Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2017 № 437-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 442-ПП

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27 ноября 2017 г.                                                                                N 437-пп

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 442-ПП

 

В соответствии с Приказом Министерства экономическогоразвития Российской Федерации от 16 сентября 2016 года N 582 "Обутверждении Методических указаний по разработке и реализации государственныхпрограмм Российской Федерации", законом Белгородской области от 23 декабря2016 года N 127 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период2018 и 2019 годов" Правительство Белгородской области постановляет:

 

1. Внести следующие изменения в постановлениеПравительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Обутверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечениебезопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на2014 - 2020 годы":

в государственную программу Белгородской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорийБелгородской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа),утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- разделы 8 и 9 паспорта Программы изложить вследующей редакции:

 

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3927045,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3723189,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435925 тыс. рублей;

2015 год - 563110 тыс. рублей;

2016 год - 570630 тыс. рублей;

2017 год - 601417 тыс. рублей;

2018 год - 543465 тыс. рублей;

2019 год - 551673 тыс. рублей;

2020 год - 456969 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 98806 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 97850 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет внебюджетных источников составит 7200 тыс. рублей

9.

Конечные результаты государственной программы

В 2020 году планируется:

1. Увеличение показателя удовлетворенности населения области безопасностью жизни до 65 процентов.

2. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемости) "синдром зависимости от наркотических средств" до 4,2 на 100 тыс. населения области.

3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, до 79,5 процента.

4. Увеличение доли осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, до 41 процента.

5. Снижение количества людей, погибших при пожарах, до 84 человек.

6. Снижение уровня преступности по области до 888 на 100 тыс. населения.

7. Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до 12,9 на 100 тыс. населения.

8. Сокращение удельного веса несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления,

до 4,9 процента.

9. Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, до 330 единиц.

10. Уменьшение количества времени реагирования на обращения граждан при происшествиях до 13 минут

 

- в разделе 4 Программы:

- девятый - десятый абзацы изложить в следующейредакции:

"- снижение показателя распространенностинемедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, до 345 случаев на100 тыс. населения;

- снижение уровня общей заболеваемости наркоманией иобращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2случая на 100 тыс. населения";

- восьмой, двадцать седьмой, тридцать седьмой, сороквторой, пятьдесят шестой абзацы исключить;

- таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующейредакции:

 

"Таблица 2

 

Предполагаемые объемы финансирования

государственной программы

 

тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

601 417

11 480

-

1 200

619 097

2018

5 000

543 465

11 230

-

1 200

560 895

2019

5 000

551 673

11 230

-

1 200

569 103

2020

5 000

456 969

11 230

-

1 200

474 399

Всего

98 806

3 723 189

97 850

-

7 200

3 927 045

";

 

- в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинскогопотребления наркотических средств и психотропных веществ" Программы (далее- подпрограмма 1):

- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить вследующей редакции:

 

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 1

В 2020 году планируется:

1. Снижение показателя распространенности немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, до 345 случаев на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 случая на 100 тыс. населения

 

- четвертый - пятый абзацы раздела 4 подпрограммы 1изложить в следующей редакции:

"1. Снижение показателя распространенностинемедицинского потребления наркотиков с учетом латентности, до 345 случаев на100 тыс. населения.

2. Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией иобращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2случая на 100 тыс. населения";

- шестой абзац раздела 4 подпрограммы 1 исключить;

- в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчениепоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарнаябезопасность и защита населения" Программы (далее - подпрограмма 3):

- раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить вследующей редакции:

 

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 3

В 2020 году планируется:

1. Снижение количества пожаров до 961 единицы.

2. Снижение количества пострадавших людей при пожарах до 50 человек.

