ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 января2017 г. №24-пп
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 523-ПП
В целяхповышения эффективности процесса мониторинга реализации государственнойпрограммы Белгородской области "Социальная поддержка граждан вБелгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлениемПравительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 523-пп, а также исполнения законов Белгородской областиот 15 декабря 2015 года № 32 "Об областном бюджете на 2016 год" и от23 декабря 2016 года № 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов" и пункта 37 Комплекса мер, направленных наобеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческихорганизаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетнымсредствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 -2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РоссийскойФедерации от 23 мая 2016 года № 3468п-П44, Правительство Белгородской областипостановляет:
1. Внестиследующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16декабря 2013 года № 523-пп "Об утверждении государственной программыБелгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской областина 2014 - 2020 годы":
- в первомабзаце пункта 5 постановления слова "Батанова Е.П." заменить словами"Зубарева Н.Н.";
- вгосударственную программу Белгородской области "Социальная поддержкаграждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- в разделе 3паспорта Программы слова "департамент строительства, транспорта ижилищно-коммунального хозяйства Белгородской области" заменить словами"департамент строительства и транспорта Белгородской области";
- раздел 3паспорта Программы после слов "управление автомобильных дорог общегопользования и транспорта Белгородской области" дополнить словами"учреждения социального обслуживания";
- раздел 8паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. | Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4926859,03 тыс. рублей; 2015 год - 5325469,736 тыс. рублей; 2016 год - 5746898,54 тыс. рублей; 2017 год - 6032732 тыс. рублей; 2018 год - 6291214,0 тыс. рублей; 2019 год - 6629871,0 тыс. рублей; 2020 год - 6204677,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 2053155,813 тыс. рублей |
- раздел 9паспорта Программы изложить в следующей редакции:
9. | Конечные результаты реализации государственной программы | 1. Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно. 2. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 3. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году. 4. Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов. 5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году. |
| | 6. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (возрастет с 31,6 процента в 2014 году до 100 процентов к 2020 году). 7. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 8. Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году и поддержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области). 9. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 10. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах |
- таблицу 1раздела 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению;
- двадцатьвосьмой абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"2.Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организацияхсоциального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся заполучением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах";
- двадцатьдевятый абзац раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"3.Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социальногообслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующихреконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (отобщего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году";
- тридцатьтретий - тридцать шестой абзацы раздела 2 Программы изложить в следующейредакции:
"7.Достижение соотношения средней заработной платы социальных работниковучреждений социальной защиты населения к средней заработной плате вБелгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платысоциальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемныхработников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.
8. Достижениесоотношения средней заработной платы педагогических работников в учрежденияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднейзаработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношения среднейзаработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовойдеятельности) в Белгородской области).
9. Увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах.
10. Увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- одиннадцатый -пятнадцатый абзацы раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"1.Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организацияхсоциального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся заполучением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентовк 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах.
2. Снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году.
3. Увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах.
4. Достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах.
5. Увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах";
- двадцатьчетвертый абзац раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателейи физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) вБелгородской области)";
- тридцатьчетвертый - тридцать восьмой абзацы раздела 4 Программы изложить в следующейредакции:
"2.Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения кпроблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородскойобласти до 52,5 процента к 2020 году.
3. Увеличениеколичества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих ислабовидящих до 758 единиц к 2020 году.
4. Увеличениеколичества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к2017 году.
5. Увеличениедоли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие вмероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этойкатегории, до 1,5 процента к 2018 году.
6. Увеличениедоли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностиданной категории населения до 57 процентов к 2020 году";
- раздел 5Программы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемыйобщий объем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 67075670,964 тыс. рублей.
Объемфинансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджетасоставит 41157721,306 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -4926859,03 тыс. рублей;
2015 год -5325469,736 тыс. рублей;
2016 год -5746898,54 тыс. рублей;
2017 год -6032732,0 тыс. рублей;
2018 год -6291214,0 тыс. рублей;
2019 год -6629871,0 тыс. рублей;
2020 год -6204677,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счетсредств федерального бюджета составит 23797213,205 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счетсредств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования программы в 2014 - 2020 годах за счет средств иныхисточников составит 2053155,813 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятийгосударственной программы, подпрограмм государственной программы из различныхисточников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской областипредставлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к государственнойпрограмме.
Объемфинансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнениюв рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период";
- в подпрограмму1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 6паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1873121,73 тыс. рублей; 2015 год - 1929760,44 тыс. рублей; 2016 год - 2021856,819 тыс. рублей; 2017 год - 2143992,0 тыс. рублей; 2018 год - 2221208,0 тыс. рублей; 2019 год - 2298878,0 тыс. рублей; 2020 год - 2106767,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей |
- пункт 1.1таблицы 3 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Основное мероприятие | Основание выплаты |
1.1 | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований"; - Социальный кодекс Белгородской области; - постановление Правительства Белгородской области от 28 апреля 2008 года № 90-пп "О порядке назначения, выплаты и финансирования ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Белгородской области, с применением системы персонифицированных социальных счетов"; - постановление Правительства Белгородской области от 4 июля 2016 года № 249-пп "О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" |
- раздел 5подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 33117110,36 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 14595583,989 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год -1873121,73 тыс. рублей;
2015 год -1929760,44 тыс. рублей;
2016 год -2021856,819 тыс. рублей;
2017 год -2143992,0 тыс. рублей;
2018 год -2221208,0 тыс. рублей;
2019 год -2298878,0 тыс. рублей;
2020 год -2106767,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 18521526,371 тыс. рублей";
- в подпрограмму2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"Программы (далее - подпрограмма 2):
- разделы 2, 6,7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
2. | Участники подпрограммы 2 | Управление социальной защиты населения Белгородской области; департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области; учреждения социального обслуживания |
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15017963,882 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1617423,0 тыс. рублей; 2015 год - 1715234,296 тыс. рублей; 2016 год - 1746930,6 тыс. рублей; 2017 год - 1772607,0 тыс. рублей; 2018 год - 1917123,0 тыс. рублей; 2019 год - 2070927,0 тыс. рублей; 2020 год - 2091101,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 1969571,686 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 2. Снижение удельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) до 0 процентов к 2020 году. 3. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 4. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году и поддержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах. 5. Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017 году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах |
- одиннадцатый -двенадцатый абзацы раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году;
- достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах";
- раздел 4подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогнозконечных результатов подпрограммы 2.
Переченьпоказателей подпрограммы 2
Ожидаемыеконечные результаты реализации подпрограммы 2:
- увеличениедоли граждан, получивших социальные услуги в организациях социальногообслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получениемсоциальных услуг в организации социального обслуживания, до 100 процентов к2018 году и поддержание на данном уровне в 2019 - 2020 годах;
- снижениеудельного веса зданий стационарных организаций социального обслуживания гражданпожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкциизданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количествазданий) до 0 процентов к 2020 году;
- увеличениеудельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, вобщей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),получивших услуги в организациях социального обслуживания всех формсобственности, до 5 процентов к 2018 году и поддержание на данном уровне в 2019- 2020 годах;
- достижениесоотношения средней заработной платы социальных работников учрежденийсоциальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области(с 2016 года - соотношения средней заработной платы социальных работников ксреднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области) - 100 процентов в 2018 году иподдержание его на данном уровне в 2019 - 2020 годах;
- увеличениеудельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, отобщего количества организаций всех форм собственности, до 8,5 процента к 2017году и поддержание на данном уровне в 2018 - 2020 годах.
В ходереализации подпрограммы 2 будет производиться корректировка ее параметров иплана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденцийдемографического и социально-экономического развития области.
Реализация подпрограммы2 предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,укрепление материальной базы стационарных учреждений социального обслуживаниянаселения, в том числе ремонт зданий учреждений социального обслуживаниянаселения, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительногопользования, приобретение автомашин для оснащения мобильных бригад учрежденийсоциального обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные имедико-социальные услуги пожилым людям.
Реализациямероприятий подпрограммы 2 позволит обеспечить повышение качества и обеспечениедоступности социальных услуг";
- раздел 5подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объемфинансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 15017963,882 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областногобюджета составит 12931345,896 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1617423,0тыс. рублей;
2015 год -1715234,296 тыс. рублей;
2016 год -1746930,6 тыс. рублей;
2017 год -1772607,0 тыс. рублей;
2018 год -1917123,0 тыс. рублей;
2019 год -2070927,0 тыс. рублей;
2020 год -2091101,0 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 117046,3 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет иных источниковсоставит 1969571,686 тыс. рублей";
- в подпрограмму3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее -подпрограмма 3):
- раздел 6паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1076346 тыс. рублей; 2015 год - 1332902 тыс. рублей; 2016 год - 1612472 тыс. рублей; 2017 год - 1762278 тыс. рублей; 2018 год - 1780656 тыс. рублей; 2019 год - 1879762 тыс. рублей; 2020 год - 1627997 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источников составит 76445,097 тыс. рублей |
- пункт 4раздела 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы педагогических работников в учреждениях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячнойначисленной заработной плате наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области)";
- пятый абзацраздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4.Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников вучреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ксредней заработной плате в Белгородской области - 100 процентов в 2015 году иподдержание на данном уровне в 2016 - 2020 годах (с 2016 года - соотношениясредней заработной платы педагогических работников в учреждениях длядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячнойначисленной заработной плате наемных работников в организациях, уиндивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу оттрудовой деятельности) в Белгородской области)";
- одиннадцатыйабзац раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Достижениесоотношения средней заработной платы педагогических работников в учрежденияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднейзаработной плате в Белгородской области (с 2016 года - соотношения среднейзаработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленнойзаработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальныхпредпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовойдеятельности) в Белгородской области)";
- раздел 5подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемыйобщий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всехисточников финансирования составит 16003228,097 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 11072413 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -1076346 тыс. рублей;
2015 год -1332902 тыс. рублей;
2016 год -1612472 тыс. рублей;
2017 год -1762278 тыс. рублей;
2018 год -1780656 тыс. рублей;
2019 год -1879762 тыс. рублей;
2020 год -1627997 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 4854370 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет иных источниковсоставит 76445,097 тыс. рублей";
- в подпрограмму4 "Повышение эффективности государственной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций" Программы (далее -подпрограмма 4):
- раздел 6паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 283365 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 38409 тыс. рублей; 2015 год - 39418 тыс. рублей; 2016 год - 38986 тыс. рублей; 2017 год - 36100 тыс. рублей; 2018 год - 40725 тыс. рублей; 2019 год - 40725 тыс. рублей; 2020 год - 38133 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 10869 тыс. рублей |
- раздел 3подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основныхмероприятий подпрограммы 4
В рамках решениязадачи "Развитие механизмов привлечения социально ориентированныхнекоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе,а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанныхорганизаций" подпрограммы 4 будут реализовываться основные мероприятия:
Основноемероприятие 4.1 "Мероприятия по повышению эффективности", котороевключает в себя государственную поддержку деятельности СОНКО в соответствии состатьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "Онекоммерческих организациях" и постановлением Правительства Белгородскойобласти от 24 февраля 2009 года № 59-пп "О порядке оказаниягосударственной поддержки областным общественным объединениям".
