятость - 154 тыс. рублей; здравоохранение - 1586,6 тыс.рублей; культура - 5976 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей.

Объекты пообслуживанию населения предприятиями связи и информационных технологий являютсякоммерческими структурами, которые не могут финансироваться из средствконсолидированного бюджета.

На момент разработкиподпрограммы доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектовсоциальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количествеприоритетных объектов в Белгородской области составляла 16,8 процента, к 2020году предполагается данный показатель довести до 100 процентов.

Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период";

- в подпрограмму6 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее- подпрограмма 6):

- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 291303,3 тыс. рублей;

2015 год - 299551,0 тыс. рублей;

2016 год - 310522,121 тыс. рублей;

2017 год - 307748,0 тыс. рублей;

2018 год - 317111,0 тыс. рублей;

2019 год - 326041,0 тыс. рублей;

2020 год - 326864,0 тыс. рублей

 

- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объемфинансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -291303,3 тыс. рублей;

2015 год -299551,0 тыс. рублей;

2016 год - 310522,121тыс. рублей;

2017 год -307748,0 тыс. рублей;

2018 год -317111,0 тыс. рублей;

2019 год -326041,0 тыс. рублей;

2020 год -326864,0 тыс. рублей";

- приложения №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.

 

2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

 

3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

ГубернаторБелгородской области                                                       Е.Савченко

 

 

 

 

 

Приложение№ 1

к постановлению

ПравительстваБелгородской области

от 23 января2017 года № 24-пп

 

Таблица 1

 

Сведения

о сетигосударственных и муниципальных учреждений

(организаций)системы социальной защиты

населения вБелгородской области

 

№ п/п

Тип учреждения

Количество учреждений, ед.

всего

из них юридические лица

1.

Учреждения (организации), осуществляющие стационарное социальное обслуживание

16

16

в том числе:

 

 

- психоневрологические интернаты

5

5

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов

9

9

- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

1

1

- детский дом-интернат для умственно отсталых детей

1

1

2.

Прочие государственные учреждения (организации)

3

3

в том числе:

 

 

- геронтологический центр

1

1

- центр социальной реабилитации инвалидов

1

1

- областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми

1

1

3.

Центры развития и социализации ребенка

7

7

в том числе:

 

 

- государственные

5

5

- негосударственные

2

2

4.

Учреждения помощи семье и детям

1

1

Итого государственные учреждения (организации)

27

27

5.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой вместимости

5

5

6.

Комплексные центры социального обслуживания населения

22

22

7.

Учреждения помощи семье и детям

12

12

8.

Прочие муниципальные учреждения (центр реабилитации для престарелых и инвалидов)

1

1

Итого муниципальные учреждения (организации)

39

39

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ:

67

67

 

 

 

 

 

Приложение№ 2

к постановлению

ПравительстваБелгородской области

от 23 января2017 года № 24-пп

 


Приложение№ 1

кгосударственной программе

Белгородскойобласти "Социальная

поддержкаграждан в Белгородской

области на 2014- 2020 годы"

 

Система основныхмероприятий (мероприятий)

и показателейгосударственной программы

 

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Срок реализации, год

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

начало

завершение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы (Цель - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения)

2014 год

2020 год

Администрация Губернатора области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент образования области; департамент строительства и транспорта области; департамент имущественных и земельных отношений области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области; управление социальной защиты населения области; управление культуры области; управление по труду и занятости населения области; управление физической культуры и спорта области; управление молодежной политики области; управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области; учреждения социального обслуживания

67 075 670,964

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процентов

100

100

99,7

99,7

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий), процентов

7,5

7

18,6

16,3

9,3

2,3

 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов

0,9

1,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, процентов

 

5,3

6,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов

82,0

82,2

82,3

82,5

82,6

82,7

83,0

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц

3

7

9

11

12

14

15

 

 

 

 

 

 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов

31,6

33,8

55

66,1

79,4

89,5

100

Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, процентов

59

68,5

 

 

 

 

 

Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов

 

 

79,8

80

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников детских домов к средней заработной плате в Белгородской области, процентов

90,6

100

 

 

 

 

 

Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов

 

 

100

100

100

100

100

2

Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

33 117 110,36

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3

Основное мероприятие 1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

20 438 203

Показатели основного мероприятия 1.1:

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.1.1.

Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, тыс. чел.

229,4

237,9

223,9

215,2

210,0

208,0

208,0

Показатель 1.1.2.

Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, тыс. чел.