3. Снижение экономического ущерба от пожаров на 6,7 процента

 

- в разделе 4 подпрограммы 3:

- второй абзац исключить;

- в третьем абзаце слова "пострадавшегонаселения" заменить словами "пострадавших людей";

- в подпрограмму 4 "Укрепление общественногопорядка" Программы (далее - подпрограмма 4):

- разделы 6 и 7 паспорта подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

 

6.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 965409 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 871209 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 60101 тыс. рублей;

2015 год - 155219 тыс. рублей;

2016 год - 148248 тыс. рублей;

2017 год - 180961 тыс. рублей;

2018 год - 144961 тыс. рублей;

2019 год - 145172 тыс. рублей;

2020 год - 36547 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 94200 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20600 тыс. рублей;

2015 год - 20600 тыс. рублей;

2016 год - 10600 тыс. рублей;

2017 год - 10600 тыс. рублей;

2018 год - 10600 тыс. рублей;

2019 год - 10600 тыс. рублей;

2020 год - 10600 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

В 2020 году планируется:

1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 201,4 на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня рецидивной преступности до 171,5 на 100 тыс. населения.

3. Сокращение транспортного риска до 3,5 на 10 тыс. транспортных средств.

4. Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 202.

5. Сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6

 

- третий, восьмой, одиннадцатый и тринадцатый абзацыраздела 4 подпрограммы 4 исключить;

- таблицу 5 раздела 5 подпрограммы 4 изложить вследующей редакции:

 

"Таблица 5

 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

 

тыс.рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

-

60 101

20 600

-

-

80 701

2015

-

155 219

20 600

-

-

175 819

2016

-

148 248

10 600

-

-

158 848

2017

-

180 961

10 600

-

-

191 561

2018

-

144 961

10 600

-

-

155 561

2019

-

145 172

10 600

-

-

155 772

2020

-

36 547

10 600

-

-

47 147

Всего

-

871 209

94 200

-

-

965 409

";

 

- в подпрограмму 6 "Профилактика безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних" Программы (далее - подпрограмма 6):

- раздел 7 паспорта подпрограммы 6 изложить вследующей редакции:

 

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 6

В 2020 году планируется:

1. Увеличение удельного веса подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, до 59 процентов.

2. Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40.

3. Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), до 80 процентов

 

- третий, восьмой - одиннадцатый абзацы раздела 4подпрограммы 6 исключить;

- в подпрограмму 7 "Построение и развитиеаппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Программы (далее- подпрограмма 7):

- раздел 6 паспорта подпрограммы 7 изложить вследующей редакции:

 

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета составит 56396 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 10000 тыс. рублей;

2017 год - 16396 тыс. рублей;

2018 год - 10000 тыс. рублей;

2019 год - 10000 тыс. рублей;

2020 год - 10000 тыс. рублей

 

- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 7 цифры"50000" заменить цифрами "56396";

- третий абзац раздела 5 подпрограммы 7 изложить вследующей редакции:

"2017 год - 16396 тыс. рублей";

- приложения N 1, N 3 и N 4 к Программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.

 

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 27 ноября 2017 года N 437-пп

 

 

ПриложениеN 1

кгосударственной программе

Белгородскойобласти "Обеспечение

безопасностижизнедеятельности

населения итерриторий Белгородской

области на 2014- 2020 годы"

 

Система основныхмероприятий (мероприятий) и показателей

государственнойпрограммы Белгородской области "Обеспечение

безопасностижизнедеятельности населения и территорий

Белгородской областина 2014 - 2020 годы"

 

N п/п

Наименование программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. руб.

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

 

Начало

Завершение

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

1.

Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

(цель - повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

департамент образования области,

департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,

департамент внутренней и кадровой политики области,

департамент строительства и транспорта области,

управление культуры области,

управление молодежной политики области,

управление физической культуры и спорта области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,

управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области,

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (по согласованию),

областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области (по согласованию),

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию),

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

3927045,0

Удовлетворенность населения области безопасностью жизни, процент

45

50

55

60

60

65

 

 

Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)

3,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

 

 

Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процентов

75

77

78

78,5

79

79,2

 

 

Доля осужденных, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, процент

37,3

35,0

35,4

40

40,2

40,5

 

 

Количество гибели людей при пожарах, человек

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество людей, погибших при пожарах, человек

 

89

88

87

86

85

 

 

Уровень преступности (случаев на 100 тыс. населения)

1067,5

953

935

923

912

903

 

 

Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

17,9/

-3,5

17,6/

-5,5

17,2/

-7,5

16,6/

-10,5

14,7/

-21

13,5/

-27,5

 

 