Реализацияосновного мероприятия и оценка расходов по годам для обеспечения деятельностиобщественных организаций позволит выполнить следующий целевой показатель:количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которымоказана финансовая и иная поддержка.
Основноемероприятие 4.2 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированныхнекоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальногообслуживания, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальныхуслуг населению", направленное на достижение следующего результата:увеличение доли средств областного бюджета, выделяемых СОНКО в общем объемеобластного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере социальногообслуживания населения";
- раздел 5подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объемфинансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источниковфинансирования составит 283365 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет средств областногобюджета составит 272496 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 38409тыс. рублей;
2015 год - 39418тыс. рублей;
2016 год - 38986тыс. рублей;
2017 год - 36100тыс. рублей;
2018 год - 40725тыс. рублей;
2019 год - 40725тыс. рублей;
2020 год - 38133тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средствфедерального бюджета составит 10869 тыс. рублей";
- в подпрограмму5 "Доступная среда" Программы (далее - подпрограмма 5):
- разделы 6, 7паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 474863,204 тыс. рублей, из них: 2014 год - 120915,26 тыс. рублей; 2015 год - 75285,394 тыс. рублей; 2016 год - 69511,40 тыс. рублей; 2017 год - 54629,8 тыс. рублей; 2018 год - 57294,25 тыс. рублей; 2019 год - 49505,25 тыс. рублей; 2020 год - 47721,85 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них: 2016 год - 23964,1 тыс. рублей; 2017 год - 11928,2 тыс. рублей; 2018 год - 26837,65 тыс. рублей; 2019 год - 21806,65 тыс. рублей; 2020 год - 20595,25 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них: 2016 год - 15647,3 тыс. рублей; 2017 год - 16369,60 тыс. рублей; 2018 год - 2713,6 тыс. рублей; 2019 год - 2713,6 тыс. рублей; 2020 год - 2713,6 тыс. рублей. |
| | Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них: 2016 год - 7000,0 тыс. рублей; 2017 год - 4015,7 тыс. рублей; 2018 год - 7000,0 тыс. рублей; 2019 год - 7000,0 тыс. рублей; 2020 год - 7000,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счет средств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30256 тыс. рублей; 2015 год - 8604 тыс. рублей; 2016 год - 16131 тыс. рублей; 2017 год - 10007 тыс. рублей; 2018 год - 14391 тыс. рублей; 2019 год - 13538 тыс. рублей; 2020 год - 13815 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит 7139,03 тыс. рублей |
7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 5 | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Белгородской области до 100 процентов к 2020 году. 2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Белгородской области до 52,5 процента к 2020 году. 3. Увеличение количества выпущенных изданий адаптированного формата для незрячих и слабовидящих до 758 единиц к 2020 году. 4. Увеличение количества разработанных и изданных методических рекомендаций до 5 единиц к 2017 году. 5. Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, принимающих активное участие в мероприятиях культурно-оздоровительного характера, в общей численности этой категории до 1,5 процента к 2018 году. 6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 57 процентов к 2020 году |
- тридцатьшестой - сороковой абзацы раздела 1 подпрограммы 5 изложить в следующейредакции:
"Маршрутнуюмуниципальную сеть области, состоящую из 542 муниципальных автобусных маршрутов(157 городских и 385 пригородных), обслуживают 1686 единиц транспортныхсредств, из них 236 единиц транспорта оснащены устройствами аудио-,видеоинформирования об остановках для обслуживания МГН, среди которых 175единиц представлены низкопольными автобусами с накопительной площадкой, из них46 единиц оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями -специальными креплениями для инвалидных колясок (г. Белгород).