22,5

23,9

22,1

25,6

25,8

25,9

25,9

Показатель 1.1.3.

Количество ветеранов труда, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел.

140,2

144

121,3

125,1

125,1

125,1

125,1

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.1.4.

Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел.

6,7

6,7

5,9

5,7

5,7

5,7

5,7

Показатель 1.1.5.

Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел.

44,7

47,4

50

52,5

55,3

58,2

61,2

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.1.6.

Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел.

15,3

15,7

12,6

12,7

12,7

12,7

12,7

Показатель 1.1.7.

Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, тыс. чел.

 

 

11,4

13,3

13,7

14,2

 

4

Основное мероприятие 1.2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент имущественных и земельных отношений области; управление социальной защиты населения области

12 639 847,135

Показатели основного мероприятия 1.2:

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.1.

Количество женщин, получивших единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская Слава", человек

200

200

150

150

150

150

150

Показатель 1.2.2.

Количество граждан, не имеющих группу инвалидности, получивших протезно-ортопедическую помощь, человек

585

685

1600

1700

1750

1800

1850

Показатель 1.2.3.

Количество студенческих семей (матерей-одиночек), имеющих детей, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, человек

200

140

125

125

125

125

125

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.4.

Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, человек

18

2

20

20

20

20

20

Показатель 1.2.5.

Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, тыс. чел.

40,0

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

Показатель 1.2.6.

Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек

120

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.7.

Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек

600

47

47

47

47

47

47

Показатель 1.2.8.

Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, тыс. чел.

9

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.9.

Количество граждан, получивших услуги по региональной доплате к пенсии, человек

518

576

626

686

686

686

686

Показатель 1.2.10.

Количество граждан, получивших единовременные выплаты, человек

21

19

16

 

 

 

 

Показатель 1.2.11.

Количество открытых именных счетов "Совершеннолетние", тыс. единиц

18,7

18,9

19,1

18,4

18,7

18,7

18,7

Показатели 1.2.12. Количество проводимых мероприятий, единиц

18

18

18

18

18

18

18

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.13.

Степень обеспеченности компенсациями и иными выплатами граждан, подвергшихся воздействию радиации, процентов

 

100

100

100

100

100

100

Показатель 1.2.14.

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты, тыс. чел.

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Показатель 1.2.15.

Количество граждан Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, человек

 

 

851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.16.

Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих на территории Белгородской области в жилых помещениях граждан Российской Федерации, тыс. чел.

1,026

0,611

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.17.

Количество граждан, получивших выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений, человек

3

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.18.

Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тыс. чел.

0,4

0,22

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Показатель 1.2.19.

Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий, тыс. чел.

16,8

16,3

15,9

15,5

15,0

14,7

14,5

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.20.

Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий, тыс. чел.

3,4

3,6

3,3

3,6

3,6

3,6

3,6

Показатель 1.2.21.

Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий, человек

436

465

397

397

397

397

397

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.22.

Количество лиц, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате ежемесячных пособий, человек

11

13

13

13

13

13

13

Показатель 1.2.23.

Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, тыс. чел.

61,2

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

Показатель 1.2.24.

Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек

416

435

438

438

438

438

438

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.25.

Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек

756

900

891

891

891

891

891

Показатель 1.2.26.

Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек

4

1

 

 

 

 

1

Показатель 1.2.27.

Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек

12

13

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.2.28.

Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, тыс. чел.

22,9

23,8

21,8

21,8

21,8

21,8

21,8

Показатель 1.2.29.

Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения, тыс. чел.

1,6

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Показатель 1.2.30. Количество реализованных проездных билетов на территории Белгородской области, тыс. штук

895,3

895,3

895,3

900

950

1000

1100

5

Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

37 806,225

Показатели основного мероприятия 1.3:

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.3.1.

Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из федерального бюджета, человек

2

4

4

 

 

 

4

Показатель 1.3.2.

Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из областного бюджета, человек

15

14

16

16

16

16

16

 

 

 

 

 

 

Показатель 1.3.3.

Количество вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку, человек

11

12

12

12

12

12

12

Показатель 1.3.4.

Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших социальную поддержку, человек

3

3

3

3

3

3

3

Показатель 1.3.5.