Удельный вес несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, от общего числа лиц, совершивших преступления, процентов

-

5

5

4,9

4,9

4,9

 

 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, единиц

355

350

345

340

340

335

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение количества времени реагирования на обращения граждан при происшествиях, минут

 

 

19

18

16

15

 

 

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

(задача 1 - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья личности и общества в целом)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

департамент образования области,

департамент здравоохранения и социальной защиты населения области,

департамент внутренней и кадровой политики области,

управление молодежной политики области,

управление культуры области

18 250,0

Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (случаев на 100 тыс. населения)

366,5

362,9

359,3

355,6

352,0

348,5

 

 

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями (случаев на 100 тыс. населения)

322,0

314,6

305,2

296,0

287,2

278,5

 

 

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

 

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

2014 г.

2020 г.

Управление молодежной политики области

2 150,0

200,0

Показатель 1.1.1.

Доля молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, по отношению к общей численности молодежи, процентов

50,0

52,0

54,0

55,0

57,0

59,0

 

 

Департамент внутренней и кадровой политики области

332,0

Показатель 1.1.2.

Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, от общего числа учащихся и студентов, процентов

25,0

26,0

28,0

30,0

30,0

30,0

 

 

Управление культуры области

440,0

Показатель 1.1.3.

Доля подростков и молодежи, охваченной информационно-пропагандистскими мероприятиями, к общему числу молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, процентов

50,0

51,0

53,0

55,0

56,0

58,0

 

 

Департамент образования области

1 178,0

Показатель 1.1.4.

Доля обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений области, принявших участие в профилактической акции, процентов

40,0

45,0

50,0

52,0

55,0

57,0

 

 

Показатель 1.1.5.

Доля родителей обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в акции по проблемам семейного воспитания, процентов

40

42

44

46

48

50

 

 

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

 

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

2014 г.

2020 г.

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области

16 100,0

Показатель 1.2.1.

Число лиц, у которых впервые в жизни установлен диагноз "употребление наркотических средств с вредными последствиями" (случаев на 100 тыс. населения)

42,6

41,3

40,8

38,8

37,7

36,5

 

 

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

(задача 2 - поддержка организации трудоустройства и профессионального обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях области)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

54 200,0

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

1040

1100

1170

1230

1300

 

 

Объем доходов исправительных учреждений в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

93000

104000

114000

125000

136000

148000

 

 

Объем полученной прибыли исправительными учреждениями в результате производственно-хозяйственной деятельности с использованием труда осужденных, тыс. рублей

3000

3700

4800

5900

7000

8100

 

 

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

 

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области (по согласованию)

54 200,0

Показатель 2.1.1.

Среднесписочное количество осужденных, трудоустроенных на оплачиваемых работах, человек

970

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2.1.2.

Количество осужденных, прошедших профессиональное обучение и профессиональную подготовку в профессиональных училищах, подведомственных УФСИН России по Белгородской области, в период отбывания наказания в виде лишения свободы, человек

1036

1061

1086

1111

1136

1161

 

 

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

(задача 3 - создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию),

департамент строительства и транспорта области

1463136,0

Количество пожаров, единиц

1043

1030

1016

1001

985

973

 

 

Количество пострадавших людей при пожарах, человек

57

55

54

53

52

51

 

 

Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей

212454

210643

208543

206243

204415

202112

 

 

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

 

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

1 148 074,0

Показатель 3.1.1.

Количество работников, работающих в области гражданской обороны и пожарной безопасности, человек

274

302

302

302

302

302

 

 

Показатель 3.1.2.

Укомплектование пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием до нормы, процентов

73

70

67

64

91

97

 

 

Показатель 3.1.3.

Обеспечение личного состава форменным обмундированием и средствами защиты до нормы, процентов

39

64

64

64

64

64

 

 

Показатель 3.1.4.

Приобретение средств индивидуальной защиты радиационной разведки и дозиметрического контроля для установленных групп населения, единиц

177

24

177

24

177

24

 

 

Показатель 3.1.5.

Укомплектование пожарной и спасательной техникой до нормы, процентов

77

79

81

83

89

94

 

 

 

 

 

 

Департамент строительства и транспорта области

 

Показатель 3.1.6.