В городахБелгород и Старый Оскол в пассажирских перевозках также участвуют 66троллейбусов по 11 маршрутам и 71 трамвай по 3 маршрутам, из них: 20троллейбусов оснащены устройствами аудиоинформирования об остановках транспортапо маршруту и другим ориентирующим оборудованием, предназначенным для перевозкималомобильных групп населения (поручни, звуковая сигнализация), и накопительнойплощадкой, 71 трамвай оснащен аудиоинформированием, из них 19 -видеоинформированием и 4 новых трамвая - низкопольных.
Обновление паркаподвижного состава было проведено в рамках реализации мероприятий, проводимыхМинтрансом России в соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 сентября 2012 года № 981 "Об утверждении Правилпредоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территориигосударств - участников Единого экономического пространства автобусов,работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов", по закупкеавтобусов, работающих на газомоторном топливе, троллейбусов и трамваев.Областью было приобретено 127 автобусов и 20 низкопольных троллейбусов снакопительными площадками, оснащенных устройствами аудио-, видеоинформированияоб остановках, из них 46 единиц автобусов выполнены для перевозки лиц сограниченными возможностями (г. Белгород). Общая сумма финансирования составила959,0 млн. рублей, в том числе 377,5 млн. рублей - средства федеральногобюджета, 187,9 млн. рублей - средства областного бюджета и 393,6 млн. рублей -средства бюджетов муниципальных образований.
В 2014 году ОАО"Скоростной трамвай" приобрело 4 новых низкопольных трамвая за счетденежных средств ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" насумму 64,76 млн. рублей. Железнодорожные вокзалы и станции области являютсяструктурными объектами государственной компании ОАО "РЖД", адаптациякоторых проводится по собственной корпоративной программе. Также в областиотсутствуют станции метро.
С учетомпроведенных мероприятий по адаптации транспорта общего пользования значениепоказателя "доля парка подвижного состава автомобильного и городскогоназемного электрического транспорта общего пользования, оборудованного дляперевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижногосостава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" в области составляет22,1 процента";
- раздел 1подпрограммы дополнить семьдесят седьмым абзацем следующего содержания:
"Во всехкиноорганизациях области, кроме 2 (так как построены в 60-е годы XX века),созданы условия для беспрепятственного доступа в здания, а также приняты мерыпо возможности беспрепятственного передвижения по объекту";
- семьдесятседьмой - восемьдесят девятый абзацы раздела 1 подпрограммы 5 считать семьдесятвосьмым - девяностым абзацами соответственно;
- десятый абзацраздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"-возмещение инвалидам по зрению расходов, связанных с приобретением мягкихконтактных линз и очков для коррекции слабовидения (Всероссийское обществослепых)";
- семнадцатыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"-возмещение расходов за проезд инвалидам по зрению (Всероссийское обществослепых) в центры реабилитации г. Железногорск, г. Волоколамск, г. Москва(РЕАКОМП), другие центры и клиники, институты микрохирургии глаза";
- девятнадцатыйабзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"-обеспечение инвалидов по зрению (Всероссийское общество слепых) цифровымиговорящими диктофонами, смартфонами с картой памяти, ноутбуками с программойдля незрячих";
- двадцатьпервый абзац раздела 3 подпрограммы 5 после слов "экстренной и социальнойпомощи" дополнить словами "удаленных рабочих мест";
- дополнитьраздел 3 подпрограммы 5 двадцать третьим абзацем следующего содержания:
"- созданиебазовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержкурегиональной системы инклюзивного профессионального образования студентов изчисла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями";
- двадцатьтретий - пятьдесят пятый абзацы раздела 3 подпрограммы 5 считать двадцатьчетвертым - пятьдесят шестым абзацами соответственно;
- в двадцатьпятом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "815 единиц" заменитьсловами "758 единиц";
- в двадцатьшестом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "9 единиц к 2020 году"заменить словами "5 единиц к 2017 году";
- в двадцатьседьмом абзаце раздела 4 подпрограммы 5 слова "1,45 процента к 2017году" заменить словами "1,5 процента к 2018 году";
- раздел 5подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансированияподпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансированиясоставит 474863,204 тыс. рублей, из них:
2014 год -120915,26 тыс. рублей;
2015 год -75285,394 тыс. рублей;
2016 год -69511,40 тыс. рублей;
2017 год -54629,8 тыс. рублей;
2018 год -57294,25 тыс. рублей;
2019 год -49505,25 тыс. рублей;
2020 год -47721,85 тыс. рублей.
Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минтруда России (прогноз), - 105131,85 тыс. рублей, из них:
2016 год -23964,1 тыс. рублей;
2017 год -11928,2 тыс. рублей;
2018 год -26837,65 тыс. рублей;
2019 год -21806,65 тыс. рублей;
2020 год -20595,25 тыс. рублей.
Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минобрнауки России (прогноз), - 40157,7 тыс. рублей, из них:
2016 год -15647,3 тыс. рублей;
2017 год -16369,60 тыс. рублей;
2018 год -2713,6 тыс. рублей;
2019 год -2713,6 тыс. рублей;
2020 год -2713,6 тыс. рублей.