Количество лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", получивших социальную поддержку,

человек

25

26

25

25

25

25

25

6

Основное мероприятие 1.4. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно

2015 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

1 254

Показатель основного мероприятия 1.4: Количество граждан, получивших компенсационные выплаты, человек

 

33

30

30

30

30

 

7

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области; департамент строительства и транспорта области, департамент имущественных и земельных отношений области;

учреждения социального обслуживания

15 017 963,882

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процентов

100

100

99,7

99,7

100

100

100

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий), процентов

7,5

7

18,6

16,3

9,3

2,3

0

 

 

 

 

 

 

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов

0,9

1,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, процентов

59

68,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов

 

 

79,8

80

100

100

100

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, процентов

 

5,3

6,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8

Основное мероприятие 2.1. Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области

14 615 731,252

Показатели основного мероприятия 2.1:

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2.1.1 - 2.1.2.

Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями, единиц

16

16

21

21

21

21

21

Показатель 2.1.3.

Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями, процентов

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2.1.5. Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями, процентов

 

 

100

 

 

 

 

Показатель 2.1.6. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, единиц

 

 

1

 

 

 

 

Показатель 2.1.7. Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями, (организациями) процентов

100

100

100

100

100

100

100

9

Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения

2014 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта области; управление социальной защиты населения области, учреждения социального обслуживания

402 232,63

Показатели основного мероприятия 2.2:

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2.2.1. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, единиц

2

 

 

1

1

2

2

Показатель 2.2.2. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, единиц

 

 

8

1

1

1

1

Показатель 2.2.3. Обеспечение выполнения социальной программы по софинансированию с Пенсионным фондом Российской Федерации, процентов

100

100

100

100

100

100

100

10

Подпрограмма 3.

Социальная поддержка семьи и детей

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

16 003 228,097

Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов

82,0

82,2

82,3

82,5

82,6

82,7

83,0

 

 

 

 

 

 

Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников детских домов к средней заработной плате в Белгородской области, процентов

90,6

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов

 

 

100

100

100

100

100

11

Основное мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

12 293 520

Показатели основного мероприятия 3.1:

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 3.1.1.

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации), тыс. чел.

3,9

5,9

5,9

 

 

 

 

Показатель 3.1.2.

Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия через кредитные организации, тыс. чел.

34,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.3.

Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, тыс. чел.

 

 

0,5

 

 

 

 

Показатель 3.1.4 - 3.1.5.

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, тыс. чел.

3,7

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.6.

Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия, человек

96

80

110

110

110

110

110

Показатель 3.1.7.

Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, тыс. чел.

16,0

8,9

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.8.

Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, тыс. чел.

3,1

2,9

2,9

2,9

2.9

2,9

2,9

Показатель 3.1.9.

Количество женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременных пособий, человек

2

1

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.10.

Количество женщин, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по беременности и родам, человек

2

1

 

1

1

1

1

Показатель 3.1.11.

Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия, тыс. чел.

68,1

66,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

Показатель 3.1.12.

Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты, тыс. семей

9,7

10,2

10,3

10,3

10,3

10,5

10,5

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.13.

Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, тыс. чел.

1,2

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

Показатель 3.1.14.

Количество женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и сохранивших беременность, человек

 

 

1000

1000

1000

1000

 

Показатель 3.1.15.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов

74,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.1.16.

Количество граждан, получивших единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава", человек

2

 

 

 

 

 

 

12

Основное мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

2 674 592

Показатели основного мероприятия 3.2:

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.2.1.

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (иные бюджетные ассигнования), тыс. чел.

 

 

0,5

 

 

 

 

Показатель 3.2.2.

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, человек

350

330

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.2.3.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта, человек

355

360

350

350

350

350

350

Показатель 3.2.4.

Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки, тыс. чел.

0,8

1,0

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Показатель 3.2.5.

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, тыс. чел.

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

1 030 725,097

Показатели основного мероприятия 3.3:

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.3.1.

Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц

5

5

5

5

5

5

5

Показатель 3.3.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, процентов

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.3.3.

Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, процентов

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3.3.4.

Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, единиц

2

2

2

2

2

2

2

Показатель 3.3.5.

Количество специалистов, повысивших свою квалификацию, человек

7

 

 

 

 

 

 

14

Основное мероприятие 3.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

4 391

Показатель основного мероприятия 3.4.

Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих перевозке к месту постоянного проживания, человек

4

5

6

7

8

8

8

15

Подпрограмма 4.

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2014 год

2020 год

Департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области; управление социальной защиты населения области; управление культуры области; управление физической культуры и спорта области; управление молодежной политики области

283 365

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц

3

7

9

11

12

14

15

16

Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по повышению эффективности

2014 год

2020 год

Управление социальной защиты населения области

279 321

Показатель основного мероприятия 4.1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и иная поддержка, единиц

20

22

23