Строительство новых пожарных частей, единиц

-

1

1

1

1

1

 

 

Департамент строительства и транспорта области,

Администрация Губернатора области

Показатель 3.1.7.

Капитальный ремонт пожарных частей, единиц

-

2

1

-

2

2

 

 

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

 

3.2.

Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение защиты и безопасности населения"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

Главное управление МЧС России по Белгородской области (по согласованию)

264 948,0

Показатель 3.2.1.

Готовность к обеспечению всеми видами связи подразделений Государственной противопожарной и спасательной служб, добровольных противопожарных формирований Белгородской области.

Увеличение охвата населения средствами оповещения, процентов

85

85

85

85

90

95

 

 

Показатель 3.2.2.

Готовность к обеспечению видами связи Губернатора Белгородской области, руководящего состава Белгородской области и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с места чрезвычайной ситуации и на военное время, процентов

55

55

55

55

65

82

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3.2.4.

Количество муниципальных образований области нарастающим итогом, подключенных к системе "112" Белгородской области, единиц

9

10

14

21

21

21

 

 

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

 

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Мобилизационная подготовка населения области"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

40 614,0

Показатель 3.3.1.

Количество человек, работающих в области мобилизационной подготовки, человек

16

16

16

16

16

16

 

 

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"

 

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Реализация мероприятий противопожарной службы области"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

9 500,0

Показатель 3.4.1.

Количество добровольных пожарных формирований, которым оказано содействие, единиц

35

37

39

41

41

41

 

 

4

Подпрограмма 4 "Укрепление общественного порядка"

(задача 4 - обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области,

администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

965 409,0

Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (на 100 тыс. населения)

236,4

230,3

221,5

213,2

209,6

206,2

 

 

Уровень рецидивной преступности (на 100 тыс. населения)

205,3

193,4

185,9

185,2

178,8

176,2

 

 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/снижение в процентах по отношению к 2012 году

277/

-2,64

273/

-4,2

269/

-5,33

248/

-12,86

232/

-18,58

216/

-24,01

 

 

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек)/(снижение в процентах по отношению к 2012 году)

8/

-4,15

8/

-7,23

7/

-11,7

7/

-15,74

7/

-21,38

6/

-28,19

 

 

Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) (снижение в процентах по отношению к 2012 году)

5,5/

-0,33

5,3/

-3,61

5,1/

-6,56

4,8/

-12,62

4/

-28,03

3,6/

-34,76

 

 

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"

 

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области,

управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области

860 873,0

Показатель 4.1.1.

Количество установленных комплексов видео фиксации, единиц

119

2

2

2

3

3

 

 

Показатель 4.1.2.

Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

960

960

960

960

960

960

 

 

Показатель 4.1.3.

Количество обслуживаемых комплексов видеофиксации, единиц

119

103

106

108

110

112

 

 

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

2015 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

9 282,0

Показатель 4.2.1.

Количество отправленных постановлений о наложении административного штрафа, тыс. штук

-

12

12

12

12

12

 

 

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области"

 

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 г.

2014 г.

Администрация Губернатора области

1 054,0

Показатель 4.3.

Наличие оборудованных койко-мест, единиц

30

-

-

-

-

-

 

 

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

2014 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

94 200,0

Показатель 4.4.

Количество внедренных локальных систем видеонаблюдения (АПК "Безопасный город"), единиц

6

4

5

5

5

4

 

 

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

(задача 5 - повышение качества, обеспечение открытости, прозрачности и доступности правосудия на территории Белгородской области)

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

1 231 741,0

Доля судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативным правовым требованиям, процентов

58

63

68

73

78

92

 

 

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

 

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

1 148 966,0

Показатель 5.1.1.

Коэффициент выполнения установленных государственных функций

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

2014 г.

2020 г.

Управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области

82 775,0

Показатель 5.2.1.

Количество мировых судей и работников их аппаратов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с требованиями законодательства, человек

103

103

103

103

103

103

 

 

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(задача 6 - Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создание условий для занятости и трудоустройства несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации)

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

134 263,0

Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, процентов

94,5

58,3

58,5

58,5

58,7

58,8

 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек

54

50

44

40

40

40

 

 

Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, организованный отдых, досуг), процентов

 

70

70

70

70

80

 

 

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

 

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

2014 г.