Объем средствфедерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфередеятельности Минспорта России (прогноз), - 32015,7 тыс. рублей, из них:
2016 год -7000,0 тыс. рублей;
2017 год -4015,7 тыс. рублей;
2018 год -7000,0 тыс. рублей;
2019 год -7000,0 тыс. рублей;
2020 год -7000,0 тыс. рублей.
Объемфинансового обеспечения реализации подпрограммы 5 за 2014 - 2020 годы за счетсредств областного бюджета составит 106742 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30256тыс. рублей;
2015 год - 8604тыс. рублей;
2016 год - 16131тыс. рублей;
2017 год - 10007тыс. рублей;
2018 год - 14391тыс. рублей;
2019 год - 13538тыс. рублей,
2020 год - 13815тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средствконсолидированного бюджета муниципальных образований составит 67580,64 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования подпрограммы 5 в 2014 году за счет иных источников (грантФонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) составит7139,03 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 представлено втаблицах 6, 7.
Таблица 6
Ресурсноеобеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 5из различных источников финансирования
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объемы расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма № 5 | "Доступная среда" | Всего | 120915,26 | 75285,39 | 69511,4 | 54629,8 | 57294,25 | 49505,25 | 47721,85 |
федеральный бюджет | 64662,45 | 51433,83 | 46611,4 | 32313,5 | 36551,25 | 31520,25 | 30308,85 | ||
областной бюджет | 30256,0 | 8604,0 | 16131,0 | 10007,0 | 14391,0 | 13538,0 | 13815,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18857,78 | 15247,56 | 6769,0 | 12309,30 | 6352,0 | 4447,0 | 3598,0 | ||
иные источники | 7139,03 | | | | | | |
Таблица 7
Объем ресурсногообеспечения подпрограммы 5
Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2016 - 2020 годы | В том числе: | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Всего | 278662,55 | 69511,4 | 54629,8 | 57294,25 | 49505,25 | 47721,85 |
В том числе: | | | | | | |
Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минтруда России | | 23964,1 | 11928,20 | 26837,65 | 21806,65 | 20595,25 |
Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России | | 15647,3 | 16369,60 | 2713,6 | 2713,6 | 2713,6 |
Федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере деятельности Минспорта России | | 7000,0 | 4015,7 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
Бюджет субъекта Российской Федерации | | 16131,0 | 10007,0 | 14391,0 | 13538,0 | 13815,0 |
Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации | | 6769,0 | 12309,3 | 6352,0 | 4447,0 | 3598,0 |
Внебюджетные источники | | | | | | |
Основанием дляпредоставления Белгородской области средств из федерального бюджета являетсяили будет являться соответствующее соглашение, заключаемое между Министерствомтруда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Белгородскойобласти по результатам конкурса.
Реализацияпрактических мер по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности осуществлялась вБелгородской области с 2011 года по 2013 год в соответствии с мероприятиямидолгосрочной целевой программы Белгородской области "Доступная среда на2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородскойобласти от 23 октября 2010 года № 353-пп. В основном на реализацию мероприятийпрограммы по адаптации 53 объектов социальной инфраструктуры направлялисьсредства областного бюджета и привлекались собственные средства.
Мероприятия,направленные на формирование доступной среды для инвалидов и других МГН, вучреждениях здравоохранения области проводились в 2011 - 2012 годах в рамкахпланового строительства новых объектов, а также проведения капитального итекущего ремонта зданий и сооружений.
В соответствии суказанными мероприятиями ежегодно при разработке проектно-сметной документациина строительство и реконструкцию автодорог общего пользованияпредусматривается:
при организациипешеходных переходов на одном уровне с проезжей частью - устройство проездовшириной, обеспечивающей беспрепятственное передвижение инвалидов-колясочников;
при организациипешеходных переходов на разных уровнях (подземных, надземных), а также пристроительстве пешеходных мостов - устройство пандусов.
Изготовлениевышеуказанной документации осуществляется за счет средств областного бюджета.
Закупка ипереоборудование средств общественного транспорта, проведение работ пообеспечению равной доступности к объектам железнодорожного вокзала и аэровокзальногокомплекса г. Белгорода выполнялись за счет собственных и заемных средствпредприятий.
Прогнозируемыйобъем финансирования из средств федерального бюджета по обеспечению доступностиприоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности составит:
- на 2014 год -25550 тыс. рублей, в том числе: образование - 2088 тыс. рублей; культура иискусство - 19870 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 145 тыс. рублей;социальная защита населения - 3097 тыс. рублей; труд и занятость населения -350 тыс. рублей;
- на 2015 год -16090,6 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 7835,3 тыс.рублей; образование - 5280,0 тыс. рублей; культура и искусство - 910,0 тыс.рублей; физическая культура и спорт - 1167,0 тыс. рублей; труд и занятостьнаселения - 898,3 тыс. рублей;
- на 2016 год -23964,1 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 9702,8 тыс.рублей; образование - 2713,65 тыс. рублей; труд и занятость - 735,0 тыс.рублей; здравоохранение - 5467,0 тыс. рублей; культура - 2828,0 тыс. рублей,физическая культура и спорт - 1866,65 тыс. рублей; транспортная инфраструктура- 651,0 тыс. рублей;
- на 2017 год -11928,2 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 5589,7 тыс.рублей; труд и занятость - 560 тыс. рублей; здравоохранение - 2523,5 тыс.рублей; культура - 2240 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 934 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;
- на 2018 год -26837,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс.рублей; труд и занятость - 476 тыс. рублей; здравоохранение - 1841 тыс. рублей;культура - 11642 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей;
- на 2019 год -21806,65 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850,0 тыс.рублей; труд и занятость - 154,0 тыс. рублей; здравоохранение - 1673,0 тыс.рублей; культура - 7182 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 81 тыс. рублей;
- на 2020 год -20595,25 тыс. рублей, в том числе: социальная защита населения - 10850 тыс.рублей; труд и занятость - 154 тыс. рублей; здравоохранение - 1586,6 тыс.рублей; культура - 5976 тыс. рублей; физическая культура и спорт - 1866,65 тыс.рублей; транспортная инфраструктура - 162 тыс. рублей.
Объекты пообслуживанию населения предприятиями связи и информационных технологий являютсякоммерческими структурами, которые не могут финансироваться из средствконсолидированного бюджета.
На момент разработкиподпрограммы доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектовсоциальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количествеприоритетных объектов в Белгородской области составляла 16,8 процента, к 2020году предполагается данный показатель довести до 100 процентов.
Объемфинансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамкахподготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовыйгод и плановый период";
- в подпрограмму6 "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее- подпрограмма 6):
- раздел 6паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 291303,3 тыс. рублей; 2015 год - 299551,0 тыс. рублей; 2016 год - 310522,121 тыс. рублей; 2017 год - 307748,0 тыс. рублей; 2018 год - 317111,0 тыс. рублей; 2019 год - 326041,0 тыс. рублей; 2020 год - 326864,0 тыс. рублей |
- раздел 5подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объемфинансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств областногобюджета составит 2179140,421 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -291303,3 тыс. рублей;
2015 год -299551,0 тыс. рублей;
2016 год - 310522,121тыс. рублей;
2017 год -307748,0 тыс. рублей;
2018 год -317111,0 тыс. рублей;
2019 год -326041,0 тыс. рублей;
2020 год -326864,0 тыс. рублей";
- приложения №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
2. Департаментуфинансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производитьфинансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторБелгородской области Е.Савченко
Приложение№ 1
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 23 января2017 года № 24-пп
Таблица 1
Сведения
о сетигосударственных и муниципальных учреждений
(организаций)системы социальной защиты
населения вБелгородской области
№ п/п | Тип учреждения | Количество учреждений, ед. | |
всего | из них юридические лица | ||
1. | Учреждения (организации), осуществляющие стационарное социальное обслуживание | 16 | 16 |
в том числе: | | | |
- психоневрологические интернаты | 5 | 5 | |
- дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 9 | 9 | |
- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | 1 | 1 | |
- детский дом-интернат для умственно отсталых детей | 1 | 1 | |
2. | Прочие государственные учреждения (организации) | 3 | 3 |
в том числе: | | | |
- геронтологический центр | 1 | 1 | |
- центр социальной реабилитации инвалидов | 1 | 1 | |
- областной ресурсно-консультационный центр по работе с семьей и детьми | 1 | 1 | |
3. | Центры развития и социализации ребенка | 7 | 7 |
в том числе: | | | |
- государственные | 5 | 5 | |
- негосударственные | 2 | 2 | |
4. | Учреждения помощи семье и детям | 1 | 1 |
Итого государственные учреждения (организации) | 27 | 27 | |
5. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов малой вместимости | 5 | 5 |
6. | Комплексные центры социального обслуживания населения | 22 | 22 |
7. | Учреждения помощи семье и детям | 12 | 12 |
8. | Прочие муниципальные учреждения (центр реабилитации для престарелых и инвалидов) | 1 | 1 |
Итого муниципальные учреждения (организации) | 39 | 39 | |
ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ: | 67 | 67 |
Приложение№ 2
к постановлению
ПравительстваБелгородской области
от 23 января2017 года № 24-пп
Приложение№ 1
кгосударственной программе
Белгородскойобласти "Социальная
поддержкаграждан в Белгородской
области на 2014- 2020 годы"
Система основныхмероприятий (мероприятий)
и показателейгосударственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации | |||||||
начало | завершение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы (Цель - создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения) | 2014 год | 2020 год | Администрация Губернатора области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент образования области; департамент строительства и транспорта области; департамент имущественных и земельных отношений области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области; управление социальной защиты населения области; управление культуры области; управление по труду и занятости населения области; управление физической культуры и спорта области; управление молодежной политики области; управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области; учреждения социального обслуживания | 67 075 670,964 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процентов | 100 | 100 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий), процентов | 7,5 | 7 | 18,6 | 16,3 | 9,3 | 2,3 | |
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| | | | | | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, процентов | | 5,3 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 83,0 | ||||||
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||||
| | | | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов | 31,6 | 33,8 | 55 | 66,1 | 79,4 | 89,5 | 100 |
Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, процентов | 59 | 68,5 | | | | | | ||||||
Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | | | 79,8 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников детских домов к средней заработной плате в Белгородской области, процентов | 90,6 | 100 | | | | | |
Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2 | Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области | 33 117 110,36 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме, процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||
3 | Основное мероприятие 1.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 20 438 203 | Показатели основного мероприятия 1.1: | | | | | | | |