2014 г.

Управление по труду и занятости населения области

 

Показатель 6.1.1.

Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включенных в систему социализации и реабилитации (трудоустройство, отдых), процентов

60

 

 

 

 

 

 

 

Управление по труду и занятости населения области

3 500,0

Показатель 6.1.2.

Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на квотируемые места, человек

 

24

24

24

24

24

 

 

Управление культуры области

1 395,0

Показатель 6.1.3.

Доля несовершеннолетних, привлеченных к участию в мероприятиях, из числа состоящих на профилактическом учете в органах профилактики, процентов

9

10

10,5

11

13

14

 

 

Управление физической культуры и спорта области

1 270,0

Показатель 6.1.4.

Охват несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия, процентов

45

50

50

55

55

60

 

 

 

 

 

 

Департамент внутренней и кадровой политики области

314,0

Показатель 6.1.5.

Доля обучающихся несовершеннолетних, охваченных мероприятиями из числа состоящих на учете в органах системы профилактики, процентов

30

30

35

40

45

50

 

 

Департамент образования области

3 857,0

Показатель 6.1.6.

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, проживающих на территории области, процентов

4,5

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

 

 

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

 

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

2014 г.

2020 г.

Администрация Губернатора области

123 927,0

Показатель 6.2.1.

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления, процентов

18,2

18,2

18

18

17,9

17,8

 

 

Подпрограмма 7

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

(задача 7 - Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания)

2016 г.

2020 г.

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

56 396,0

Улучшение показателей жизнеобеспечения населения, человек

 

 

1944

2050

2244

2350

 

 

Задача "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

 

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности"

2016 г.

2020 г.

Областное государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области"

56 396,0

Показатель 7.1.1.

Количество техногенных и природных пожаров, единиц

 

 

2138

2050

1970

1892

 

 

Администрация Губернатора области

Показатель 7.1.2. Количество приобретенных персональных носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС, единиц

 

 

 

143

-

-

 

 

Подпрограмма 8

"Противодействие терроризму и экстремизму"

(задача 8 - реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Белгородской области)

2016 г.

2020 г.

УФСБ России по Белгородской области (по согласованию),

администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

3 650,0

Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности, единиц

 

 

4

3

3

2

 

 

Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, единиц

 

 

10

9

8

7

 

 

Задача 1 "Материально-техническое обеспечение антитеррористических учений на территории региона"

 

8.1.

Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение проведения антитеррористических учений"

2016 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

2 700,0

Показатель 8.1.

Количество учений, единиц

 

 

5

3

5

5

 

 

Задача 2 "Проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы"

 

8.2.

Основное мероприятие 8.2 "Издание наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности"

2016 г.

2020 г.

Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

950,0

Количество наглядных пособий и методических материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, тыс. штук

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

ПриложениеN 3

кгосударственной программе

Белгородскойобласти "Обеспечение

безопасностижизнедеятельности

населения итерриторий Белгородской

области на 2014- 2020 годы"

 

Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов нареализацию основных мероприятий государственной

программыБелгородской области "Обеспечение безопасности

жизнедеятельностинаселения и территорий Белгородской

области на 2014- 2020 годы"

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Госпрограмма

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 - 2020 годы

Всего

503 841

611 400

588 310

619 097

560 895

569 103

474 399

федеральный бюджет

46 716

27 090

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

областной бюджет

435 925

563 110

570 630

601 417

543 465

551 673

456 969

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

11 480

11 480

11 230

11 230

11 230

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Подпрограмма 1

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ

Всего

2 932

2 602

2 562

2 464

2 464

2 464

2 762

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 932

2 602

2 562

2 464

2 464

2 464

2 762

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков"

1.1.

Основное мероприятие 1.1

"Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения"

Всего

632

302

262

164

164

164

462

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

632

302

262

164

164

164

462

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов"

1.2.