Показатель 1.1.1. Количество граждан, получивших услуги по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, тыс. чел. | 229,4 | 237,9 | 223,9 | 215,2 | 210,0 | 208,0 | 208,0 | ||||||
Показатель 1.1.2. Количество граждан, получивших услуги по выплате адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, тыс. чел. | 22,5 | 23,9 | 22,1 | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 25,9 | ||||||
Показатель 1.1.3. Количество ветеранов труда, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел. | 140,2 | 144 | 121,3 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 125,1 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.1.4. Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел. | 6,7 | 6,7 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Показатель 1.1.5. Количество многодетных семей, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел. | 44,7 | 47,4 | 50 | 52,5 | 55,3 | 58,2 | 61,2 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.1.6. Количество иных категорий граждан, получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс. чел. | 15,3 | 15,7 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Показатель 1.1.7. Количество граждан, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме, тыс. чел. | | | 11,4 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | | ||||||
4 | Основное мероприятие 1.2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 2014 год | 2020 год | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент внутренней и кадровой политики области; департамент имущественных и земельных отношений области; управление социальной защиты населения области | 12 639 847,135 | Показатели основного мероприятия 1.2: | | | | | | | |
Показатель 1.2.1. Количество женщин, получивших единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская Слава", человек | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Показатель 1.2.2. Количество граждан, не имеющих группу инвалидности, получивших протезно-ортопедическую помощь, человек | 585 | 685 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | ||||||
Показатель 1.2.3. Количество студенческих семей (матерей-одиночек), имеющих детей, получивших ежемесячную адресную материальную поддержку, человек | 200 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.4. Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, человек | 18 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Показатель 1.2.5. Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, тыс. чел. | 40,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||
Показатель 1.2.6. Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.7. Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек | 600 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Показатель 1.2.8. Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, тыс. чел. | 9 | | 1,4 | | | | | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.9. Количество граждан, получивших услуги по региональной доплате к пенсии, человек | 518 | 576 | 626 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Показатель 1.2.10. Количество граждан, получивших единовременные выплаты, человек | 21 | 19 | 16 | | | | | ||||||
Показатель 1.2.11. Количество открытых именных счетов "Совершеннолетние", тыс. единиц | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 18,4 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | ||||||
Показатели 1.2.12. Количество проводимых мероприятий, единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.13. Степень обеспеченности компенсациями и иными выплатами граждан, подвергшихся воздействию радиации, процентов | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 1.2.14. Количество лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты, тыс. чел. | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
Показатель 1.2.15. Количество граждан Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, человек | | | 851 | | | | | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.16. Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих на территории Белгородской области в жилых помещениях граждан Российской Федерации, тыс. чел. | 1,026 | 0,611 | | | | | |
Показатель 1.2.17. Количество граждан, получивших выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений, человек | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.18. Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тыс. чел. | 0,4 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Показатель 1.2.19. Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги на выплату пособий, тыс. чел. | 16,8 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 14,5 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.20. Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий, тыс. чел. | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Показатель 1.2.21. Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий, человек | 436 | 465 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.22. Количество лиц, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, получивших услуги по выплате ежемесячных пособий, человек | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Показатель 1.2.23. Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, тыс. чел. | 61,2 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||||||
Показатель 1.2.24. Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек | 416 | 435 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.25. Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек | 756 | 900 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
Показатель 1.2.26. Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат через кредитные организации, человек | 4 | 1 | | | | | 1 | ||||||
Показатель 1.2.27. Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, человек | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.2.28. Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат, тыс. чел. | 22,9 | 23,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Показатель 1.2.29. Количество граждан, получивших услуги по предоставлению материальной и иной помощи для погребения, тыс. чел. | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
Показатель 1.2.30. Количество реализованных проездных билетов на территории Белгородской области, тыс. штук | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | ||||||
5 | Основное мероприятие 1.3. Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 37 806,225 | Показатели основного мероприятия 1.3: | | | | | | | |
Показатель 1.3.1. Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из федерального бюджета, человек | 2 | 4 | 4 | | | | 4 | ||||||
Показатель 1.3.2. Количество Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку из областного бюджета, человек | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| | | | | | Показатель 1.3.3. Количество вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, получивших социальную поддержку, человек | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Показатель 1.3.4. Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получивших социальную поддержку, человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Показатель 1.3.5. Количество лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", получивших социальную поддержку, человек | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
6 | Основное мероприятие 1.4. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно | 2015 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 1 254 | Показатель основного мероприятия 1.4: Количество граждан, получивших компенсационные выплаты, человек | | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
7 | Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области; департамент строительства и транспорта области, департамент имущественных и земельных отношений области; учреждения социального обслуживания | 15 017 963,882 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, процентов | 100 | 100 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий), процентов | 7,5 | 7 | 18,6 | 16,3 | 9,3 | 2,3 | 0 | ||||||
| | | | | | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов | 0,9 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области, процентов | 59 | 68,5 | | | | | | ||||||
| | | | | | Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | | | 79,8 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, процентов | | 5,3 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||
8 | Основное мероприятие 2.1. Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области | 14 615 731,252 | Показатели основного мероприятия 2.1: | | | | | | | |
Показатели 2.1.1 - 2.1.2. Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями, единиц | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
Показатель 2.1.3. Обеспечение предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными организациями, процентов | | | 100 | | | | | ||||||
| | | | | | Показатель 2.1.5. Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями, процентов | | | 100 | | | | |
Показатель 2.1.6. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта, единиц | | | 1 | | | | | ||||||
Показатель 2.1.7. Обеспечение предоставления социальных услуг льготным категориям граждан муниципальными учреждениями, (организациями) процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
9 | Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения | 2014 год | 2020 год | Департамент строительства и транспорта области; управление социальной защиты населения области, учреждения социального обслуживания | 402 232,63 | Показатели основного мероприятия 2.2: | | | | | | | |
Показатели 2.2.1. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, единиц | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Показатель 2.2.2. Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта учреждениями социального обслуживания, единиц | | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Показатель 2.2.3. Обеспечение выполнения социальной программы по софинансированию с Пенсионным фондом Российской Федерации, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
10 | Подпрограмма 3. Социальная поддержка семьи и детей | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 16 003 228,097 | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 83,0 | ||||||
| | | | | | Доля многодетных семей, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников детских домов к средней заработной плате в Белгородской области, процентов | 90,6 | 100 | | | | | | ||||||
| | | | | | Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Белгородской области, процентов | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 12 293 520 | Показатели основного мероприятия 3.1: | | | | | | | |
Показатели 3.1.1. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации), тыс. чел. | 3,9 | 5,9 | 5,9 | | | | | ||||||
Показатель 3.1.2. Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия через кредитные организации, тыс. чел. | 34,7 | | | | | | | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.3. Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, тыс. чел. | | | 0,5 | | | | |
Показатель 3.1.4 - 3.1.5. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, тыс. чел. | 3,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.6. Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия, человек | 96 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Показатель 3.1.7. Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, тыс. чел. | 16,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.8. Количество граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, тыс. чел. | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2.9 | 2,9 | 2,9 |
Показатель 3.1.9. Количество женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате единовременных пособий, человек | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.10. Количество женщин, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке, получивших меры социальной поддержки по выплате пособий по беременности и родам, человек | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Показатель 3.1.11. Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия, тыс. чел. | 68,1 | 66,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | ||||||
Показатель 3.1.12. Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты, тыс. семей | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.13. Количество семей, родивших третьего и последующих детей, получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала, тыс. чел. | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Показатель 3.1.14. Количество женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и сохранивших беременность, человек | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | ||||||
Показатель 3.1.15. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, процентов | 74,0 | | | | | | | ||||||
| | | | | | Показатель 3.1.16. Количество граждан, получивших единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава", человек | 2 | | | | | | |
12 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 2 674 592 | Показатели основного мероприятия 3.2: | | | | | | | |
Показатель 3.2.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (иные бюджетные ассигнования), тыс. чел. | | | 0,5 | | | | | ||||||
Показатель 3.2.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, человек | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.2.3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитального ремонта, человек | 355 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Показатель 3.2.4. Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки, тыс. чел. | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||||
Показатель 3.2.5. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, тыс. чел. | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
13 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 1 030 725,097 | Показатели основного мероприятия 3.3: | | | | | | | |
Показатель 3.3.1. Количество государственных бюджетных учреждений системы социальной защиты населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Показатель 3.3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших пособия и компенсации при выпуске, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| | | | | | Показатель 3.3.3. Доля педагогических работников государственных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области, получивших меры социальной поддержки, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатель 3.3.4. Количество негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Показатель 3.3.5. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию, человек | 7 | | | | | | | ||||||
14 | Основное мероприятие 3.4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 4 391 | Показатель основного мероприятия 3.4. Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих перевозке к месту постоянного проживания, человек | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
15 | Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014 год | 2020 год | Департамент внутренней и кадровой политики области; департамент экономического развития области; департамент здравоохранения и социальной защиты населения области; департамент имущественных и земельных отношений области; управление социальной защиты населения области; управление культуры области; управление физической культуры и спорта области; управление молодежной политики области | 283 365 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
16 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по повышению эффективности | 2014 год | 2020 год | Управление социальной защиты населения области | 279 321 | Показатель основного мероприятия 4.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и иная поддержка, единиц | 20 | 22 | 23 |
|