Основное мероприятие 1.2

"Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков"

Всего

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Государственная поддержка уголовно-исполнительной системы

Всего

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

6 200

10 200

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

областной бюджет

0

4 000

4 000

0

0

0

4 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Задача 1 "Обеспечение трудовой занятости осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях на территории Белгородской области, обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным в производственном секторе исправительных учреждений и на рынке труда Белгородской области"

2.1.

Основное мероприятие 2.1

"Реализация государственной поддержки уголовно-исполнительной системы"

Всего

5 600

9 600

10 200

6 200

6 200

6 200

10 200

федеральный бюджет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

областной бюджет

0

4 000

4 000

0

0

0

4 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Подпрограмма 3

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения

Всего

230 572

234 180

209 932

202 834

186 964

190 178

208 476

федеральный бюджет

41 716

22 090

-

-

-

-

-

областной бюджет

188 856

212 090

209 932

202 834

186 964

190 178

208 476

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"

3.1.

Основное мероприятие 3.1

"Обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб"

Всего

134 739

185 060

172 566

165 468

149 598

152 812

187 831

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

134 739

185 060

172 566

165 468

149 598

152 812

187 831

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

3.2.

Основное мероприятие 3.2

"Обеспечение защиты и безопасности населения"

Всего

86 933

41 615

31 400

31 400

31 400

31 400

10 800

федеральный бюджет

41 716

22 090

-

-

-

-

-

областной бюджет

45 217

19 525

31 400

31 400

31 400

31 400

10 800

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3 "Управление переводом на работу в условиях военного времени Правительства Белгородской области, организаций, территориальных органов"

3.3.

Основное мероприятие 3.3

"Мобилизационная подготовка населения области"

Всего

7 900

6 005

4 466

4 466

4 466

4 466

8 845

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7 900

6 005

4 466

4 466

4 466

4 466

8 845

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4 "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории области"

3.4.

Основное мероприятие 3.4

"Реализация мероприятий противопожарной службы области"

Всего

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Укрепление общественного порядка

Всего

80 701

175 819

158 848

191 561

155 561

155 772

47 147

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

60 101

155 219

148 248

180 961

144 961

145 172

36 547

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"

4.1.

Основное мероприятие 4.1

"Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения"

Всего

59 047

153 672

146 701

179 414

143 414

143 625

35 000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

59 047

153 672

146 701

179 414

143 414

143 625

35 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Основное мероприятие 4.2

"Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области"

Всего

-

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2 "Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью"

4.3.

Основное мероприятие 4.3

4.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

Всего

1 054

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 054

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Основное мероприятие 4.4

"Поддержка внедрения систем видеонаблюдения в общественных местах"

Всего

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

консолидированные бюджеты муниципальных образований

20 600

20 600

10 600

10 600

10 600

10 600

10 600

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Развитие мировой юстиции в Белгородской области

Всего

166 169

170 515

176 660

179 417

179 731

184 023

175 226

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

166 169

170 515

176 660

179 417

179 731

184 023

175 226

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1 "Государственная поддержка информационного, кадрового, правового и материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей Белгородской области"

5.1.

Основное мероприятие 5.1

"Финансовое обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

150 511

158 669

162 029

166 672

169 212

173 504

168 369

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

150 511

158 669

162 029

166 672

169 212

173 504

168 369

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Основное мероприятие 5.2

"Реализация мероприятий в области деятельности аппаратов мировых судей области"

Всего

15 658

11 846

14 631

12 745

10 519

10 519

6 857

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

15 658

11 846

14 631

12 745

10 519

10 519

6 857

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Всего

17 867

18 684

19 228

19 345

19 345

19 836

19 958

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

17 867

18 684

19 228

19 345

19 345

19 836

19 958

консолидированные бюджеты муниципальных образований

 

 

 

 

 

 

 

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 "Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

6.1.

Основное мероприятие 6.1

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Всего

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

2 060

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

1 492

1 605

1 330

1 283

1 283

1 283

2 060

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

 

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 "Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

6.2.

Основное мероприятие 6.2

"Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Всего

16 375

17 079

17 898

18 062

18 062

18 553

17 898

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

16 375

17 079

17 898

18 062

18 062

18 553

17 898

консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

территориальные внебюджетные фонды